這個電費的發(fā)票是電網(wǎng)開的還是建設方
建設方開具給施工方轉(zhuǎn)售的水電費發(fā)票計入什么科目,建設方的賬目
老師,A公司是建設方,B公司是施工方,A向國網(wǎng)交了13萬的電費,進項稅13%,現(xiàn)在a向b賣6萬塊的電,怎么做賬?
老師,基建項目建設中,交給國網(wǎng)電費13萬,稅率13%.怎么做賬?
建設單位給國網(wǎng)交了13萬元電費,施工方為給建設方建設電廠項目,從建設單位購買了6萬元的電費,建設方怎么做賬?
老師,電廠工程項目在建設中,建設方給國網(wǎng)先交電費,然后在轉(zhuǎn)售電給施工方怎么做賬?
對方是個體工商戶,我司是一般納稅人公司。需要他們開具專票,請問個體工商戶他們需要開什么稅率的專用發(fā)票了
流通環(huán)節(jié)的蔬菜肉蛋奶可以加計按9%扣除增值稅嗎 政策明細可以給一個嗎
新教材把債券投資票面利息統(tǒng)一計為“債券投資——應計利息”了。還有一個知識點是,把資本化期間的長期借款利息計為“長期借款——應計利息”了。疑問是:假如每年年末計息一次,如果某年資本化期間不足十二個月,該不該按新教材規(guī)定做分錄,用二級明細應計利息?
私對公轉(zhuǎn)賬可以開專票嗎?
老師,舉例中的內(nèi)退不考慮專項附加扣除嗎?
怎么添加不了項目信息?
老師你好我是一名糧油公司新入職會計,我記得之前要報稅清卡,現(xiàn)在是直接在稅務系統(tǒng)開票就可以,不需要清卡領發(fā)票那些嗎
老師,公司全年沒有營業(yè)收入跟營業(yè)成本,一季度因為銀行利息?個稅退手續(xù)費預繳了四十多所得稅,全年利潤虧損了二十萬左右,專管員打電話讓調(diào)賬或者退稅,說申請退稅會被分到別的稅務老師那查賬,盡量調(diào)賬,這應該怎么調(diào)呀?
到最后面那里,那個A為什么沒了?
籌建期是不是可以好幾個月,不是只有一個月?
電網(wǎng)給建設方開,建設方又給施工方開,上面寫了轉(zhuǎn)售電
借預付賬款,貸銀行存款10萬, 借應收賬款6萬, 貸其他業(yè)務收入, 應交稅費、 借其他業(yè)務成本,貸預付賬款
不對,不是這樣
你們預付給電網(wǎng)借預付賬款貸銀行存款10萬,然后你們開了發(fā)票,開了發(fā)票你得做收入,你不做收入還是做什么?
哪一個不是哪一個不對呀。
被審計單位,做的賬,借:在建工程-待攤-管理費-水、電1000000,借:進項稅1300,貸:銀存:10013,轉(zhuǎn)售電:借:在建工程-待攤-管理費-水(-361392.59 ) 其他應收款-代墊款 408373.62 貸:銷項稅46981.03,這個那里有問題呢?
忽略進項稅金額和銀行存款金額,就說這個分錄那里有問題?
不做在建工程 施工方給你開到工程發(fā)票的時候,你才做在建工程,不是嗎?施工方給你開的發(fā)票里面包含著水電費的情況下,那你怎么做?再做一遍在建工程嗎?不重復了?
施工方的結(jié)算里不包含水電費
為什么不包含水電費呀?他給你完施工。只有材料、人工、機械,沒有水電嗎?他不用水電,這里屬于它的成本,它不包含在這里面? 不包含在這里面的情況下,應該是電網(wǎng)開給你單位就可以了,你不用開出去。那你為什么要開出去?
施工方從建設方這購電,上面寫的很清楚
這個電是用在哪里呀?不是施工方給建設方建設嗎? 還有你那個做法就是增值稅銷售額和所得稅銷售額不一致怎么解決? 稅務預警的
暈,你回答的亂七八糟的
這個電是用在哪里的, 它上面的做法,增值稅的銷售額和所得稅的銷售額不一致,怎么解決?就這兩個問題
建設方給國網(wǎng)交電費,施工方從建設方這購電,建設方給施工方開13%的銷項電費發(fā)票,電當然是施工方用在建電廠項目上
他是用在建筑項目上, 他開施工的發(fā)票里面肯定包含著電費的,因為他不能吃虧呀。他不可能他自己花了6萬塊錢電費,他自己來承擔 還有你做在建工程最后在建工程也沒有增加 什么意義 你現(xiàn)在問下審計增值稅銷售額和所得稅銷售額不一致怎么解決 開了發(fā)票不做收入嗎 我們是銷售給他電 不是代收代付
施工方在結(jié)算工程款的時候,他6萬的電費是從工程款扣除的,他開的進度工程款票的時候怎么能包含電費呢?
為啥扣除6萬開發(fā)票 你們沒看懂這個 a銷售給b電費6萬 b給a施工100萬 100萬包含電費 如果100-6按這個開發(fā)票 點費的A不能開給b 屬于a的成本 電網(wǎng)開給a a拿來做在建工程
就上面在建工程-待攤-管理費用-水、電這個分錄,建設方他從國網(wǎng)購的電計入在這里面了,扣回施工方的電費的時候,建設方給施工方開了13%的銷售電發(fā)票,他又沖減了在建工程-待攤-管理-水、電,這么看,所得稅哪里有問題?只是增值稅和收入不匹配
增值稅銷售額60,000÷1.13 所得稅沒有這個銷售額唄 這種稅務局查到要求整改