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請(qǐng)問上月開票銷項(xiàng)有5萬,然后沒有勾選進(jìn)項(xiàng),以前有留底10萬進(jìn)項(xiàng),我這是情況,月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè)銷項(xiàng)走呢,沒有交稅還有那么多留底以前的人勾選的發(fā)票

2025-03-04 15:57
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-03-04 16:00

你好,當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)

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快賬用戶2420 追問 2025-03-04 16:53

好的老師,如果我下個(gè)月開了很多銷項(xiàng),把留底的用完了還另外勾選了進(jìn)項(xiàng),這種我月末應(yīng)該怎么處理

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齊紅老師 解答 2025-03-04 16:56

你好,做銷項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額的結(jié)轉(zhuǎn)分錄就是了 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)

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快賬用戶2420 追問 2025-03-04 17:02

好的,如果我下個(gè)還要交稅的話,就是勾選了進(jìn)項(xiàng)也不夠的話,是不是接上面的分路,還要另外加一個(gè),應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅,貸方轉(zhuǎn)出未交增值稅

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齊紅老師 解答 2025-03-05 07:57

你好,還需要做這個(gè)分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅

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你好,當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
2025-03-04
可以的,可以這么做的。
2022-06-09
你好! 一般納稅人注銷留抵稅額如何處理 期末留抵稅額是由于本期進(jìn)項(xiàng)稅額大于本期銷項(xiàng)稅額形成的。期末留抵稅額是由于本期進(jìn)項(xiàng)稅額大于本期銷項(xiàng)稅額形成的。如果沒有庫存,期末仍然有留抵稅額,原因有二:其一,售價(jià)低于成本銷售,其二,銷售商品不計(jì)收入,但銷售成本已結(jié)轉(zhuǎn)。 如果是因管理不善造成售價(jià)低于成本銷售,存貨可以作為資產(chǎn)損失專項(xiàng)申報(bào),在營業(yè)外支出列支,留抵稅額做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出;如果是市場原因造成售價(jià)低于成本銷售,根據(jù)財(cái)稅〔2005〕165號(hào)文件規(guī)定,留抵稅額不予退稅。如果屬于銷售商品不計(jì)收入,但銷售成本已結(jié)轉(zhuǎn),應(yīng)做無票收入處理,補(bǔ)交增值稅,屬于逃稅的按征管法規(guī)定處罰。
2022-03-16
同學(xué)你好, 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交銷項(xiàng)50000 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)50000
2020-09-08
同學(xué)您好,這個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)如果這個(gè)月不抵扣可以留到下個(gè)月抵扣的
2023-10-03
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