你好你這個(gè)應(yīng)該每個(gè)月先借管理費(fèi)用,租金貸,應(yīng)付賬款。然后支付的時(shí)候直接借應(yīng)付賬款貸銀行存款。
老師,我們公司買房了,按租金收入交房產(chǎn)稅,每月租金26000元,半年一交房產(chǎn)稅,后半年應(yīng)該是2020年10月份申報(bào)嗎?申報(bào)的時(shí)候是直接申報(bào)7-12月六個(gè)月的租金總收入嗎?26000*6這個(gè)金額申報(bào)嗎?那我們12月底才開房租收入發(fā)票,也是10月份就需要按6個(gè)月租金收入申報(bào)房產(chǎn)稅嗎?那下一年前半年申報(bào)房產(chǎn)稅是2021年4月申報(bào)嗎?我們是2020年12月底一次開6個(gè)月的租金收入發(fā)票,我們是小微企業(yè),只要季度收入不超過30萬,還是免增值稅的對(duì)吧?謝謝老師
老師您好,我遇到的問題是這樣的,我們公司租的寫字樓從2019年至今一直給我們開增值稅專用發(fā)票,有100多萬吧,我們都已經(jīng)做進(jìn)項(xiàng)抵扣了,我們做的會(huì)計(jì)分錄是這樣的 1、交房租 借:應(yīng)付賬款——物業(yè) 貸:銀行存款 2、取得發(fā)票 借:長期待攤費(fèi)用——房租 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款——物業(yè) 3、每月攤銷 借:管理費(fèi)用——房租 貸:長期待攤費(fèi)用——房租 這個(gè)月因?yàn)橐孔膺@方面申請(qǐng)政府補(bǔ)助,具體原因我也不清楚,總之就是物業(yè)把之前開的所有房租的專票都沖紅了(2019年至今的100多萬),全部重新開成普票了,那我的分錄要怎么做啊,求老師指導(dǎo)!跪謝,這問題已經(jīng)困擾我好幾天了,是真的不會(huì)了
老師好,我于2019年5月份跟朋友名自岀資80萬湊了160萬開了一家酒店(160萬包括第一年的房租18萬)各占50%股份,直到2022年6月底我們按照利潤表分了利潤酒店轉(zhuǎn)讓給我自己經(jīng)營,共同經(jīng)營帳期間由我記帳,18萬的房租我會(huì)從利潤表里每月攤銷15000元的費(fèi)用,從第二年開始的房租都是我從利潤里拿出來的錢交的,在2022年5月份的時(shí)候又從利潤里拿了18萬交了下一年的房租,但是我們只共同了2個(gè)月就轉(zhuǎn)讓給我了,現(xiàn)在有2個(gè)問題希望老師幫助分析一下1:房租在利潤表每月攤銷1.5萬對(duì)嗎?2:從我接手飯店開始預(yù)交的房租還剩下10個(gè)月也就是15萬,我需要拿(轉(zhuǎn)讓金+剩余房租15萬)÷2來給他,但是合作伙伴說房租應(yīng)該是18萬,請(qǐng)老師幫忙分析一下到底多少???謝謝
老師打擾了,又要請(qǐng)教一個(gè)著急的問題[抱拳]我們單位的房租用的是新租賃準(zhǔn)則,2023年9月1日是租賃開始日,7月份收到發(fā)票預(yù)付租金(2023年9月-2024年1月)時(shí),借:其他應(yīng)收款-其他,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,貸:銀行存款,9月份租賃開始日后,做了一筆分錄,借:使用權(quán)資產(chǎn)-營業(yè)用房,借:租賃負(fù)債-未確認(rèn)融資費(fèi)用-營業(yè)用房,貸:其他應(yīng)收款-其他,貸:租賃負(fù)債-租賃付款額-營業(yè)用房,然后每月開始計(jì)提使用權(quán)資產(chǎn)折舊和計(jì)提利息費(fèi)用 現(xiàn)在收到了2024年2月-3月的房租發(fā)票,請(qǐng)問:怎么做分錄?[抱拳]
老師,公司交電費(fèi)我們幫隔壁廠我們共一個(gè)房東代繳電費(fèi),開了票來的,已做賬銀行也付款,一年賬是做平的。現(xiàn)在是廠一年房租未交的,用代繳一年多代繳電費(fèi)抵房租,每月都攤銷了廠房租金是掛在預(yù)付賬款里是負(fù)數(shù)(代表未付款79800元)。這筆攤銷未付款用電費(fèi)沖綃怎么做分錄謝謝!
出差吃飯沒開發(fā)票還要在差旅費(fèi)報(bào)銷單上寫餐費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)嗎?如果寫了能稅前扣除嗎?
老師,支付的車間的房租,計(jì)入什么科目,金額是13000元
銀行存款轉(zhuǎn)入期貨賬戶應(yīng)怎么做分錄
老師 您好 請(qǐng)教個(gè)問題 老板自己出去旅游 以公司名義給對(duì)方旅游 個(gè)人包車 給對(duì)方個(gè)人打款 整個(gè)旅游是3萬 現(xiàn)在是打第一筆 車輛備用金1萬 請(qǐng)問下公司打款時(shí)備注寫什么比較好 旅游預(yù)付款 是否可以
老師,您好!我們企業(yè)業(yè)務(wù)在停止,沒有申報(bào)是零報(bào),但是欠了保險(xiǎn)公司的一張維修發(fā)票需要開具,取得了一張1%稅點(diǎn)的10000元進(jìn)賬專票,我現(xiàn)在要是開具13%10000元的專票,是不是得上稅費(fèi)?
三大財(cái)務(wù)報(bào)表之間的勾機(jī)關(guān)系
老板拿來幾萬的餐飲票 如何入賬?
公司要轉(zhuǎn)給其他人,遺留賬務(wù)問題其他應(yīng)付款沒付,該怎么處理,如果轉(zhuǎn)營業(yè)外收入,也沒錢交所得稅,可以怎么處理賬上其他應(yīng)付款
老師您好,可以幫我總結(jié)一下審計(jì)底稿里必須收錄的原件有哪些嘛?
股東借款,按實(shí)際天數(shù)算,日利率是年?365還是360,合同沒有明確約定,按360計(jì)算開利息發(fā)票,稅務(wù)允許嗎
我是1月入職的,公司6-12月一直沒做賬,25年1月開的賬套,請(qǐng)問老師6-12月的房租費(fèi)現(xiàn)在一次記入 借:管理費(fèi)用 7*15000 貸:應(yīng)付賬款 7*15000 可以嗎?
你好,你內(nèi)賬是可以,但是稅務(wù)局這邊不行。
這種情況外賬要怎么入呢老師?
你好這個(gè)要用以前年度損益調(diào)整。
將管理費(fèi)用改成以前年度損益調(diào)整。
借:以前年度損益調(diào)整 7*15000 貸:應(yīng)付賬款-房租 7*15000 借:利潤分配—未分配利潤 7*15000 貸:以前年度損益調(diào)整7*15000
你好對(duì)的,就是這樣子做。