計算不得免征和抵扣的稅額: 不得免征和抵扣稅額=出口貨物離岸價×(適用稅率?退稅率) 計算當期應納稅額: 當期應納稅額=當期內(nèi)銷貨物銷項稅額?(當期進項稅額?不得免征和抵扣稅額)?上期末留抵稅額 計算免抵退稅額: 免抵退稅額=出口貨物離岸價×退稅率 確定應退稅額: 如果當期期末留抵稅額 ≤ 免抵退稅額,則應退稅額 = 當期期末留抵稅額
@出口退稅 你好!問下我公司生產(chǎn)企業(yè)然后申請出口退稅,因有出口產(chǎn)品是外地加工,這樣我能申請外地加工產(chǎn)品的出口退稅嗎?因材料都是我司購買,只是他們幫忙加工下,我公司申請不了出口退稅怎么處理能申請出口退稅呢
我們是一家生產(chǎn)辣椒醬出口的企業(yè),出口退稅,這個退的稅怎么算出來的
你好,老師,我們這個月有85萬的留底稅額,我們有申請出口退稅,制造業(yè),出口了105萬稅額的貨物,這樣怎么算我們應該交多少稅
你好 老師 我們是生產(chǎn)出口退稅企業(yè) 在進行進料加工核銷 應調(diào)整免抵退稅額是負數(shù) 這會影響下期免抵退稅額增加還是減少呢?
老師,我們企業(yè)要做買回去印度,那庫存商品的進項是不是不抵扣?我不要勾選,那出口退稅又是什么意思?出口有個免抵退,這類出口企業(yè)都涉及嗎
你好,問一下一個公司能有兩個科目嗎
老師,公司當月賣固定資產(chǎn),是計提折舊憑證再做固定資產(chǎn)處理憑證還是先做固定資產(chǎn)處理憑證再做計提折舊憑證
老師,您好!公司購買一臺車,20萬,季度申報的時候可以一次填寫到所得稅報表里嗎?還是需要年底匯算清繳時才能一次計入費用?
那補繳以前年度的增值稅都可以怎么做賬和稅務處理?都有什么影響,報表啊等。哪種方式更合理呢?
老師我們是一般納稅人企業(yè),我們借款給了張三一百萬元,那么我們這個算是貸款收入嗎
公司采購一批咖啡幾千元,說是給員工用的,直接進入管理費用嗎,還需要提供合同嗎
老師農(nóng)村合作社銷售農(nóng)產(chǎn)品是免稅的嗎屬于農(nóng)民銷售嗎
請問開具增值稅專票的時候,數(shù)量可以開4位小數(shù)嗎?還是必須是3位小數(shù)?謝謝
老師好,高新技術(shù)企業(yè),研發(fā)費用歸集,能直接寫,管理費用-研發(fā)費用(rd……)么,不區(qū)分資本化和費用化,一股腦全入費用? 2.若形成了專利,但是,投入的成本很少,只有人工成本,那是不是可以直接費用化?
公司只有法人一個人,業(yè)務不多,給法人發(fā)工資沒問題吧
當期應納稅額計算時,當期進項稅額是我夠進所有材料的進項稅嗎?不區(qū)分內(nèi)銷還是外銷?
你好,你如果有內(nèi)銷也有外銷的話,應該按比例分。
這個進項稅額實際是扣外銷的進項稅嗎?
你好,是的,他退的就是外銷部分對應的進項。
明白了,謝謝老師
你好,不用客氣的了。
這個報表涉及那些報表
你好, 就是申報增值稅的報表。