用友 T3 結(jié)轉(zhuǎn)完損益生成的憑證需要再點(diǎn)擊記賬。 在使用用友 T3 進(jìn)行賬務(wù)處理時(shí),一般流程是先填制憑證、審核憑證,然后進(jìn)行憑證記賬,接著進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)期間損益。結(jié)轉(zhuǎn)損益后會(huì)生成新的憑證,這些憑證同樣需要經(jīng)過(guò)審核和記賬操作,最后才能進(jìn)行月末結(jié)賬

老師,用友t3結(jié)轉(zhuǎn)完損益后,結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤(rùn)的憑證是手工錄入嗎?能自動(dòng)生成嗎
用友T6軟件填制完記賬憑證,可不可以先不審核記賬,等結(jié)轉(zhuǎn)完損益再一并審核記賬?? 還是要先審核記賬后再結(jié)轉(zhuǎn)損益??
用友U8損益結(jié)轉(zhuǎn)憑證記賬后,生成報(bào)表,然后做結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)憑證嗎?
請(qǐng)問(wèn),是不是可以在用友先做結(jié)轉(zhuǎn)期間損益,再點(diǎn)擊審核憑證,記賬?還是說(shuō)要先審核,記賬,再結(jié)轉(zhuǎn)期間損益,然后再單獨(dú)審核,記賬結(jié)轉(zhuǎn)損益的一筆分錄
你好,用友點(diǎn)擊記賬是什么功能,為何要先記賬再結(jié)轉(zhuǎn)期間損益,反過(guò)來(lái)行嗎
我的賬本上,應(yīng)收賬款1000,實(shí)際收了1500,怎么記賬
工人倆個(gè)公司干著了,A公司個(gè)稅B公司代扣了,怎么做賬
公司需要開(kāi)具一張發(fā)票,公司營(yíng)業(yè)范圍內(nèi)沒(méi)有該項(xiàng)目,可以開(kāi)具嗎
老師我們個(gè)體戶 小飯店 然后一次性給對(duì)方開(kāi)8000一個(gè)月飯費(fèi) 還需要給對(duì)方收據(jù)明細(xì)嗎
老師你好,中秋節(jié)發(fā)的月餅米和油,10月份申報(bào)個(gè)稅忘記申報(bào)啦,月餅、米和油沒(méi)加在一起申報(bào)個(gè)稅,請(qǐng)問(wèn)老師11月份申報(bào)個(gè)稅加在一起能申報(bào)么?就是11月份連工資和月餅、米油加在一起能申報(bào)么?
民非會(huì)計(jì)制度,請(qǐng)問(wèn)我框起來(lái)的的地方是入什么科目才會(huì)有數(shù)據(jù)
跟金融機(jī)構(gòu)的借款合同印花稅申報(bào)什么時(shí)候申報(bào)?是按次申報(bào)嗎?
你好老師,老師我公司是小規(guī)模納稅人,注冊(cè)資金300萬(wàn),這會(huì)監(jiān)事占股33法人占股77,這會(huì)把原法人變股東股權(quán)77不變,再聘用一個(gè)法人 ,這樣再不上股權(quán)轉(zhuǎn)讓費(fèi)和個(gè)稅吧?
老師 我們國(guó)外的店鋪 是從今年5月份才開(kāi)始的收益 我得算10.31日的資產(chǎn)負(fù)債表 那我的年初數(shù) 是截止到5.31的數(shù)值 然后期末數(shù)是截止到10.31日的數(shù)值是吧
應(yīng)付賬款是負(fù)數(shù)影響股權(quán)轉(zhuǎn)讓嗎

