匯兌收益的會(huì)計(jì)處理: 在小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下,匯兌收益和匯兌損失都計(jì)入 “財(cái)務(wù)費(fèi)用” 科目。匯兌收益可以直接計(jì)入 “財(cái)務(wù)費(fèi)用 - 匯兌損失” 的借方負(fù)數(shù)表示,這種處理方式是常見(jiàn)且符合規(guī)定的,不需要計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入 。這樣在財(cái)務(wù)費(fèi)用科目中能清晰體現(xiàn)匯兌損益的凈額,方便核算和報(bào)表編制。 應(yīng)收賬款和預(yù)收賬款的期末調(diào)匯: 應(yīng)收賬款:當(dāng)預(yù)收的美金貨款記在 “應(yīng)收賬款” 貸方時(shí),“應(yīng)收賬款” 屬于外幣貨幣性項(xiàng)目,期末需要按照期末即期匯率進(jìn)行調(diào)匯。因?yàn)閰R率波動(dòng),會(huì)導(dǎo)致記賬本位幣金額發(fā)生變動(dòng),從而產(chǎn)生匯兌損益,需要進(jìn)行調(diào)整。 預(yù)收賬款:“預(yù)收賬款” 雖然也是涉及外幣的項(xiàng)目,但它屬于非貨幣性項(xiàng)目,在一般情況下不需要進(jìn)行期末調(diào)匯 。只有當(dāng)該非貨幣性項(xiàng)目以歷史成本計(jì)量,且在資產(chǎn)負(fù)債表日發(fā)生了減值等特殊情況時(shí),才會(huì)進(jìn)行相應(yīng)的會(huì)計(jì)處理,但這不屬于常規(guī)的期末調(diào)匯范疇。

我想請(qǐng)問(wèn)下2019年出口的貨物2020年3月收匯,但我在20191231調(diào)匯了,202003收匯的貸方應(yīng)收款我又是按之前記賬時(shí)的匯率沖的(美元金額一樣),20200331又調(diào)匯了,并上繳了企業(yè)所得稅,這個(gè)202004怎么處理,要把202003收款的應(yīng)收憑證沖紅重做嗎?
老師,想問(wèn)下我們單位外幣業(yè)務(wù)在進(jìn)行月末調(diào)匯的時(shí)候,借:應(yīng)收帳款 81700 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-匯兌損益。-81700 財(cái)務(wù)費(fèi)用負(fù)號(hào)這樣雖然分錄平了,但是財(cái)務(wù)費(fèi)用不是應(yīng)該企業(yè)承擔(dān)嗎?負(fù)號(hào)不就沖掉這比匯兌損失了嗎?
老師,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,外貿(mào)企業(yè),美元進(jìn)口貨物,有應(yīng)付賬款,年底調(diào)匯,把營(yíng)業(yè)外收入計(jì)入了財(cái)務(wù)費(fèi)用一匯兌損益,要調(diào)整嗎?匯算清繳
應(yīng)收跟預(yù)收哪個(gè)需要做匯兌損益? 情況1:如果我們先收入8美元 , 借:銀行存款8 貸:應(yīng)收賬款8,確認(rèn)收入是10 美元 借:應(yīng)收賬款10 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入10 那我們應(yīng)收的匯兌損益是不是就是用2美元*(月末匯率-月初匯率) 情況2:如果我們就收到2美元 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 是不是應(yīng)收那里不用做匯兌損益, 情況3:如果我們沒(méi)收到款 直接確認(rèn)收入 8美元,借:應(yīng)收賬款 8貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 8是不是應(yīng)該把8*(月末匯率-月初匯率)
應(yīng)收跟預(yù)收哪個(gè)需要做匯兌損益? 情況1:如果我們先收入8美元 , 借:銀行存款8 貸:應(yīng)收賬款8,確認(rèn)收入是10 美元 借:應(yīng)收賬款10 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入10 那我們應(yīng)收的匯兌損益是不是就是用2美元*(月末匯率-月初匯率) 情況2:如果我們就收到2美元 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 是不是應(yīng)收那里不用做匯兌損益, 情況3:如果我們沒(méi)收到款 直接確認(rèn)收入 8美元,借:應(yīng)收賬款 8貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 8是不是應(yīng)該把8*(月末匯率-月初匯率) 我說(shuō)的對(duì)么 老師
你好老師,生產(chǎn)企業(yè),我想做一套賬,就是有個(gè)問(wèn)題,你說(shuō)原材料進(jìn)來(lái)了對(duì)方?jīng)]開(kāi)票,暫估庫(kù)存商品嗎,那應(yīng)付賬款的供應(yīng)商也是做一個(gè)綜合的暫估付款數(shù)嗎?excel里登記明細(xì),然后來(lái)票了沖會(huì)原來(lái)的重新做嗎?
虛暫估的成本,公司只愿意匯算時(shí)候交稅。正常是要到了12月要全部沖掉吧?正常1月交稅。但是要是到了6月才交稅,怎么處理賬務(wù)
老師,我們是牙科醫(yī)院,開(kāi)發(fā)票開(kāi)成患者親屬的名字可以嗎?
老師,技術(shù)合同備案如果寫(xiě)的是技術(shù)服務(wù)合同類(lèi)型是不是就不能享受加計(jì)扣除,只有委托開(kāi)發(fā)類(lèi)的才能享受加計(jì)扣除?
請(qǐng)問(wèn):講義圖片中標(biāo)黃下劃線處,具體怎么體現(xiàn),展示一下會(huì)計(jì)分錄。謝謝
董孝彬老師,內(nèi)賬科目余額表根據(jù)外賬數(shù)據(jù)補(bǔ),有些差異大的怎么弄,以前報(bào)稅的資料跟下次報(bào)稅有差距怎么弄啊,我現(xiàn)在還搞不太明白
以前年度費(fèi)用調(diào)整,用以前年度損益怎么做賬
老師我老板有一處房產(chǎn),無(wú)償提供給公司用,有一家合作公司要付租金但對(duì)方要開(kāi)發(fā)票,我們公司開(kāi)給他?
單位申報(bào)職工個(gè)稅,關(guān)電腦了,就沒(méi)有申報(bào)信息了嘛?還要重新錄取信息?如何解決?
24年的費(fèi)用,25年換開(kāi)發(fā)票,用以前年度損益調(diào)整,怎么做賬

