你好,不能加計(jì)扣除,滿足研發(fā)費(fèi)用歸集可以填寫19行的,只是匯算不加計(jì)
本月研發(fā)部門購買電腦費(fèi)用,公司是高新企業(yè)可以加計(jì)扣除,我是這樣賬務(wù)處理的,您看對(duì)不對(duì),請(qǐng)指導(dǎo) 本月借:固定資產(chǎn)—研發(fā)設(shè)備(電腦)貸:庫存現(xiàn)金 下月開始計(jì)提折舊,以后每月都需做這下面的2筆分錄是嗎? 1.借:研發(fā)支出—費(fèi)用化支出—折舊費(fèi) 貸:累計(jì)折舊 2.月末結(jié)存研發(fā)費(fèi)用: 借:管理費(fèi)用—研發(fā)費(fèi)用 貸:研發(fā)支出—費(fèi)用化支出—折舊費(fèi)
高新技術(shù)企業(yè),企業(yè)電子設(shè)備1-4月折舊費(fèi)計(jì)入的研發(fā)支出,但是季報(bào)企業(yè)所得稅時(shí),二季度沒有把折舊費(fèi)這部分金額填到可加計(jì)扣除行次里,現(xiàn)在進(jìn)行24年匯算清繳,能填進(jìn)去嗎,是不是不需要更正企業(yè)所得稅季度申報(bào)表呢
我們公司24年有進(jìn)行電子設(shè)備折舊,計(jì)入的研發(fā)支出——費(fèi)用化支出,匯算清繳表a107041,不讓這部分電子設(shè)備折舊費(fèi)加計(jì)扣除的話,可以不填到19行折舊費(fèi)用與長(zhǎng)期待攤費(fèi)用嗎
高新技術(shù)企業(yè),電子設(shè)備折舊,2024年前幾個(gè)月計(jì)入的研發(fā)支出費(fèi)用化支出科目,后幾個(gè)月計(jì)入的管理費(fèi)用科目。后幾個(gè)月的折舊金額可以加計(jì)扣除嗎? 24年四季度沒有把電子設(shè)備折舊費(fèi)放入加計(jì)扣除范圍里,現(xiàn)在匯算清繳,可以不更正季度利潤(rùn)表、企業(yè)所得稅申報(bào)表,直接填到a107012的16行次折舊費(fèi)用里嗎,
研發(fā)費(fèi)用里有電子設(shè)備折舊費(fèi),這個(gè)可不可以歸集在研發(fā)費(fèi)用里,正常填a107012 a107041,但是不對(duì)折舊費(fèi)加計(jì)扣除呢,因?yàn)橹皶?huì)計(jì)沒有把這個(gè)折舊費(fèi)計(jì)入加計(jì)扣除金額里,我不知道為什么,想必有他的道理,我也不想讓折舊費(fèi)加計(jì)扣除了,避免再出亂子。研發(fā)費(fèi)用輔助賬里有把折舊費(fèi)列明
您好,老師,冰糖和陳皮的稅率各是多少
老師好,請(qǐng)問一下,本公司當(dāng)時(shí)購進(jìn)了一輛車(當(dāng)時(shí)老板另外一個(gè)公司購進(jìn)的舊車,因當(dāng)時(shí)此公司要注銷,所以把此輛車過戶到現(xiàn)在公司)因此車很舊了,所以,當(dāng)時(shí)只開了張發(fā)票為1000元?,F(xiàn)在因此車?yán)铣鰡栴},年限也有14年了,年審都過不了關(guān),公司決定給二手市場(chǎng),估了價(jià)為4000元,請(qǐng)問我作為財(cái)務(wù)人員,要怎么處理呀
12307的0.8倍是多少?12307*0.8=9845.6還是12307/0.8=15383.75?到底哪個(gè)是0.8倍?
本來不是固定資產(chǎn)是應(yīng)該入費(fèi)用,入賬入成固定資產(chǎn)還提折舊了怎么處理啊老師?
