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老師,建設電廠項目,建設方轉(zhuǎn)售電給施工方,先是給國網(wǎng)交10萬電費,再給施工方開6萬電費銷項發(fā)票,怎么做賬?

2025-03-10 19:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-03-10 19:56

這個電費的發(fā)票是電網(wǎng)開的還是建設方

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快賬用戶9353 追問 2025-03-10 19:59

電網(wǎng)給建設方開,建設方又給施工方開,上面寫了轉(zhuǎn)售電

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齊紅老師 解答 2025-03-10 20:02

借預付賬款,貸銀行存款10萬, 借應收賬款6萬, 貸其他業(yè)務收入, 應交稅費、 借其他業(yè)務成本,貸預付賬款

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快賬用戶9353 追問 2025-03-10 20:03

不對,不是這樣

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齊紅老師 解答 2025-03-10 20:04

你們預付給電網(wǎng)借預付賬款貸銀行存款10萬,然后你們開了發(fā)票,開了發(fā)票你得做收入,你不做收入還是做什么?

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齊紅老師 解答 2025-03-10 20:04

哪一個不是哪一個不對呀。

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快賬用戶9353 追問 2025-03-10 20:17

被審計單位,做的賬,借:在建工程-待攤-管理費-水、電1000000,借:進項稅1300,貸:銀存:10013,轉(zhuǎn)售電:借:在建工程-待攤-管理費-水(-361392.59 ) 其他應收款-代墊款 408373.62 貸:銷項稅46981.03,這個那里有問題呢?

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快賬用戶9353 追問 2025-03-10 20:18

忽略進項稅金額和銀行存款金額,就說這個分錄那里有問題?

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齊紅老師 解答 2025-03-10 20:19

不做在建工程 施工方給你開到工程發(fā)票的時候,你才做在建工程,不是嗎?施工方給你開的發(fā)票里面包含著水電費的情況下,那你怎么做?再做一遍在建工程嗎?不重復了?

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快賬用戶9353 追問 2025-03-10 20:22

施工方的結(jié)算里不包含水電費

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齊紅老師 解答 2025-03-10 20:25

為什么不包含水電費呀?他給你完施工。只有材料、人工、機械,沒有水電嗎?他不用水電,這里屬于它的成本,它不包含在這里面? 不包含在這里面的情況下,應該是電網(wǎng)開給你單位就可以了,你不用開出去。那你為什么要開出去?

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快賬用戶9353 追問 2025-03-10 20:27

施工方從建設方這購電,上面寫的很清楚

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齊紅老師 解答 2025-03-10 20:29

這個電是用在哪里呀?不是施工方給建設方建設嗎? 還有你那個做法就是增值稅銷售額和所得稅銷售額不一致怎么解決? 稅務預警的

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快賬用戶9353 追問 2025-03-10 20:31

暈,你回答的亂七八糟的

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齊紅老師 解答 2025-03-10 20:41

這個電是用在哪里的, 它上面的做法,增值稅的銷售額和所得稅的銷售額不一致,怎么解決?就這兩個問題

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快賬用戶9353 追問 2025-03-10 21:13

建設方給國網(wǎng)交電費,施工方從建設方這購電,建設方給施工方開13%的銷項電費發(fā)票,電當然是施工方用在建電廠項目上

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齊紅老師 解答 2025-03-10 21:23

他是用在建筑項目上, 他開施工的發(fā)票里面肯定包含著電費的,因為他不能吃虧呀。他不可能他自己花了6萬塊錢電費,他自己來承擔 還有你做在建工程最后在建工程也沒有增加 什么意義 你現(xiàn)在問下審計增值稅銷售額和所得稅銷售額不一致怎么解決 開了發(fā)票不做收入嗎 我們是銷售給他電 不是代收代付

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快賬用戶9353 追問 2025-03-10 21:35

施工方在結(jié)算工程款的時候,他6萬的電費是從工程款扣除的,他開的進度工程款票的時候怎么能包含電費呢?

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齊紅老師 解答 2025-03-10 21:43

為啥扣除6萬開發(fā)票 你們沒看懂這個 a銷售給b電費6萬 b給a施工100萬 100萬包含電費 如果100-6按這個開發(fā)票 點費的A不能開給b 屬于a的成本 電網(wǎng)開給a a拿來做在建工程

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快賬用戶9353 追問 2025-03-10 21:45

就上面在建工程-待攤-管理費用-水、電這個分錄,建設方他從國網(wǎng)購的電計入在這里面了,扣回施工方的電費的時候,建設方給施工方開了13%的銷售電發(fā)票,他又沖減了在建工程-待攤-管理-水、電,這么看,所得稅哪里有問題?只是增值稅和收入不匹配

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齊紅老師 解答 2025-03-10 21:50

增值稅銷售額60,000÷1.13 所得稅沒有這個銷售額唄 這種稅務局查到要求整改

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這個電費的發(fā)票是電網(wǎng)開的還是建設方
2025-03-10
您好,建設方向國網(wǎng)繳納電費時 借:其他業(yè)務成本6/原材料-電力4 貸:銀行存款 10 向施工方開具電費銷項發(fā)票時 借:銀行存款/應收賬款 6 貸:其他業(yè)務收入 5.38(6/1.13) 貸:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 0.62(5.38*0.13) 施工方賬務處理 借:工程施工-合同成本-其他直接費用-水電費 6 貸:銀行存款/應付賬款 6
2025-03-10
您好,借:其他業(yè)務成本 進項稅 貸:銀行 借:銀行 貸:其他業(yè)務收入 銷項稅
2025-03-09
同學你好,建設方交電費時,借,預付賬款等科目,13萬元,貸,銀行存款,13萬元,施工方購買時,建設方,借,銀行存款等科目,6萬元,貸,其他業(yè)務收入,6萬元/(1+增值稅率),應交稅費應交增值稅銷項,6萬元*增值稅率/(1+增值稅率)。
2025-03-08
您好,借:應付賬款-施工方 貸:其他業(yè)務收入—轉(zhuǎn)供電費收入 貸:應交稅費—應交增值稅-銷項稅額 付供電公司 借:其他業(yè)務成本—轉(zhuǎn)供電費成本 應交稅費—應交增值稅-進項稅額 貸:銀行存款
2025-03-11
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