可以的 沒公戶可以一個(gè)人先收下 出納很小心的 就怕誤認(rèn)為是她個(gè)人的收入
老師,您好,請教一個(gè)問題,我司(小規(guī)模納稅人)提取備用金,如果通過公轉(zhuǎn)私的方式(打進(jìn)出納個(gè)人賬戶),就是將這個(gè)備用金由個(gè)人賬戶保管這樣行不行? 就是說沒有實(shí)際現(xiàn)金存保險(xiǎn)柜里。。 金額不算很大。這樣會不會被查。。。。 按打進(jìn)個(gè)人賬戶的話會計(jì)分錄應(yīng)該是 借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款,,,后期要打回來 才算平衡(不會被誤認(rèn)為分發(fā)股利的情況) 那現(xiàn)在被我通過公轉(zhuǎn)私提取備用金 借:庫存現(xiàn)金 貸:銀行存款,因?yàn)槲掖虻剿劫~管理圖方便 做備用金的這筆錢就是平時(shí)用于日常辦公或者其他報(bào)銷,做憑證的時(shí)候就直接 借:管理費(fèi)用 貸:庫存現(xiàn)金 了 這樣是不是不規(guī)范,要調(diào)么,還是說在領(lǐng)導(dǎo)信任的情況下,做備用金(庫存現(xiàn)金)科目處理也行? 那如果實(shí)在要調(diào)賬的話,可能會被查的話,要怎么調(diào)啊
老師,我有個(gè)問題想問,我現(xiàn)在就是進(jìn)入了一個(gè)加工企業(yè)生產(chǎn)汽車內(nèi)飾用品的,今天去的時(shí)候,老師,老板要求做兩套賬,然后我今天下午翻了一下他以前的那個(gè)憑證,我覺得他們的支出收入都挺合理的,不知道他為啥要做兩套賬,就是老板經(jīng)常用私戶收現(xiàn)金,他們的微信二維碼都是老板的私戶。我應(yīng)該怎么說服老板呢?我今天就說為啥要做兩套賬呢?你這些收入支出完全可以做一套賬,你就做你的真賬,到時(shí)候有的啥費(fèi)用確實(shí)沒有合理的支出憑證發(fā)票的話調(diào)增就行了嘛。他們是一般納稅人企業(yè),其實(shí)他們的每年的應(yīng)納稅所得額不多,都超不過兩百多萬,但是人家對方要求他們開13%稅率的發(fā)票,所以他們就注冊了一般納稅人。
老師好!我從入職到現(xiàn)在,公司并沒有和我簽訂合同,在公司是做制單(備注:公司每一筆支付的款項(xiàng)制單,將表格制作的單據(jù)制出來,領(lǐng)導(dǎo)簽字后上傳會計(jì)審核,出納支付,別人交來的票據(jù)及其他收據(jù)交我這里保管,會計(jì)來拿走),可是我這里保管有用法人個(gè)人賬戶支付的款項(xiàng)票據(jù)(備注:公司公戶將款項(xiàng)轉(zhuǎn)入法人個(gè)人賬戶,再由法人個(gè)人賬戶去支付,還借款、拆遷戶過渡費(fèi)、費(fèi)用開支等),還有公司轉(zhuǎn)入分公司(分支機(jī)構(gòu))款項(xiàng),由分公司支付(備注:收據(jù)是打某某省某某房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司同仁分公司名稱,都是支付工程款、工資、費(fèi)用開支等),會計(jì)并沒有將這些票據(jù)拿走,她說只管公司轉(zhuǎn)入法人個(gè)人的款項(xiàng),至亍法人用來干什么她不管,還有分公司的她也不接,請問一下現(xiàn)在這些轉(zhuǎn)賬單據(jù)我應(yīng)該如何處理?
老師好!我從入職到現(xiàn)在,公司并沒有和我簽訂合同,在公司是做制單(備注:公司每一筆支付的款項(xiàng)制單,將表格制作的單據(jù)制出來,領(lǐng)導(dǎo)簽字后上傳會計(jì)審核,出納支付,別人交來的票據(jù)及其他收據(jù)交我這里保管,會計(jì)來拿走),可是我這里保管有用法人個(gè)人賬戶支付的款項(xiàng)票據(jù)(備注:公司公戶將款項(xiàng)轉(zhuǎn)入法人個(gè)人賬戶,再由法人個(gè)人賬戶去支付,還借款、拆遷戶過渡費(fèi)、費(fèi)用開支等),還有公司轉(zhuǎn)入分公司(分支機(jī)構(gòu))款項(xiàng),由分公司支付(備注:收據(jù)是打某某省某某房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司同仁分公司名稱,都是支付工程款、工資、費(fèi)用開支等),會計(jì)并沒有將這些票據(jù)拿走,她說只管公司轉(zhuǎn)入法人個(gè)人的款項(xiàng),至于法人用來干什么她不管,還有分公司的她也不接,請問一下現(xiàn)在我應(yīng)該如何處理?到底交給誰?
