你好 其他應(yīng)付款個(gè)人

取得的增值稅專用發(fā)票是個(gè)人付款的 然后我們又用現(xiàn)金支付給個(gè)人的 借管理費(fèi)用-運(yùn)輸倉儲(chǔ)費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅=待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 貸其他預(yù)付款-個(gè)人 借其他應(yīng)付款-個(gè)人 貸庫存現(xiàn)金 這樣對(duì)嗎
老師們,我公司給個(gè)人掛靠,幫助打殘值費(fèi)。個(gè)人打款來會(huì)計(jì)處理是:借:銀行存款貸:其他應(yīng)付款—**人。打給對(duì)方是:借:應(yīng)付賬款**單位貸:銀行存款。后來我才知道這款不回來了,對(duì)方給了張發(fā)票,我會(huì)計(jì)處理,借:管理費(fèi)用貸:應(yīng)付賬款**單位??墒瞧渌麘?yīng)付款—**人還掛著賬怎樣處理?數(shù)額大。
老師你好,我把一筆費(fèi)用,起初不知道是給別人墊付的,于是我做了借:其他管理費(fèi)用,貸:庫存現(xiàn)金。 然后那個(gè)人把錢轉(zhuǎn)給我了,我調(diào)賬的分錄應(yīng)該是借:其他管理費(fèi)用—負(fù)數(shù),貸:其他應(yīng)收款—借方 ,然后我收款到庫存現(xiàn)金了,就是借:庫存現(xiàn)金,貸:其他應(yīng)收款—貸方,對(duì)不老師?
老師您好,麻煩問一下,個(gè)體戶變成查賬征收了,給員工發(fā)工資都是老板個(gè)人卡發(fā)工資,我做憑證借現(xiàn)金,貸其他應(yīng)付款老板,借應(yīng)付職工薪酬,貸現(xiàn)金,我可以直接做借應(yīng)付職工薪酬,貸其他應(yīng)付款老板嗎,我報(bào)個(gè)稅了,就是工資沒有從對(duì)公戶支付,謝謝老師
老師,請(qǐng)問一下開零售發(fā)票收現(xiàn)金的,我做賬借庫存現(xiàn)金20萬,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額。然后老板會(huì)把現(xiàn)金存銀行。借銀行存款 貸庫存現(xiàn)金。但是存的不一樣是20萬,還有以前遺留下來的。賬上庫存現(xiàn)金不夠了。就像法人借款,借庫存現(xiàn)金。貸其他應(yīng)付款法人。導(dǎo)致其他應(yīng)付款,法人名下掛越來越的錢。這個(gè)咋處理啊
老師,請(qǐng)問17號(hào)是本月申報(bào)期最后一天嗎
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個(gè)業(yè)務(wù),但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個(gè)稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團(tuán)隊(duì)合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費(fèi),總收入是177066(其中有個(gè)客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,其中欠款的部分是98115,我們給對(duì)方的返點(diǎn)是45個(gè)點(diǎn),返傭金是:79679.7,團(tuán)隊(duì)要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團(tuán)隊(duì)直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實(shí)際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團(tuán)隊(duì)說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個(gè)抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤(rùn)負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實(shí)際收入來做才會(huì)顯示我真是的利潤(rùn),請(qǐng)問這個(gè)分錄要怎么樣做呢?
老師,請(qǐng)問公司申報(bào)工資薪金個(gè)稅1-9月在別的電腦上面申報(bào),10月(現(xiàn)在)申報(bào)提示×××上一屬期按照6萬扣除累計(jì)減除費(fèi)用,請(qǐng)繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請(qǐng)問一下,簡(jiǎn)易計(jì)稅,及繳稅會(huì)計(jì)分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因?yàn)樗械臉I(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來進(jìn)行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對(duì)方開票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會(huì)計(jì)分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報(bào)變咯,發(fā)票6月多開了一次,免稅的?!,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過,所以上次第三季度申報(bào)表與財(cái)報(bào)數(shù)不一樣,我上次為了報(bào)稅,改一致
老師,有工資薪金個(gè)稅計(jì)算器不?個(gè)稅怎么計(jì)算?
工商年報(bào)忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程


收到,謝謝老師
不用客氣,工作愉快
老師我這樣做帳對(duì)吧
你好可以的 可以這么做的
收到,謝謝老師
不用客氣,工作愉快