你好,你如果是算利潤(rùn)的話,那么你應(yīng)該加上第三季度和第四季度的利潤(rùn)。 但是這個(gè)并不是直接做一筆憑證的,而是應(yīng)該把整個(gè)業(yè)務(wù)都要做憑證。不是直接做一筆調(diào)整的分錄。
老師,我想請(qǐng)問(wèn)您一下,審計(jì)報(bào)告出來(lái)的時(shí)候,審計(jì)把調(diào)整分錄都給我們寫好了,我這邊調(diào)整好以后,怎么樣在賬上的余額表里面檢查所調(diào)整的分錄是不是正確,需要在余額表里和那個(gè)數(shù)據(jù)做對(duì)比呢。我手上有審計(jì)報(bào)告的。
2020年我開(kāi)多一筆收入6萬(wàn),等到21年4月才沖紅這筆收入6萬(wàn)。4月份做了一筆分錄: 借:應(yīng)收賬款60000 貸:利潤(rùn)分配-以前年度損益調(diào)整59405.94 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)59405.94 貸:利潤(rùn)分配-以前年度損益調(diào)整59405.94 問(wèn)題現(xiàn)在6月申報(bào)增值稅,增值稅報(bào)表本年累計(jì)銷售額和賬上對(duì)不上,就差這筆59405.94收入的數(shù),那我應(yīng)該怎么樣處理?
老師,我拿我的報(bào)表跟審計(jì)的去年報(bào)表比對(duì)期初未分配利潤(rùn)是對(duì)上了,可是最后我6月的資產(chǎn)總額比右邊的少一個(gè)金額,這個(gè)金額正好是我在賬里面調(diào)整的關(guān)于期初未分配利潤(rùn)的數(shù)據(jù),能幫忙分析一下,我需要怎么做下調(diào)整分錄不
22年第四季度企業(yè)所得稅申報(bào),報(bào)表忘記把所得稅加上了,賬上做了所得稅計(jì)提了,等于是申報(bào)的時(shí)候報(bào)表錯(cuò)了。除了去改報(bào)表,可不可以在23年增加一個(gè)調(diào)整分錄,把22年的所得稅計(jì)提的分錄反做賬,23年增加一個(gè)分錄,把所得稅做到以前年度調(diào)整損益?金額就2萬(wàn)塊錢
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,賬上有以前年度損益調(diào)整科目,也結(jié)轉(zhuǎn)到了未分配利潤(rùn),但是資產(chǎn)負(fù)債表上“未分配利潤(rùn)”金額和利潤(rùn)表上的“利潤(rùn)總額”金額剛好相差的就是以前年度損益調(diào)整科目金額。申報(bào)電子稅務(wù)局財(cái)報(bào)時(shí)候,審核不通過(guò),怎么處理呢?
公司目前賬目上面庫(kù)存是409萬(wàn),對(duì)應(yīng)的稅費(fèi)已經(jīng)抵扣了,然后未抵扣的庫(kù)存是478萬(wàn),未抵扣增值稅是620萬(wàn) 從這幾個(gè)數(shù)據(jù) 能判斷出單位未來(lái)增值稅稅負(fù)是多少嗎
個(gè)人賺1萬(wàn)設(shè)計(jì)費(fèi),大概要交多少稅? 增值稅10000*1%=100 附加稅100*0.06=6 個(gè)人所得稅0000×(1-20%)=8000元 8000×30%-2000=2400-2000=400元。 還有其余的稅嗎
公司是小規(guī)模,專管員說(shuō)2024年4-6月的減征額有差異,應(yīng)該怎么辦,怎么查?
老師你好!我們是生產(chǎn)企業(yè)!8月份出口已開(kāi)票申報(bào)增值稅!免抵退申報(bào)沒(méi)有提交申報(bào)!下個(gè)月再提交申報(bào)!因有一個(gè)對(duì)應(yīng)的出口發(fā)票非自產(chǎn)做免稅處理!是不是申報(bào)的8月份增值稅申報(bào)表需要更正!把免抵退稅銷售額扣除做免稅銷售額填入免稅中
老師,我們公司把股權(quán)轉(zhuǎn)讓了兩次,股東還有好幾個(gè),這個(gè)是用股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議做賬嗎,分錄是借:實(shí)收資本—張某,貸:實(shí)收資本—李某嗎
問(wèn)一個(gè)關(guān)于:變更股權(quán)后投資款的問(wèn)題 我公司有兩個(gè)投資人:A(占股90%9萬(wàn)元)和B(占股10%1萬(wàn)元)這兩個(gè)投資者都已經(jīng)把錢實(shí)際投資到了公司,但是都已經(jīng)虧完了,現(xiàn)在我公司準(zhǔn)備變更股東股權(quán),也就是把A和B兩個(gè)投資者股權(quán)對(duì)調(diào),這樣變更完后我公司的投資款是相應(yīng)變更為(B90%股權(quán)9萬(wàn))和(A10%的股權(quán)1萬(wàn))是這樣嗎?還是說(shuō)A雖然減股到10%,但是還是投了9萬(wàn)元呢?
我的票這個(gè)月開(kāi)進(jìn)來(lái)了 但我還沒(méi)有去認(rèn)證抵扣 放在有需要德時(shí)候去勾選抵扣 那我著票現(xiàn)在需要入賬嗎 還是等認(rèn)證后再入帳 這個(gè)怎么做分錄的嗎
老師你好,我公司是個(gè)人獨(dú)資企業(yè),被查出2023年需要補(bǔ)繳經(jīng)營(yíng)所得稅及滯納金,補(bǔ)繳的稅款是從法人個(gè)人卡支付的,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)分錄怎么做的
郭老師,車間水溝項(xiàng)目,這個(gè)裝修做什么科目
關(guān)于視同銷售的業(yè)務(wù) 會(huì)計(jì)處理把視同銷售的稅金和成本一起計(jì)入銷售費(fèi)用,里面這部分視同銷售的稅金是否可以直接在企業(yè)所得稅扣除 政策依據(jù)是什么
他是賬上的沒(méi)有錄到報(bào)表里
需要調(diào)整一下他的報(bào)表
數(shù)據(jù)是不是就是個(gè)稅申報(bào)里的利潤(rùn)總額
你好是的數(shù)據(jù)就是這個(gè)數(shù)據(jù)
那是不是直接借方利潤(rùn)分配,貸方應(yīng)付股利,還要再調(diào)整其他的嗎
你好,我說(shuō)了你如果要說(shuō)金額的話確實(shí)是這樣,但是你要說(shuō)憑證的話肯定不是這樣,因?yàn)槔麧?rùn)它是根據(jù)收入減去成本費(fèi)用,這些得到的不是直接做一筆憑證就能夠調(diào)的。