您好,不可以的哦, 個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還要繳納增值稅6%。 (財(cái)稅〔2016〕36號(hào))附件1中《銷售服務(wù)、無(wú)形資產(chǎn)、不動(dòng)產(chǎn)注釋》銷售服務(wù)的第六款第八項(xiàng)規(guī)定:經(jīng)紀(jì)代理服務(wù),是指各類經(jīng)紀(jì)、中介、代理服務(wù)。包括金融代理、知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理、貨物運(yùn)輸代理、代理報(bào)關(guān)、法律代理、房地產(chǎn)中介、職業(yè)中介、婚姻中介、代理記賬、拍賣(mài)等。 代扣代繳個(gè)人所得稅手續(xù)費(fèi)返還屬于經(jīng)紀(jì)代理服務(wù),
個(gè)稅手續(xù)費(fèi)如果返給財(cái)務(wù)人員,需要計(jì)入財(cái)務(wù)人員工資薪金所得嗎?需要計(jì)算增值稅嗎?執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)制度的賬務(wù)處理?
老師:三月份收到個(gè)稅返還的手續(xù)費(fèi),作了無(wú)票收入申報(bào)了增值稅,那么,申報(bào)季度企業(yè)所得稅時(shí),營(yíng)業(yè)收入是不是包含了這筆個(gè)稅返還的手續(xù)費(fèi)的金額,
小規(guī)模納稅人,執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,收到個(gè)稅手續(xù)費(fèi)退還,怎么做賬,增值稅稅率多少
收到個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還,企業(yè)要申報(bào)增值稅嗎?
執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的小規(guī)模,收到個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還怎么入賬,怎么報(bào)增值稅,如果執(zhí)行是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則又怎么做分錄
老師,您好!如果公司需要注銷,稅局要求是清償所有債務(wù)的,公司賬上的資金大部分都在向其中一名股東借款的,只有一小部分是向法人借款的,那么賬上其他應(yīng)付款這個(gè)科目要處理嗎?應(yīng)該怎樣做賬呢?
請(qǐng)問(wèn)怎么把發(fā)票制作電腦里保存
老師,公司請(qǐng)了一個(gè)臨時(shí)工每天幫忙搬運(yùn)貨物,給他發(fā)報(bào)酬應(yīng)該怎么發(fā),做什么科目
稅務(wù)局發(fā)短信過(guò)來(lái),單位四員指哪幾位
礦業(yè)開(kāi)采一般納稅人沒(méi)有成本票怎么做
24年匯算清繳已經(jīng)做過(guò)了,現(xiàn)在查出來(lái)有一張餐飲票要轉(zhuǎn)出,我是應(yīng)該在匯算清繳的主表里的管理費(fèi)用跟納稅調(diào)整表的業(yè)務(wù)招待費(fèi)里面直接扣除,還是填寫(xiě)在納稅調(diào)整表里的(其他)里面
請(qǐng)問(wèn),直系親股權(quán)轉(zhuǎn)讓,轉(zhuǎn)讓金額填0嗎
老師,咱們會(huì)計(jì)學(xué)堂往期的會(huì)計(jì)實(shí)訓(xùn)課程講義從哪里去找?
老師,我們采購(gòu)對(duì)賬時(shí)間是7/26至8/25這周期是8月的,然后財(cái)務(wù)做賬是沒(méi)有暫估科目的,所以這周期的入庫(kù)就是8月的。那我核算成本進(jìn)貨入庫(kù)周期也是按現(xiàn)在這樣的,是吧。據(jù)我了解,大部份制造業(yè)都是這樣對(duì)嗎?那我材料進(jìn)銷存按哪個(gè)時(shí)間段的
電子稅務(wù)局可以查到前面哪一年的發(fā)票,是19年后,還是16年以后
可是不是說(shuō)執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的話直接入營(yíng)業(yè)外收入,不用申報(bào)增值稅。如果執(zhí)行的是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則才需要申報(bào)增值稅的嗎
您好,沒(méi)有這個(gè)說(shuō)法的哦,增值稅這個(gè)是所有公司都要執(zhí)行的
老師,那么我利潤(rùn)表體現(xiàn)在哪里呢,體現(xiàn)在稅后的營(yíng)業(yè)外收入那個(gè)欄目嗎
您好,是的, 2個(gè)處理分錄 ? 個(gè)稅手續(xù)費(fèi)退回,若不支付給申報(bào)人員: 借:銀行存款 貸:其他收益或營(yíng)業(yè)外收入 ? 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 個(gè)稅手續(xù)費(fèi)退回,若支付給申報(bào)人員,收到時(shí): 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款 ?應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 支付給申報(bào)人員時(shí): 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還要繳納增值稅6%。
非常感謝老師解惑
?祝2025年:愿您所想,皆您所愿! ? ? ? 希望以上回復(fù)能幫助到您,感謝您給我一個(gè)五星好評(píng)~