根據(jù)《企業(yè)所得稅稅前扣除憑證管理辦法》,你公司可讓 A 酒店提供以下資料來作為稅前扣除憑證: 電費分割單:A 酒店應(yīng)開具電費分割單給你公司,分割單上需注明你公司使用的電量、電費金額等信息。 發(fā)票復(fù)印件:A 酒店向國家電網(wǎng)繳納電費的發(fā)票復(fù)印件,并在復(fù)印件上加蓋 A 酒店的公章或簽字。 同時,你公司還應(yīng)留存與 A 酒店簽訂的場地借用合同、電費計算依據(jù)、付款憑證等相關(guān)資料,以備稅務(wù)機(jī)關(guān)核查。憑借這些資料,你公司可以將電費支出作為與取得收入有關(guān)的、合理支出,在計算企業(yè)所得稅時進(jìn)行稅前扣除。
請教下關(guān)于進(jìn)口業(yè)務(wù)。進(jìn)口報關(guān)單上境內(nèi)收貨人A 和消費使用單位B是不同的兩家公司, 并且在“海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書”上的繳款單位寫了境內(nèi)收貨人的公司A。 我們問過第一家財務(wù)公司,他們的解釋說,因為B是“消費使用單位”, 才真正擁有貨物所有權(quán)。 如果繳款書開給A, A因為沒有貨物所有權(quán),即使進(jìn)項稅繳款書開給A,但A也不能享有進(jìn)項稅抵扣。 這樣的說法對嗎? 另外,我們又咨詢過第二家財務(wù)公司,另一種說法是: A可以不充當(dāng)“純代理”(即進(jìn)口買賣的業(yè)務(wù)實際是B在做,不是A來做); A應(yīng)該要充當(dāng)“代理進(jìn)口”,然后做經(jīng)銷銷售給B,相當(dāng)于對境內(nèi)銷售,再給B開具國內(nèi)的增值稅專用發(fā)票; 這樣的話,A就可以用海關(guān)開具的”進(jìn)口增值稅專用繳款書”上的進(jìn)項稅,來抵扣銷售開具給B的國內(nèi)專用發(fā)票上的”銷項稅“? 上面哪個說法對?
我們是一家物業(yè)公司,其中幾層都是我們集團(tuán)內(nèi)部的十幾家公司(我們物業(yè)公司是其中一家),其余樓層都是正常租用辦公地點的公司,物業(yè)公司承接整棟樓的物業(yè)服務(wù)。水電費、空調(diào)服務(wù)費、網(wǎng)費等這些都是和供應(yīng)商直接簽的整個樓的合同,再由物業(yè)公司轉(zhuǎn)售給下游公司。因為我們內(nèi)部的其他公司,也使用了水電空調(diào)網(wǎng)費這些服務(wù),以前就是直接開的發(fā)票,他們做費用,我做收入。但這樣的話等于我們多了一道流轉(zhuǎn)稅(因為我們開給其他內(nèi)部公司的時候并不盈利),供應(yīng)商是小規(guī)模納稅人,只用供應(yīng)商開給我們的發(fā)票抵扣的話,就會多繳稅。我們這種情況,能不能根據(jù)國家稅務(wù)總局“國家稅務(wù)總局公告2018年第28號”第十八、十九條分?jǐn)??可以的話怎么分?jǐn)??謝謝老師。
老師您好,我們A公司帳上有一個在建工程,已經(jīng)辦房產(chǎn)證了,但是因為一些成本票還沒收回來,所以一直沒轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),然后我們成立了B酒店管理公司,A把該房產(chǎn)租給了B公司,A公司沒有業(yè)務(wù),唯一的收入就是向B收租賃費,后來以A的名義貸款了1000萬給B使用,請問我要如何處理,才能把這1000萬貸款產(chǎn)生的利息,作為B的費用。
老師,我想請問一下,就是小麗個人和我們公司一起投資建立a充電樁站,然后小麗持有這個項目a充電樁站80%的股份,對這個a項目的運營、建設(shè)等其他方面沒有決定權(quán),并且不占有公司的股份,等這個a充電樁站有利潤了就針對這個項目進(jìn)行分紅,但是公司整體本身上是虧損的,我這種應(yīng)該怎么做賬呢?可以針對某個項目盈利了就分紅嗎? 而且老板要求賬上不能提現(xiàn)資本公積 而且個人投資在賬上就會提現(xiàn)我們公司的實收資本增加,到時候等公司本身的注冊資本全部實繳到位的時候?qū)嵤召Y本就比原來的多,這種情況應(yīng)該怎么處理呢?
我們公司借用a酒店的場地建立充電站,因為我們不能單獨安裝一個電表,然后用的a酒店的總電表。由a酒店向國家電網(wǎng)繳納電費,我們公司把電費再轉(zhuǎn)給a酒店。其中a酒店不能給我們開電費發(fā)票,我們公司就不能抵扣成本,這時我們公司應(yīng)該和a酒店怎么處理才能抵扣企業(yè)所得稅 老師,請問一下這種情況應(yīng)該怎么處理呢?
老師,我們5月的社保費,7月支付的,產(chǎn)生了滯納金,這個滯納金,我做成財務(wù)費用—滯納金,還是做成營業(yè)外支出—滯納金,哪個正確呢?
公司食堂購買抽油煙機(jī)計入什么科目
收匯表上的金額填26370.4還是26358.4?
老師你好,我們準(zhǔn)備接手一家小公司的營業(yè)執(zhí)照,等待他們變更成我們的法人及股東,請問我們接下來是不是先去工商變更,然后再去稅務(wù)、再去銀行開戶,順序?qū)幔?/p>
我們是汽貿(mào)行業(yè),客戶給我們這邊買車然后到指定金融公司貸款,貸款公司會把放款額放到我們公戶上,我們有時候給客戶多貸一些。然后在通過公戶轉(zhuǎn)客戶。這合理嗎,多貸的金額轉(zhuǎn)客戶,我們會涉及到繳稅嗎
老師,我們是做建筑工程的,也是包工包料,然后包工是讓班組長成立個體戶給我們提供人員幫我們工作的發(fā)票這樣子可以嗎
你好 我司同甲方簽訂500萬,稅率是10%; 由于政策變化,我們只能開9%,現(xiàn)在對方要扣回我們稅費,被扣的這部分稅費應(yīng)該怎么計算出來
@樸老師,@董孝彬老師,我們單位有個車輛要銷售給個人,他不需要發(fā)票,我們也不會收到款項,我們也不需要給他開具,不過他在過戶的時候開具了二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票我看發(fā)票日期是8.21,所以我理解的也是過戶轉(zhuǎn)讓就是8.21號,我們沒有開具發(fā)票,需要進(jìn)行稅費申報么?需要什么佐證資料?(車輛評估報告)?還有什么時候進(jìn)行申報?請詳細(xì)回答一下謝謝
老師,請問我企業(yè)是一般納稅人賣玉米的,從蔬菜種植專業(yè)合作社購進(jìn)玉米稅率9%或免稅,我賣玉米的稅率是13%.我企業(yè)能抵扣幾的進(jìn)項
叉車五萬多,分多久計提?
電費分割單是什么呀?
百度一個電費發(fā)票分割單就可以 我這里沒有