你好,是的,這個不能抵扣了。 這個是不是免稅的話要看稅務局給你們的認定。就是說看稅務局核定這個商品是免稅的還是應稅的?
請問老師,一般納稅人,銷售了一批貨物電子產(chǎn)品,但是沒有取得供應商電子產(chǎn)品的進項發(fā)票, 在做賬上,系統(tǒng)沒有這個產(chǎn)品庫存,怎么做分錄呢?
對方是一般納稅人,我們采購了3000的貨物對方不提供發(fā)票,我做賬還是可以借:庫存商品2654.87應交增值稅進項稅額345.13貸:銀行存款3000嗎,我賣出去也是正常的要確認銷項稅額嗎
出口貨物退稅率為0的商品。商品進貨是13個點的稅率 第一種是視同內(nèi)銷,是銷項開13個點發(fā)票嗎?進項做抵扣勾選,像內(nèi)銷那樣正常報稅嗎? 第二種是免稅不退稅,是銷項開0稅率嗎?(一般納稅人),進項如何處理?如何申報增值稅
老師,我們公司貿(mào)易出口一批貨物,貨款已經(jīng)收到,進項采購發(fā)票也拿到,我現(xiàn)在做購進材料分錄,借庫存商品,借應交增值稅—進項稅,這樣可以嗎,還是再新設一個科目,因為我看報表就是稅金科目,這塊進項是不能抵扣的,我是在報稅的時候填在哪里呢,我進項勾選這個發(fā)票沒有做
您好老師,請問小規(guī)模支付貨款收到商品,借方記庫存商品的金額就是發(fā)票價稅合計金額嗎?比如付貨款價稅合計390,貨物345.13稅款是44.78然后我記賬的時候 借:庫存商品390 貸:銀行存款390 還是借:庫存商品345.13 應交稅費進項稅44.78 貸:銀行存款390? 小規(guī)模也不能抵扣,這個進項稅怎么處理呢?謝謝!
一個公司內(nèi)帳如果不做帳只借助電子表格每個月的利潤是不是就是收入減去支出 把往來借款單列
老師好 這里的財政撥款,我有點不是很明白,是說收到財政撥款的這些納入財政預算管理的事業(yè)單位、社會團體,他們在收到的時候不用作為財政補貼處理,相應的這些所對應產(chǎn)生的支出不能稅前列支,但要相應做臺賬管理,是這意思嗎? 然后就是明明是財政補貼但被界定為不征稅收入,是為什么?
老師,你好,請問我公司采購了一批貨物,因為沒有付款,所以對方?jīng)]有開發(fā)票過來,但是貨物已經(jīng)在我倉庫了,我公司現(xiàn)有銷售了這批貨物,但是不知道進項發(fā)票是怎么開的,我現(xiàn)在要開給客戶,在新增貨物信息的過程中,應該怎么分類呢?
@董孝彬老師你好,幫我解答一下4題中B選項聯(lián)合單位銷量是怎么算出來的,5題中為什么財務杠桿系數(shù)為1.企業(yè)不存在財務風險呢。
為什么現(xiàn)值指數(shù)要1+?因為現(xiàn)值指數(shù)大于1嗎?不是1082.72/2300嗎?
老師好 我想問這里一次性收取租金,老師課上舉例是不是寫錯了?在企業(yè)所得稅上不是可以在24年7月跟增值稅一樣一次性確認36萬的收入嗎?或者也可以分期確認也就是24年7月只確認一個月即1萬的租金。因為我看課件上中間寫了:可對上述已確認的收入,“可”不就是代表這個可以那個也可以的意思嗎?為什么老師課上只寫確認1萬,我覺得這里有問題,麻煩老師幫忙看看。
老師好 我想問 如果預收款的對象是生產(chǎn)期限超12個月的大型設備,那企業(yè)所得稅上確認收入是按發(fā)貨還是按生產(chǎn)進度?
老師不是在l和h之間不做調(diào)整嗎,現(xiàn)在剛剛好是最高點啊
老師你好,我想問一下這個題目里面的退還土地出讓金,契稅能不能退啊,買了兩個不一樣的真題試卷,一個能退,一個不能退,
老師您好,非貨幣市場模式,請幫我舉個例子
發(fā)票上沒寫免稅,有的普票是直接免稅沒有1%
所以我是歸到應稅貨物這個科目嗎?
如果用應稅的科目,那是不是就是稅額和金額合計算到庫存商品了呢?
你好,嗯,你不管你買來的是什么樣的,你只要稅務局認定你賣出去是免稅還是要交稅。主要是確認這個。
那我是從哪里看我的這個商品免稅還是不免稅?不是根據(jù)發(fā)票上的來決定嗎?
你好,這個一是看商品,二是看稅務局認定。