同學(xué),你好 如果之前虧損已經(jīng)彌補(bǔ)完了,現(xiàn)在有盈利的,就要納稅
2022年初單位未彌補(bǔ)虧損是100萬(wàn),利潤(rùn)表第一季度盈利20萬(wàn),第二季度虧損-50萬(wàn),第三季度虧損是-10萬(wàn),電子稅務(wù)局第一季度申報(bào)企業(yè)所得稅利潤(rùn)總額是20萬(wàn)減去未彌補(bǔ)虧損20萬(wàn)企業(yè)所得稅就是0,第二季度申報(bào)利潤(rùn)總額是-30萬(wàn),第三季度申報(bào)利潤(rùn)總額是-40萬(wàn),這樣申報(bào)下去,我的利潤(rùn)總額-40萬(wàn),我還用了以前的未彌補(bǔ)虧損20萬(wàn),那我不是虧了20萬(wàn)
一月份申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得時(shí)有利潤(rùn)20萬(wàn)用彌補(bǔ)以前年度虧損,補(bǔ)上沒(méi)交稅,2月利潤(rùn)表本月合計(jì)虧歲3萬(wàn),現(xiàn)在利潤(rùn)表本年累計(jì)是盈利17萬(wàn),這個(gè)月怎么申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得
1月申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得彌補(bǔ)以前年度虧損20萬(wàn),2月又產(chǎn)生16萬(wàn)的利潤(rùn),這16萬(wàn)是不是需要交稅
公司在6月利潤(rùn)表上有利潤(rùn)30萬(wàn),在申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得時(shí)彌補(bǔ)以前年度虧損30萬(wàn),到12月時(shí)虧損17萬(wàn),6月彌補(bǔ)的以前年度虧損30萬(wàn)是不是今年還可以在用?還是彌補(bǔ)完就不能用了
以前年度虧損30萬(wàn)24年盈利16萬(wàn),彌補(bǔ)完虧損14萬(wàn),25年一季度盈利12萬(wàn),可以先申報(bào)24年匯算清繳再報(bào)25年一季度企業(yè)所得稅,一季度就不交稅是不
“管理層凌駕于控制之上的風(fēng)險(xiǎn)在所有被審計(jì)單位都會(huì)存在”與“所有被審計(jì)單位都可能存在管理層凌駕于控制之上的風(fēng)險(xiǎn)”哪個(gè)對(duì)?
老師,我們是會(huì)計(jì)咨詢服務(wù)行業(yè),小規(guī)模,我們老板想在經(jīng)營(yíng)范圍里加上這些,麻煩老師從稅上面,風(fēng)險(xiǎn)上,給一些建議。 經(jīng)營(yíng)范圍增加:接受金融機(jī)構(gòu)委托對(duì)信貸逾期戶及信用卡透支戶進(jìn)行提醒通知服務(wù)(不含金融信息服務(wù)) 接受金融機(jī)構(gòu)委托從事信息技術(shù)和流程外包服務(wù)(不含金融信息服務(wù))
“管理層凌駕于控制之上的風(fēng)險(xiǎn)在所有被審計(jì)單位都會(huì)存在”與“所有被審計(jì)單位都可能存在管理層凌駕于控制之上的風(fēng)險(xiǎn)”哪個(gè)對(duì)?
公司租了個(gè)廠區(qū),要裝修,增加其他硬件設(shè)施,涉及多個(gè)項(xiàng)目分類,多種結(jié)算方式,支付款時(shí),怎樣做分錄
送貨期結(jié)束后的最大庫(kù)存量Q一(Q/p)xd怎么理解?
提供裝卸搬運(yùn)服務(wù),適用多少稅率
如何理解第三題發(fā)股票股利
這個(gè)模考答案顯示說(shuō)法恰當(dāng),我覺(jué)得不對(duì),不是還得考慮系統(tǒng)升級(jí)前控制對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)的重大影響嗎?
老師好,審計(jì)。非財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制重大缺陷和重要缺陷應(yīng)當(dāng)書(shū)面與治理層溝通嗎?非財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制重大缺陷應(yīng)當(dāng)書(shū)面與董事會(huì)溝通嗎?
中級(jí)合并報(bào)表分錄太多,老是記混,有沒(méi)有更簡(jiǎn)便的記憶方法……
我不明白是我一月盈利20萬(wàn),彌補(bǔ)了20萬(wàn),利潤(rùn)表上還是盈利20萬(wàn),二月利潤(rùn)表本月合計(jì)虧損了4萬(wàn),利潤(rùn)表本年累計(jì)盈利16萬(wàn),我這個(gè)16萬(wàn)已經(jīng)在一月彌補(bǔ)過(guò)虧損了怎么還要交稅
同學(xué),你好 不是,你要看申報(bào)表,有彌補(bǔ)虧損表的
什么意思我沒(méi)懂
我一月的彌補(bǔ)虧損二月在彌補(bǔ)虧損那里在填寫(xiě)一次嗎?
同學(xué),你好 你企業(yè)所得稅申報(bào)表,一般第8欄,就是彌補(bǔ)以前年度虧損,這個(gè)有金額,就是要彌補(bǔ)虧損的
我這個(gè)是經(jīng)營(yíng)所得,也就是一月我彌補(bǔ)20萬(wàn),這個(gè)20萬(wàn)要在后面的11個(gè)月申報(bào)的時(shí)候,每個(gè)月都自己填寫(xiě)要把20萬(wàn)寫(xiě)到彌補(bǔ)虧損這一欄嗎
同學(xué),你好 不是,你是經(jīng)營(yíng)所得,一般是季度申報(bào),你是月度申報(bào)嗎?? 你如果是月度申報(bào),那你收入費(fèi)用這些都寫(xiě)2月份的不寫(xiě)1月份的
我是月度申報(bào),我這個(gè)收入費(fèi)用是1至2月的,本年累計(jì)的,我就想問(wèn)彌補(bǔ)虧損需要每個(gè)月都自己手動(dòng)填寫(xiě)一下嗎
同學(xué),你好 本年累計(jì)的填寫(xiě),那需要每個(gè)月都手動(dòng)填寫(xiě)彌補(bǔ)虧損金額