借方余額的嗎 你看下你的進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)是不是都有余額沒有結(jié)轉(zhuǎn)到這個(gè)轉(zhuǎn)出未交增值稅。
老師,借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅。是將進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出期末無余額,可是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅有余額了,這個(gè)期末可以有余額嗎
年末增值稅明細(xì)科目有余額都要轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅科目嗎
老師,一般納稅人,增值稅銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),月末結(jié)轉(zhuǎn)借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 這樣的話月末應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅一直有余額呢?
老師,請(qǐng)問:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅期末有余額怎么辦?需要處理嗎
期末余額:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額 借方余額2092302.95元,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅額 貸方余額 2093053.46元,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸方余額113892.85元,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 借方余額114643.36元 這幾個(gè)科目期末結(jié)轉(zhuǎn)怎么結(jié)轉(zhuǎn),才能平
老師我們是自己建廠加工玉米桿,廠房修到可以加工生產(chǎn)了,只剩后面有些收尾沒完工時(shí),就要把前面 在建工程結(jié)轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)了嗎?
老師,供熱企業(yè)提供熱力服務(wù)的稅率是13%嗎
你好老師 我去面試了一家加工餃子的廠的會(huì)計(jì) 我想問一下: 1.采購(gòu)的原材料變成餃子陷的成本如何核算呀? 2,餃子皮的成本如何核算呀 3,成本這塊的料工費(fèi)我有點(diǎn)混亂
老師您好,個(gè)體戶名字叫水產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)部,經(jīng)營(yíng)范圍里面除了水產(chǎn)品還可以加日用百貨的經(jīng)營(yíng)范圍嘛
老師,6號(hào)憑證收回前欠借款,在工作中我把住宿費(fèi)和交通費(fèi)分明細(xì)填寫可以嗎?
老師。問一個(gè)問題,比如今天一個(gè)股東,買鋼管花了750元,然后,它沒有開發(fā)票就是對(duì)方手寫了一個(gè)銷售單,這個(gè)股東說,下次開木材的費(fèi)用發(fā)票抵這個(gè)750就可以了這樣子操作有問題嗎?這個(gè)750是汽車公司買的,是費(fèi)用收據(jù)
老師,6號(hào)憑證收回前欠借款,在工作中我把住宿費(fèi)和交通費(fèi)分明細(xì)填寫可以嗎?
老師好,是航天運(yùn)輸服務(wù)還是航空運(yùn)輸服務(wù)稅率是零
請(qǐng)董孝彬老師回答,非董孝彬老師請(qǐng)勿擾?。。? 1、意思是上面那個(gè)截圖14個(gè)倉(cāng)位我去導(dǎo)出來?那倉(cāng)庫(kù)起碼要給我進(jìn)銷存數(shù)量匯總表吧,還有生產(chǎn)部的在制品明細(xì)表。 2、那我自已導(dǎo)數(shù)據(jù),我怎么知道是否賬實(shí)相符呢。那我今天那問題匯總表前面兩項(xiàng)是不可行的了
企業(yè)在股權(quán)轉(zhuǎn)讓時(shí),如何能最大化減少轉(zhuǎn)讓成本
貸方余額
借,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅。貸,應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅。做這個(gè)。
如果8月進(jìn)項(xiàng)25,銷項(xiàng)10,9月進(jìn)項(xiàng)10。銷項(xiàng)30那么8月和9月增值稅怎么做分錄
8月份不做,9月份借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅30-10-15