你好,嚴(yán)格來說是不對(duì)的。
去年12月份我計(jì)提了一筆分錄:借:稅金及附加,貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅,金額多計(jì)提了,現(xiàn)在我要紅沖這筆分錄,然后寫:借:稅金及附加,貸銀行存款,要怎么沖去年的分錄
老師,第四季度繳納的水資源稅賬做到2023年一月嗎?分錄是怎樣的呢 借:應(yīng)交稅金及附加 貸:庫(kù)存現(xiàn)金?
老師你好,請(qǐng)問24年三月份申報(bào)22年稅務(wù)年報(bào),繳納稅款1200元,做賬分錄是2月計(jì)提借:稅金及附加1200元 貸應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交企業(yè)所得稅1200元,3月繳納,借應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交企業(yè)所得稅1200 貸:銀行存款1200這樣寫對(duì)嗎?
老師 2023.12月的外地預(yù)繳稅金是2024年1月交的 但在12月沒有計(jì)提 但算在12月里了, 借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交所得稅 貸:銀存收到匯算清繳所得稅退款時(shí)分錄怎么做 ?謝謝
老師 2023.12月的外地預(yù)繳稅金是2024年1月交的 但在12月沒有計(jì)提 但算在12月里了, 借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交所得稅 貸:銀存 24年收到匯算清繳所得稅退款時(shí)分錄怎么做 ?謝謝
老師們,公司賬戶凍結(jié),可以委托第另一家公司代收代付相關(guān)款項(xiàng)嗎
老師,是不是所有公司做賬都是現(xiàn)金,銀行,發(fā)票,工資,社保,公積金,稅金,折舊,結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本,結(jié)轉(zhuǎn)損益這些項(xiàng)目啊
公司的賬務(wù)交給代賬公司了,代賬公司每個(gè)幫我計(jì)提了工資也發(fā)放了工資,實(shí)際沒有打卡,這是什么意思
老師,不用支付的貨款,發(fā)票已入賬,那后面不支付了,賬上怎么做?營(yíng)業(yè)外收入?
比如就是收到款我們開票做收入,這樣可以嗎
老師您好!請(qǐng)問一下,我們會(huì)計(jì)能用收付實(shí)現(xiàn)制來確認(rèn)收入嗎
每次開發(fā)票都需要輸入我單位賬戶信息,怎么樣可以保存,下次不再輸入
以公允價(jià)值為2 000萬元的辦公大樓償還公允價(jià)值為2 000萬元長(zhǎng)期借款為什么不屬于非貨幣性交換
老師我是物業(yè)公司一般納稅人 收物業(yè)費(fèi)開幾個(gè)點(diǎn)發(fā)票
房產(chǎn)稅稅源采集的詳細(xì)步驟,信息比對(duì)沒有匹配到是不是填寫錯(cuò)誤,提交灰色按鈕怎么處理
請(qǐng)問怎么做呢?
你好,正規(guī)的做法是借,以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)交稅費(fèi)。
我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
你好,你可以借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
收到,謝謝
你好,不用客氣的了。