你好,當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
老師好 以前留底扣的進(jìn)項(xiàng)票有60多萬 然后這個(gè)月銷項(xiàng)有五萬多 怎么結(jié)轉(zhuǎn)
老師,請(qǐng)問每月要勾選多少進(jìn)項(xiàng)票呢?如果我每個(gè)月有多少就勾選多少,多出的進(jìn)項(xiàng)是不是到年末就轉(zhuǎn)入應(yīng)繳稅金-未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅?如果剛成立的企業(yè),沒有銷項(xiàng),很多進(jìn)項(xiàng),要不要勾選?又按什么金額勾選?上年成立的企業(yè),還沒有勾選過進(jìn)項(xiàng),沒有開過票,賬該怎么處理呢?
您好。老師,我想問一下,一般納稅人,這個(gè)月沒有銷項(xiàng),但是收到了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,必須這個(gè)月勾選抵扣么。還是可以留著以后開銷項(xiàng)的時(shí)候再勾選抵扣
老師你好,我這個(gè)月有3萬的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,然后留底有3千多,開了4千多銷項(xiàng),我不想用這個(gè)月的進(jìn)項(xiàng),是不是也要先勾選,然后不統(tǒng)計(jì),能不能這個(gè)月不勾選下個(gè)月勾選
老師,我這個(gè)月有留底稅,之前的已經(jīng)將稅額進(jìn)入待抵扣,這個(gè)月勾選進(jìn)項(xiàng)5萬,銷項(xiàng)2萬,這筆業(yè)務(wù)的稅額結(jié)轉(zhuǎn)怎么做分錄
老師,我們公司交行開過一個(gè)戶,但賬套里沒有體現(xiàn),現(xiàn)在交行銷戶了,余額轉(zhuǎn)到公司的賬戶中,做營業(yè)外收入嗎?
郭老師,工程服務(wù)7月19日簽的合同,工人是8月開始請(qǐng)的,我們8月開始買材料入場,8月開發(fā)票,我能9月申報(bào)預(yù)繳增值稅和所得稅嗎
老師好,我們平臺(tái)可有關(guān)于醫(yī)療科技公司方面的實(shí)操?請(qǐng)問這樣公司當(dāng)主管,可要注意哪些?沒做過,不知可難?感謝
老板買了部手機(jī),給項(xiàng)目打卡用,這個(gè)可以報(bào)銷不
老師,遇到小人并吃了她的虧怎么反擊?
附加稅影響損益嗎,收到2021年退的附加稅如何做賬
老師您好,公司的股東或者員工把汽車租給公司是需要給員工報(bào)個(gè)稅的吧?可以無租金訂合同嗎?
我們給挖機(jī)工人打款按照臨時(shí)工工資了。這個(gè)必須要他們給我們提供原件收據(jù)么 沒有收據(jù)只報(bào)個(gè)稅可以嗎
老師,公司有進(jìn)銷存系統(tǒng),我做賬的時(shí)候主營業(yè)務(wù)收入和主營業(yè)務(wù)成本是不是可以不寫明細(xì)了,因?yàn)樗麄兊倪M(jìn)銷存財(cái)務(wù)接口(可以入到用友的)沒有列明主營業(yè)務(wù)收入——某商品,而是統(tǒng)一歸類到主營業(yè)務(wù)收入——某門店
老師單價(jià)開票的時(shí)候低,成本還挺高,怎么補(bǔ)救
好的老師,如果我下個(gè)月開了很多銷項(xiàng),把留底的用完了還另外勾選了進(jìn)項(xiàng),這種我月末應(yīng)該怎么處理
你好,做銷項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額的結(jié)轉(zhuǎn)分錄就是了 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
好的,如果我下個(gè)還要交稅的話,就是勾選了進(jìn)項(xiàng)也不夠的話,是不是接上面的分路,還要另外加一個(gè),應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅,貸方轉(zhuǎn)出未交增值稅
你好,還需要做這個(gè)分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