原值錄錯 先確定正確原值,重大影響追溯調(diào)整,較小則當(dāng)期更正。做調(diào)整分錄,借記或貸記 “固定資產(chǎn)” 等相關(guān)科目,重新算累計折舊并調(diào)整。同時在固定資產(chǎn)系統(tǒng)中修改原值和累計折舊數(shù)據(jù)。 價稅未分離 按稅率分離價款和稅款,做分錄借記 “應(yīng)交稅費 —— 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)”,貸記 “固定資產(chǎn)”,重新算累計折舊并調(diào)整。在固定資產(chǎn)系統(tǒng)中更新原值和累計折舊數(shù)據(jù)。

老師你好,請問下1、18年購進(jìn)的固定資產(chǎn)因為質(zhì)量問題退回,記借:固定資產(chǎn)清理 借:累計折舊 貸:固定資產(chǎn)原值,記借:營業(yè)外支出 貸:固定資產(chǎn)清理。2、又重新買了一臺,但是原固定資產(chǎn)銷售方先開了張紅字發(fā)票給我們,記借:固定資產(chǎn)(紅字) 借:應(yīng)交稅費-進(jìn)項轉(zhuǎn)出(紅字) 貸:應(yīng)付賬款(紅字)。3、收到新的固定資產(chǎn)發(fā)票,記借:固定資產(chǎn) 借:應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅額 貸:應(yīng)付賬款?,F(xiàn)在的問題是退回的固定資產(chǎn)原值重復(fù)記賬,導(dǎo)致年末原值不符,怎么調(diào)整。
老師您好!我做21年匯算清繳時才發(fā)現(xiàn),我去年有一筆計提折舊的分錄做錯了。應(yīng)該是借:管理費用-固定資產(chǎn)折舊,貸:累計折舊??墒俏屹~面上做的分錄確是借:管理費用-固定資產(chǎn)折舊,貸:固定資產(chǎn)。相當(dāng)于我把這個固定資產(chǎn)折舊金額沒有,把固定資產(chǎn)原值給減少了。報表都已經(jīng)報了?,F(xiàn)在怎么調(diào)???謝謝老師!
請問,在年初的新賬套啟用時固定資產(chǎn)錄入錯誤一直到現(xiàn)在,檢查后發(fā)現(xiàn),是在舊賬套固定資產(chǎn)系統(tǒng)里把一個總賬里錄入費用的電錘錄成了資產(chǎn)并折舊完了,導(dǎo)致新賬套的總賬固定資產(chǎn)期初原值和期末原值,累計折舊不一致,這個要怎么處理呢?
你好,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)2023年有兩筆固定資產(chǎn),一筆是原值錄錯了..一筆是價稅未分離..憑證里的數(shù)字是正確的..固定資產(chǎn)系統(tǒng)里面的數(shù)字錯了,固定資產(chǎn)原值和固定資產(chǎn)系統(tǒng)里的數(shù)字對不上、累計有問題,這個怎么調(diào)整..
老師,公司賬戶上有兩臺車賣了,比折舊后的價格要低,我是借固定資產(chǎn)清理,借累計折舊,貸固定資產(chǎn)原值,借銀行貸固定資產(chǎn)清理開票不含稅數(shù),貸應(yīng)交稅費,這個固定資產(chǎn)清理數(shù)相當(dāng)于收入吧,如果這樣做的話,賬套體現(xiàn)的利潤表和稅務(wù)系統(tǒng)的所得稅報表的收入成本數(shù)不一致,怎么整
老師稅控盤減免增值稅會計分錄
老師你好!宗教場所信眾奉獻(xiàn)的,衛(wèi)生紙,菜類怎么記賬,怎么寫分錄
小會計準(zhǔn)則生產(chǎn)轉(zhuǎn)庫存憑證需要成本明細(xì)嗎還是就列個轉(zhuǎn)入庫存的明細(xì),數(shù)量和價格。
提供給審計單位的銀行明細(xì)回單,加蓋被審計單位公章之后,審計單位還會去銀行核對資料的真實性嗎?會認(rèn)可這些資料嗎?
老師好,圖一是電子稅務(wù)局第三季度報稅時。圖二是電子稅局第二季度發(fā)票開具情況。本年累計的申報表是電子稅局自動顯示開票情況那個嗎。第二季度有張發(fā)票重復(fù)開具了,是這個問題嗎,導(dǎo)致報表不一致。那我作廢就可以嗎
醫(yī)美機(jī)構(gòu)提供的醫(yī)療服務(wù)免交增值稅,怎么區(qū)分哪種項目屬于免稅類目呢?比如打肉毒素、微整形、光子等項目怎么判定是否符合免稅呢?
將會計證給集團(tuán)房地產(chǎn)公司辦理房地產(chǎn)開發(fā)資質(zhì)存在什么風(fēng)險
怎么算出來的?看不懂
老師單位發(fā)行部出差旬天包干400元其他部門每天180元,出差天數(shù)補(bǔ)助怎么算
6.5日甲公司從乙公司購買咸鴨蛋500個500元乙公司已開普票,甲公司6月己記賬借庫存商品,500,貸銀行存款500!8月甲公司退貨100個鴨蛋100元,乙公司的開負(fù)數(shù)發(fā)票一100個,一100元,甲公司8月如何做賬?