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老師,我們1月份給客戶送茅臺酒2萬左右費用,賣酒的給我們開了增值稅專用發(fā)票,有2個問題: 1、增值稅發(fā)票的進項稅額我們能抵扣嗎 2、做賬是做到業(yè)務(wù)招待費嗎

2025-03-06 09:02
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-03-06 09:02

你好,你如果是用來招待客戶的話就不能夠抵扣

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快賬用戶4870 追問 2025-03-06 09:03

是送給客戶的

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齊紅老師 解答 2025-03-06 09:04

你好,你送人的話這個要視同銷售可以抵扣,但是你送出去的時候要當(dāng)銷售。

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快賬用戶4870 追問 2025-03-06 09:06

如果視同銷售,那我們要交銷項稅,那進項稅額不是白抵扣了

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齊紅老師 解答 2025-03-06 09:08

你好,理解上確實是這樣。

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快賬用戶4870 追問 2025-03-06 09:10

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2025-03-06 09:11

你好,不用客氣的了。

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你好,你如果是用來招待客戶的話就不能夠抵扣
2025-03-06
同學(xué),如果你這個是用來送客戶的話,那你這個是可要用來抵扣增值稅的。
2021-12-23
可以的,可以抵扣的。
2022-03-03
那個不能抵扣的哈,是用于交際應(yīng)酬
2025-08-20
如果是招待客戶的,可以做招待費,但是不可以抵扣增值稅
2021-02-09
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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