同學(xué),你好 (1)提交留抵退稅申請時: 借:應(yīng)交稅費—增值稅留抵稅額 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) (2)收到退稅款時: 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費—增值稅留抵稅額

#提問#老師 收到增值稅增量留抵退稅怎么做會計分錄?
請問收到留抵稅額增值稅退稅分錄要怎么做
老師,留抵退稅增值稅款退到公司賬戶上,分錄怎么寫?怎么充減之前的留抵退稅?
老師,請問下,收到增值稅留抵退稅款,怎么做會計分錄呢?先計提退稅款:借:增值稅留抵退稅款,貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(留抵稅額退稅),等你收到稅局退稅款時:借:銀行存款,貸:增值稅留抵退稅款
請問老師,收到增值稅留抵退稅怎么寫分錄。
小規(guī)模公司有收入進帳,但不開票,可以先不做收入嗎
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務(wù)行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專項扣除三險一金,員工自己個稅申報了專項附加,我按工資表實際發(fā)工資時按應(yīng)發(fā)工資扣個人承擔(dān)的三險一金,這樣可以嗎?
業(yè)務(wù)員公差停車費掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬元取暖費用分?jǐn)倖徇€是可以直接記入費用呢
老師好,我想要材料的進銷存自動模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對面的會計做的,我還不知道呢,需要再改的時候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫的分錄對遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當(dāng)期納稅調(diào)增30.2778(這個就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復(fù)檢查沒有錄錯可以提交申報嗎?