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老師,采購原材料,款已付 貨已到,票未付怎么入賬?

2025-03-04 17:07
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-03-04 17:08

借:原材料 貸:銀行存款

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快賬用戶8598 追問 2025-03-04 17:09

老師,原材料的價(jià)格是含稅還是不含稅?

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齊紅老師 解答 2025-03-04 17:09

若確認(rèn)能取得專票,按不含價(jià)

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快賬用戶8598 追問 2025-03-05 08:30

老師,下個(gè)月收到票后怎么做賬務(wù)處理,是紅沖嗎?

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齊紅老師 解答 2025-03-05 08:49

可以紅沖,再做有票分錄

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快賬用戶8598 追問 2025-03-05 09:01

老師,暫估入庫的稅金怎么處理,是按其他應(yīng)收款嗎?二級科目是什么?

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齊紅老師 解答 2025-03-05 09:03

可入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)

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快賬用戶8598 追問 2025-03-05 09:48

老師,我有一筆收入,對方未開具發(fā)票,我按收入借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 銷項(xiàng)稅額怎么處理

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齊紅老師 解答 2025-03-05 09:52

這就是未開票收入,分錄與開票收入一樣

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快賬用戶8598 追問 2025-03-05 10:46

老師,上個(gè)月的技術(shù)人員工資我做到借生產(chǎn)成本貸制造費(fèi)用 借庫存商品貸生產(chǎn)成本 這個(gè)庫存商品當(dāng)月需要結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本嗎?

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齊紅老師 解答 2025-03-05 10:49

沒有銷售商品,就不結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本

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快賬用戶8598 追問 2025-03-05 10:57

老師,當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)12353,待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)1051,銷項(xiàng)是20540,我當(dāng)月繳增值稅的時(shí)候待認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嗎?

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快賬用戶8598 追問 2025-03-05 11:00

沒有發(fā)票肯定不能抵扣,那下個(gè)月有發(fā)票了,又沒有銷項(xiàng)了,就只能等到有銷項(xiàng)的時(shí)候進(jìn)行抵扣是嗎?也就是這個(gè)月的發(fā)票銷-進(jìn)交增值稅

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快賬用戶8598 追問 2025-03-05 11:04

不對,老師,雖然我做銷項(xiàng)稅了,但是沒開票,也就是這個(gè)月不能進(jìn)行抵扣,也不用交增值稅,對嗎?第一個(gè)月干工業(yè)會計(jì),有點(diǎn)懵

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齊紅老師 解答 2025-03-05 11:07

若確認(rèn)了收入與銷項(xiàng),要申報(bào)的

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快賬用戶8598 追問 2025-03-05 11:09

老師,待認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)是不是不可以抵扣,申報(bào)時(shí)候也不需要填寫

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齊紅老師 解答 2025-03-05 11:11

待認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)不可以抵扣,申報(bào)時(shí)候也不需要填寫

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快賬用戶8598 追問 2025-03-05 11:11

謝謝老師的耐心解答

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齊紅老師 解答 2025-03-05 11:12

不用謝,有幫到你就好。請五星好評!

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借:原材料 貸:銀行存款
2025-03-04
同學(xué),你好 借:原材料 貸:銀行存款
2022-07-02
你好 可以暫估入賬 借:成本費(fèi)用? 貸:應(yīng)付賬款-暫估 下個(gè)月發(fā)票來了 借:成本費(fèi)用(紅字) 貸:應(yīng)付賬款-暫估(紅字) 借:? 成本費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款-XX公司
2021-04-09
借周轉(zhuǎn)材料貸,銀行存款。
2022-01-17
借原材料貸銀行存款。
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