老師好!我從入職到現(xiàn)在,公司并沒有和我簽訂合同,在公司是做制單(備注:公司每一筆支付的款項(xiàng)制單,將表格制作的單據(jù)制出來,領(lǐng)導(dǎo)簽字后上傳會計(jì)審核,出納支付,別人交來的票據(jù)及其他收據(jù)交我這里保管,會計(jì)來拿走),可是我這里保管有用法人個(gè)人賬戶支付的款項(xiàng)票據(jù)(備注:公司公戶將款項(xiàng)轉(zhuǎn)入法人個(gè)人賬戶,再由法人個(gè)人賬戶去支付,還借款、拆遷戶過渡費(fèi)、費(fèi)用開支等),還有公司轉(zhuǎn)入分公司(分支機(jī)構(gòu))款項(xiàng),由分公司支付(備注:收據(jù)是打某某省某某房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司同仁分公司名稱,都是支付工程款、工資、費(fèi)用開支等),會計(jì)并沒有將這些票據(jù)拿走,她說只管公司轉(zhuǎn)入法人個(gè)人的款項(xiàng),至于法人用來干什么她不管,還有分公司的她也不接,請問一下現(xiàn)在我應(yīng)該如何處理?到底交給誰?
公司目前賬目上面庫存是409萬,對應(yīng)的稅費(fèi)已經(jīng)抵扣了,然后未抵扣的庫存是478萬,未抵扣增值稅是620萬 從這幾個(gè)數(shù)據(jù) 能判斷出單位未來增值稅稅負(fù)是多少嗎
個(gè)人賺1萬設(shè)計(jì)費(fèi),大概要交多少稅? 增值稅10000*1%=100 附加稅100*0.06=6 個(gè)人所得稅0000×(1-20%)=8000元 8000×30%-2000=2400-2000=400元。 還有其余的稅嗎
公司是小規(guī)模,專管員說2024年4-6月的減征額有差異,應(yīng)該怎么辦,怎么查?
老師你好!我們是生產(chǎn)企業(yè)!8月份出口已開票申報(bào)增值稅!免抵退申報(bào)沒有提交申報(bào)!下個(gè)月再提交申報(bào)!因有一個(gè)對應(yīng)的出口發(fā)票非自產(chǎn)做免稅處理!是不是申報(bào)的8月份增值稅申報(bào)表需要更正!把免抵退稅銷售額扣除做免稅銷售額填入免稅中
老師,我們公司把股權(quán)轉(zhuǎn)讓了兩次,股東還有好幾個(gè),這個(gè)是用股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議做賬嗎,分錄是借:實(shí)收資本—張某,貸:實(shí)收資本—李某嗎
問一個(gè)關(guān)于:變更股權(quán)后投資款的問題 我公司有兩個(gè)投資人:A(占股90%9萬元)和B(占股10%1萬元)這兩個(gè)投資者都已經(jīng)把錢實(shí)際投資到了公司,但是都已經(jīng)虧完了,現(xiàn)在我公司準(zhǔn)備變更股東股權(quán),也就是把A和B兩個(gè)投資者股權(quán)對調(diào),這樣變更完后我公司的投資款是相應(yīng)變更為(B90%股權(quán)9萬)和(A10%的股權(quán)1萬)是這樣嗎?還是說A雖然減股到10%,但是還是投了9萬元呢?
我的票這個(gè)月開進(jìn)來了 但我還沒有去認(rèn)證抵扣 放在有需要德時(shí)候去勾選抵扣 那我著票現(xiàn)在需要入賬嗎 還是等認(rèn)證后再入帳 這個(gè)怎么做分錄的嗎
老師你好,我公司是個(gè)人獨(dú)資企業(yè),被查出2023年需要補(bǔ)繳經(jīng)營所得稅及滯納金,補(bǔ)繳的稅款是從法人個(gè)人卡支付的,請問這個(gè)分錄怎么做的
郭老師,車間水溝項(xiàng)目,這個(gè)裝修做什么科目
關(guān)于視同銷售的業(yè)務(wù) 會計(jì)處理把視同銷售的稅金和成本一起計(jì)入銷售費(fèi)用,里面這部分視同銷售的稅金是否可以直接在企業(yè)所得稅扣除 政策依據(jù)是什么