你好,不用紅沖,補(bǔ)記就可以了。借以前年度凈資產(chǎn)調(diào)整,貸應(yīng)付工資;借非限定性凈資產(chǎn),貸以前年度凈資產(chǎn)調(diào)整。
老師好!我有一問請(qǐng)求解答!2021年8月的賬?,F(xiàn)在才有一條分錄,是借貸方向錯(cuò)了,科目和金額無(wú)誤!當(dāng)時(shí)錄的是:借:其他應(yīng)收款—倉(cāng)庫(kù)租金 2500 貸:管理費(fèi)用—倉(cāng)庫(kù)租金 2500。?,F(xiàn)在更正的話。第一步先紅沖處理。。借:其他應(yīng)收款—倉(cāng)庫(kù)租金 -2500 貸:管理費(fèi)用—倉(cāng)庫(kù)租金 -2500。。。這樣子紅沖以后!然后第二次還要錄一天正確。 因?yàn)閷儆谝呀?jīng)跨越年度的更正了。所以用以前年度損益調(diào)整科目。那么:借:以前年度損益調(diào)整 2500 貸:其他應(yīng)收款—2500。。。 這樣子思路處理對(duì)嗎!
老師,2022年12月份我有兩筆分錄如下:借:其他應(yīng)付款~個(gè)人 10萬(wàn),貸:銀行存款 10萬(wàn) 借:管理費(fèi)用~社保 15萬(wàn) 貸:應(yīng)付職工薪酬~社保 15萬(wàn) 借:應(yīng)付職工薪酬~社保15 貸:銀行存款15萬(wàn) 現(xiàn)在跨年了,也都結(jié)賬了,我現(xiàn)在針對(duì)這兩筆分錄需要做調(diào)整 第一筆我要調(diào)整為借:經(jīng)營(yíng)支出~財(cái)務(wù)費(fèi)用~利息支出 貸:其他應(yīng)付款~個(gè)人10萬(wàn) 第二筆:把費(fèi)用沖減,掛往來(lái)款項(xiàng) 借:其他應(yīng)收款~往來(lái)單位 貸:管理費(fèi)用 老師,由于調(diào)整這兩筆,對(duì)我的報(bào)表會(huì)有影響,我想知道我正確的科目應(yīng)該是要怎么調(diào)整?要用以前年度損益科目,還是就按照上面寫的這樣填,匯算清繳的做調(diào)整就行?
老師,2022年度計(jì)提了一筆費(fèi)用,分錄是 借: 管理費(fèi)用一-工資 30000 管理費(fèi)用一-年終獎(jiǎng) 50000 貸:其他應(yīng)付款1XX 單位 50000 其他應(yīng)付款2XX 單位 30000 現(xiàn)在1XX單位和2XX單位的金額入錯(cuò)了,2023年假如我要調(diào)賬,是直接調(diào)往來(lái)科目,還是說(shuō)要把這筆憑證沖銷了后,重新做一筆正確的憑證,那種方法可取一些,應(yīng)該是1x單位應(yīng)該是30000,2X單位是50000?
老師,我22年12計(jì)提的工資,四金忘了沖銷,因?yàn)?3年一月發(fā)工資時(shí)做了發(fā)放同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)分錄,那22年12月這筆就多出來(lái)了。然后現(xiàn)在要重新,分錄是借以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)付職工薪酬,借應(yīng)付職工薪酬,貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),老師這是減少費(fèi)用,增加利潤(rùn)對(duì)吧,那我需要考慮所得稅分錄嗎,我們?nèi)ツ晏潛p1000多萬(wàn),然后這筆調(diào)整工資計(jì)提是100多萬(wàn)
老師,我去年12月的計(jì)提工資,今年1月因?yàn)榘l(fā)工資時(shí)做了發(fā)放和結(jié)轉(zhuǎn)分錄,去年12月的這筆計(jì)提多余了,需要沖銷掉,但是今年一月忘了沖銷,,現(xiàn)在12月需要沖銷,直接重新管理費(fèi)用可以嗎,還是要通過以前年度損益調(diào)整科目
老師,社保不因工資多少而變動(dòng)嗎
電商企業(yè)平臺(tái)銷售收入20元,實(shí)際收款0.10元,其余19.90元由平臺(tái)補(bǔ)貼到企業(yè)(需要企業(yè)開具服務(wù)費(fèi)發(fā)票),如果按20元確認(rèn)銷售貨物收入,那開具的19.9元服務(wù)發(fā)票按服務(wù)確認(rèn)收入就虛增收入了吧?具體應(yīng)該怎么確認(rèn)收入呢?
老師你好,我上個(gè)月暫估成本65000,這個(gè)月收到58589.64的發(fā)票,我怎么做沖銷分錄
將購(gòu)入叉車進(jìn)行防爆系統(tǒng)改造再出售,出售的發(fā)票怎么開么,可以加上防爆改造業(yè)務(wù)呢
個(gè)人獨(dú)資企業(yè),在做賬報(bào)稅層面和有限公司有什么區(qū)別?
上個(gè)月做的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,這個(gè)月增值稅申報(bào)提示這個(gè),感覺是上個(gè)月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的數(shù)額,是不是對(duì)比時(shí)候大系統(tǒng)發(fā)這月了?
上個(gè)月做的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,這個(gè)月增值稅申報(bào)提示這個(gè),感覺是上個(gè)月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的數(shù)額,是不是對(duì)比時(shí)候大系統(tǒng)發(fā)這月了?
老師好,我公司給另一家公司打了45萬(wàn)的煤款,準(zhǔn)備購(gòu)入自洗,但煤還沒拉,中途老板不想自洗了,有和另外一個(gè)客戶(個(gè)人)商談客戶要這批煤,客戶給我公司打入50萬(wàn)煤款,由客戶直接從先前那家公司拉運(yùn)這批煤,但過了段時(shí)間客戶又說(shuō)不要了,老板也不給他退款,現(xiàn)在老板想注銷公司,可這兩家往來(lái)外理不掉無(wú)法注銷,請(qǐng)問老師這種情況我們?cè)趺刺幚聿拍茏N呢
合作公司,客戶轉(zhuǎn)了貨款10000萬(wàn)元到合作公司,需要退回到我方公司,退回時(shí)扣了5月稅費(fèi)1000元,5月租金4000元,剩余6000元退回,應(yīng)該如何做賬
第六小問答案都看不懂,麻煩老師了
金額多了記,紅字補(bǔ)記住嗎
多記了就反過來(lái)做分錄了。