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進口貨物,貨款已經預付供應商,但是來貨沒有達到5000元人民幣,所以走的簡易報關,聯(lián)邦快遞直接把海關那邊需要繳納的稅金付了,然后快遞公司代收這筆稅金和快遞費,開了快遞公司的專票,那我們這個貨的成本跟稅金如何做賬呢?

2025-03-07 14:12
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2025-03-07 14:13

您好,具體代收了什么稅金呢

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快賬用戶9082 追問 2025-03-07 14:14

我們進口貨物交的增值稅

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齊紅老師 解答 2025-03-07 14:14

增值稅如果可以抵扣就記入到應交稅費應交增值稅進項稅額

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快賬用戶9082 追問 2025-03-07 14:16

稅金本來是700元,因為快遞公司開票的原因是:金額650元,稅金50元,這樣我們專票上只有50元的稅金可以抵稅的

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齊紅老師 解答 2025-03-07 14:17

那就只能是按照開票的抵

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快賬用戶9082 追問 2025-03-07 14:18

那本來交的稅金因為快遞公司的原因造成650元變成成本了,如何做賬呢

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齊紅老師 解答 2025-03-07 14:18

不能抵扣的部分計入貨物成本就成

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快賬用戶9082 追問 2025-03-07 14:20

就相當于成本增加了,那跟合同就對不上了,稅審或者財審的話,有沒有問題呢?專管員要解釋的話,怎么解釋呢

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齊紅老師 解答 2025-03-07 14:20

你這個就如實解釋唄,就是快遞代收代付了,然后才給你們開的發(fā)票

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快賬用戶9082 追問 2025-03-07 14:21

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2025-03-07 14:21

沒事,幫忙給個五星好評,多謝

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您好,具體代收了什么稅金呢
2025-03-07
你好,先報關有報關單后開具出口發(fā)票,這個期間確認收入,如果收到了進項發(fā)屁愛就可以做退稅了,需要在收匯后CIA可以退稅,無紙化看稅務局的要求,開始肯定不是物質化的
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