你好,這個不能再扣的,只能扣一次。
老師好!個體的負責人同時又在他自己的公司申報個稅工資,匯算清繳時只能扣一個六萬還是兩個?他的保險在他自己的公司那邊扣了,匯算時還用再個體戶那邊扣嗎?
老師好!個體工商戶老板名下的車發(fā)生的費用可以記在企業(yè)(個體工商戶算企業(yè)嗎?)的名下嗎?如果給個體工商戶老板發(fā)工資,年底要是有經(jīng)營所得,計算經(jīng)營所得稅時,還能不能扣除6萬元了呢?
老師好!請問經(jīng)營者有兩個個體戶,6萬只能在一個單位用嗎?假設在一個體匯算扣除了3萬工資,在另一個個體還能再扣除剩余的3萬嗎?
老師,關于個人經(jīng)營所得稅C表填寫有幾個疑問,給解答一下,謝謝,一個自然人名下有兩個個體戶,這個自然人還在另外一家企業(yè)任職,從2023年10月份開始申報個人所得稅,前幾個月沒有申報。 1.關于扣除6萬費用,兩個個體戶在季度預繳申報時都沒有扣除6萬費用,但自然人在申報個稅時扣除了,我理解的是3個月,扣除15000元,那前九個月未扣除的5000?9=45000元可以在填寫個體經(jīng)營C表時填寫嗎?還有附加扣除(贍養(yǎng)老人那些)?
同一個人在其他單位申報了工資,他在自己的個體戶申報經(jīng)營所得稅匯算清繳的時候還能用那投資者減除費用6萬嗎
存貨期末計量,如果原材料用來出售,那可變現(xiàn)凈值以該材料的估計售價-銷售稅費對吧
老師,勞務合同的個稅如何計算和繳納?全國是一樣的標準嗎?
老師,勞務合同的個稅如何計算和繳納?全國是一樣的標準嗎?
老師,勞務合同的個稅如何計算和繳納? 全國是一樣的標準嗎?
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產期間產生的直接人工和制造費用能在下次生產產品的時候計入成本里面嗎
老師,我想問下“關于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產生申報納稅的話,海關進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產生的,升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
企業(yè)所得稅交稅的應納稅所得額是不是報表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產生申報納稅的話,海關進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產生的,升級一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
在總公司簽合同任職財務,工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財務,兼任子分公司財務負責人并處理賬務,請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
老師,個稅匯算時跟這個經(jīng)營所得匯算有關系嗎
你好,這兩個稅本身是沒關系,但是按規(guī)定扣除6萬的只能在一個上面扣,因為他們都是個稅。
個體戶的賬是單獨的對嗎 ,匯算時是在個人所得稅的經(jīng)營所得里申報,收入減成本減費用能減這6萬了對吧
你好,是的,你可以扣6萬,但是所有的6萬都只能扣一次。
明白了老師
你好,歡迎下次再來探討。