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Q

老師,采購原材料,款已付 貨已到,票未付怎么入賬?

2025-03-04 17:07
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-03-04 17:08

借:原材料 貸:銀行存款

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快賬用戶8598 追問 2025-03-04 17:09

老師,原材料的價格是含稅還是不含稅?

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齊紅老師 解答 2025-03-04 17:09

若確認能取得專票,按不含價

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快賬用戶8598 追問 2025-03-05 08:30

老師,下個月收到票后怎么做賬務處理,是紅沖嗎?

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齊紅老師 解答 2025-03-05 08:49

可以紅沖,再做有票分錄

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快賬用戶8598 追問 2025-03-05 09:01

老師,暫估入庫的稅金怎么處理,是按其他應收款嗎?二級科目是什么?

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齊紅老師 解答 2025-03-05 09:03

可入應交稅費-應交增值稅-待認證進項

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快賬用戶8598 追問 2025-03-05 09:48

老師,我有一筆收入,對方未開具發(fā)票,我按收入借應收賬款 貸主營業(yè)務收入 銷項稅額怎么處理

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齊紅老師 解答 2025-03-05 09:52

這就是未開票收入,分錄與開票收入一樣

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快賬用戶8598 追問 2025-03-05 10:46

老師,上個月的技術(shù)人員工資我做到借生產(chǎn)成本貸制造費用 借庫存商品貸生產(chǎn)成本 這個庫存商品當月需要結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務成本嗎?

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齊紅老師 解答 2025-03-05 10:49

沒有銷售商品,就不結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務成本

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快賬用戶8598 追問 2025-03-05 10:57

老師,當月進項12353,待認證進項1051,銷項是20540,我當月繳增值稅的時候待認證的進項可以抵扣嗎?

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快賬用戶8598 追問 2025-03-05 11:00

沒有發(fā)票肯定不能抵扣,那下個月有發(fā)票了,又沒有銷項了,就只能等到有銷項的時候進行抵扣是嗎?也就是這個月的發(fā)票銷-進交增值稅

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快賬用戶8598 追問 2025-03-05 11:04

不對,老師,雖然我做銷項稅了,但是沒開票,也就是這個月不能進行抵扣,也不用交增值稅,對嗎?第一個月干工業(yè)會計,有點懵

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齊紅老師 解答 2025-03-05 11:07

若確認了收入與銷項,要申報的

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快賬用戶8598 追問 2025-03-05 11:09

老師,待認證的進項是不是不可以抵扣,申報時候也不需要填寫

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齊紅老師 解答 2025-03-05 11:11

待認證的進項不可以抵扣,申報時候也不需要填寫

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快賬用戶8598 追問 2025-03-05 11:11

謝謝老師的耐心解答

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齊紅老師 解答 2025-03-05 11:12

不用謝,有幫到你就好。請五星好評!

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借:原材料 貸:銀行存款
2025-03-04
同學,你好 借:原材料 貸:銀行存款
2022-07-02
你好 可以暫估入賬 借:成本費用? 貸:應付賬款-暫估 下個月發(fā)票來了 借:成本費用(紅字) 貸:應付賬款-暫估(紅字) 借:? 成本費用 貸:應付賬款-XX公司
2021-04-09
借周轉(zhuǎn)材料貸,銀行存款。
2022-01-17
借原材料貸銀行存款。
2021-10-21
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