請(qǐng)董孝彬老師回答,非董孝彬老師勿擾,老師你幫我做一個(gè)模版就好了,我發(fā)的這些都是從ERP里面導(dǎo)出來的,不是我做的。全盤說的按老板去做,我不知道怎么做。雖然說是做耳機(jī)和音響、耳機(jī)的配件,但是每個(gè)機(jī)型BOM不一樣的,我現(xiàn)在還沒有理解怎么算出7月成本然后讓全盤改7月的財(cái)報(bào)。
老師 購買招投標(biāo)平臺(tái)招標(biāo)文件模板,和對(duì)應(yīng)的UK鑰匙分別走什么費(fèi)用明細(xì)啊?
是不是電子行程單和攜程訂票發(fā)票,有一個(gè)就可以報(bào)銷,訂票金額是大于電子行程單上金額的哈?高鐵票一樣的哈?
老師,幫我看下個(gè)稅綜合所得明明都申報(bào)了,怎么顯示待申報(bào)
老師好,我們24年收到一張專票,已經(jīng)抵扣了,今天銷貨方說他們開錯(cuò)類目了要我們這邊紅沖。 想咨詢下老師,我去年的賬上還需要做什么處理嗎?如果開了紅沖發(fā)票,是否有影響
老師,現(xiàn)在做2022年費(fèi)用發(fā)票,這個(gè)費(fèi)用發(fā)票在2022年對(duì)方開了給公司的,只是公司員工沒有打印出來,就把賬掛起的,這種是不是借方只有用以前年度損益這個(gè)科目
可以直接不填嗎老師
這個(gè)表要填寫的,填寫表格不健全可能會(huì)影響后邊的數(shù)據(jù)比對(duì)
折舊費(fèi)用可以不填到19行折舊費(fèi)用與長(zhǎng)期待攤費(fèi)用這里嗎
折舊費(fèi)是填寫到這里的,公司有特殊原因么
我見22年23年都有折舊費(fèi),都沒填,所以問問可不可以不填,可以我24年也不填了
把今年的填寫了把,之前的可以先放著
好的高新技術(shù)企業(yè),電子設(shè)備折舊,2024年前幾個(gè)月計(jì)入的研發(fā)支出費(fèi)用化支出科目,后幾個(gè)月計(jì)入的管理費(fèi)用科目。后幾個(gè)月的折舊金額可以加計(jì)扣除嗎? 24年四季度沒有把電子設(shè)備折舊費(fèi)放入加計(jì)扣除范圍里,現(xiàn)在匯算清繳,可以不更正季度利潤(rùn)表、企業(yè)所得稅申報(bào)表,直接填到a107012的16行次折舊費(fèi)用里嗎
放到了管理費(fèi)用,研發(fā)費(fèi)用化也會(huì)進(jìn)入到管理費(fèi)用 不影響損益的,如果利潤(rùn)表沒有填寫研發(fā)費(fèi)用明細(xì),項(xiàng)目的金額可以不用更正申報(bào)
直接在2024年12月做分錄調(diào)整,然后直接在年報(bào)里邊體現(xiàn)就可以
噢噢,計(jì)入管理費(fèi)用科目沒計(jì)入研發(fā)費(fèi)用科目的折舊費(fèi)也可以進(jìn)行加計(jì)扣除對(duì)嗎老師
需要把2024年12月做分錄調(diào)整到研發(fā)費(fèi)用,然后再加計(jì)扣除
現(xiàn)在24年年報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)了,是不是后幾個(gè)月計(jì)入管理費(fèi)用科目的折舊費(fèi)沒辦法加計(jì)扣除了
可以抵扣,需要更正申報(bào)下利潤(rùn)表管理費(fèi)用下的研發(fā)費(fèi)用
正好,我們季報(bào)利潤(rùn)表沒列明研發(fā)費(fèi)用,年報(bào)利潤(rùn)表研發(fā)費(fèi)用列明了,而且金額是包括電子設(shè)備折舊費(fèi)的,那就不用更正了,直接在a107012表格里填上折舊費(fèi)用和在a107042里19行填進(jìn)去就可以了嗎
直接填上就可以了,需要把24年12月調(diào)賬,在賬務(wù)上更改下
直接反賬,然后修改,我面和申報(bào)的一致
直接反賬,然后修改,賬面和申報(bào)的一致