你好一個是還沒有認證的,另外一個是已經(jīng)認證了,但是還沒有抵扣。
應交稅費—待認證進項稅額與待抵扣進項稅額的區(qū)別是什么
老師,應交稅費下二級科目 貸認證進項稅額和貸抵扣進項稅額有啥區(qū)別
老師,應交稅費中的待認證進項稅額和待抵扣進項稅額是二級科目嗎?有什么區(qū)別?
會計科目:應交稅費的待抵扣進項稅和待認證進項稅是什么意思?有什么區(qū)別?
老師 應交稅費-待認證進項稅額和待抵扣進項稅額兩個科目的區(qū)別是什么 分別什么時候使用?
當年報關(guān)出口的貨物,必須要在當年開票嗎?
大陸生產(chǎn)的蘋果手機需要交關(guān)稅嗎
老師您好!問下一個建筑工程324萬,材料成本大學67%,農(nóng)民工工資30%,農(nóng)民工工資以工資發(fā)放還是要以農(nóng)民工專戶發(fā)放?。?/p>
小微企業(yè)年收入不超過300萬,是指從1月份到12月份還是循環(huán)的比如7月份到次年6月份屬于一年
我現(xiàn)在我的核算理解是:所有核算都是按會計周期自然日7/1到7/31日來核算,導所有輔助核算的數(shù)據(jù)都是按自然日導7月1/到7/31日的明細表來核算,6/26到6/31日的做暫估入庫,然后總賬做沖銷暫估和正式入賬的調(diào)整分錄。我現(xiàn)在也可以理解為總賬委外這加工費847837.08元就是7/1到7/31日的委外入庫加工費,對于6/26-6/30期間的收貨(屬于上一個采購周期但在本月物理入庫),在6月30日做暫估入庫,將其成本計入6月材料成本或委外加工費成本。老師是這意思嗎?
今明考中級會計嗎嗎嗎老師
想問下圖片上畫圈的資料沒有了嗎,怎么一直打不開,準備備考2026的注會,想買點資料開始聽課了,但是這個資料怎么都無法打開,請盡快處理
老師這道題應納增值稅的解析沒看懂?
老師這道題應納增值稅的解析沒看懂?
請問個人開過來的普票,陽山水蜜桃5000元,稅務局顯示票面稅額是0,有效抵扣稅額是450元,能抵扣嗎?
那電子稅務局后臺待勾選的,應該認證了的吧?是屬于應交稅費-待抵扣進項稅額這個科目嗎?
你好,帶勾選的就是還沒有認證的。 是待認證進項稅你勾選提交之后才轉(zhuǎn)才轉(zhuǎn)待抵扣進項稅額。
那這兩個科目是怎么寫分錄的呢?怎么轉(zhuǎn)換的?
你好,你可以借應交稅費-待抵扣進項稅額。 貸應交稅費,待認證進項稅。
那再下個月勾選后,這待抵扣進項稅額又怎么轉(zhuǎn)到未交增值稅那里呢
你好,這個轉(zhuǎn)入進項稅額就行了,不用轉(zhuǎn)入未交增值稅。
請問分錄怎么寫呢?
你好,你如果已經(jīng)認證了是留底的這部分的話,可以直接轉(zhuǎn)未交增值稅。
老師,您幫我看看是這樣嗎?特別是紅色字體部分
其實沒有那么復雜,一般情況下只需要待認證跟進項就可以了,然后銷項稅額。
您的意思是這樣嗎?
其實像你說的這些待認證進項稅還有進項稅,銷項稅。 待抵扣進項稅等。都沒有要求結(jié)轉(zhuǎn) 只是你自己要結(jié)轉(zhuǎn),你可以按照自己的想法進行結(jié)轉(zhuǎn)。
那我這樣結(jié)轉(zhuǎn)可以嗎?
你好,可以的,只要你最終的數(shù)據(jù)你自己能夠清楚它是怎么來的。然后申報表不要填錯就行。