可以,24年12月計提的工資,在25年1月實際發(fā)放,可以在24年匯算清繳中扣除。
老師您好,請問在匯算清繳前,如果12月的工資只計提而未實際發(fā)放,那么該筆工資費用能稅前扣除嗎?(假如轉年1月初就匯算清繳,此時未發(fā)12月工資。)
老師,23年匯算清繳職工薪酬,實際發(fā)生額填寫的數據,包括次年24年1月份發(fā)放的上一年23年12月工資嗎?
老師您好!23年12月份計提6000元工資,24年1月份已發(fā)放,匯算清繳時,職工薪酬支出納稅調增6000元,怎么處理?
23年12月計提當月的工資在12月和24年1月發(fā)放,是否可以在23年企業(yè)所得稅匯算清繳前扣除
老師,請問年終獎12月計提,1月發(fā)放 那個稅匯算清繳算24年的還是25年?
老師,勞務合同的個稅如何計算和繳納?全國是一樣的標準嗎?
老師,勞務合同的個稅如何計算和繳納?全國是一樣的標準嗎?
老師,勞務合同的個稅如何計算和繳納? 全國是一樣的標準嗎?
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現未入賬,就做在了2024年,稅務來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產期間產生的直接人工和制造費用能在下次生產產品的時候計入成本里面嗎
老師,我想問下“關于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產生申報納稅的話,海關進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產生的,升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
企業(yè)所得稅交稅的應納稅所得額是不是報表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產生申報納稅的話,海關進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產生的,升級一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
在總公司簽合同任職財務,工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財務,兼任子分公司財務負責人并處理賬務,請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請問老師,財務費用當中有利息費用、利息收入,計算息稅前利潤時利息收入怎么處理?謝謝老師
好的,好的,然后財務報表年報還是按24年未的財務報表提報是么?職工薪酬這塊需要做調整么
是,財務報表年報還是按24年未的財務報表提報
職工薪酬不需要做調整