借銀行存款、 貸、其他收益或者營(yíng)業(yè)外收入, 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)。
公司收到返還的個(gè)稅手續(xù)費(fèi)如何會(huì)計(jì)分錄
企業(yè)收到個(gè)稅手續(xù)費(fèi)稅費(fèi)返還會(huì)計(jì)分錄是 借:銀行存款 貸:其他收益 企業(yè)將個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還獎(jiǎng)勵(lì)給辦稅員工的分錄如何做,
個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還,如何做會(huì)計(jì)分錄
返還個(gè)稅手續(xù)費(fèi)如何做賬?會(huì)計(jì)分錄怎么做
收到個(gè)稅返還的手續(xù)費(fèi)如何做會(huì)計(jì)分錄
固定資產(chǎn),電子產(chǎn)品和家具類(lèi)最低折舊年限是幾年
老師,我公司競(jìng)拍取的礦山開(kāi)采權(quán),每個(gè)月根據(jù)銷(xiāo)售量攤銷(xiāo)核算成本和收入,現(xiàn)在稅局讓我們提前預(yù)繳增值稅,我想會(huì)計(jì)處理還是按當(dāng)期實(shí)際銷(xiāo)售量做,預(yù)繳那部分申報(bào)按未開(kāi)票收入做,賬上不做,可稅局讓我要做成賬上報(bào)表收入和申報(bào)一樣,所以我要做預(yù)估收入和暫估成本,后面每個(gè)月真實(shí)發(fā)生業(yè)務(wù)時(shí),開(kāi)票入賬做收入同時(shí)沖之前的未開(kāi)票收入,然后按實(shí)際銷(xiāo)量入賬并沖減暫估成本,這樣做賬務(wù)處理應(yīng)該沒(méi)問(wèn)題吧
老師您好,申報(bào)殘疾人就業(yè)保障金。上年在職職工工資總額包不包含養(yǎng)老保險(xiǎn)對(duì)公部分了
老師好,我六月份沖紅了一張23年的發(fā)票,做了主營(yíng)業(yè)務(wù)沖紅分錄,還用做別的分錄不?
老師,技術(shù)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)收到的技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票計(jì)入什么科目
在稅務(wù)大廳提交情況說(shuō)明,因沒(méi)帶公章由辦稅員簽字暫時(shí)提交。稅務(wù)要求之后補(bǔ)蓋公章。要是沒(méi)有補(bǔ)蓋公章會(huì)怎么辦。
1萬(wàn)多的工資可以按最低繳費(fèi)交社保嗎?如果一年的平均工資超過(guò)了社保的最低繳費(fèi)基數(shù),還能按最低基數(shù)交社保嗎?這個(gè)目前稅務(wù)局查嗎?
學(xué)生宿舍更衣柜幾百元一個(gè),但數(shù)量多算固定資產(chǎn)嗎?
老師這樣資產(chǎn)負(fù)債表填入下方的資產(chǎn)清查表,是這么填嗎?
老師、沒(méi)給供應(yīng)商付貨款之前、是借記庫(kù)存商品 貸記應(yīng)付票據(jù),給付款時(shí)候憑證會(huì)計(jì)會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)呀?