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老師,我這電費(fèi)是欠多少交多少,在支付完欠的電費(fèi),科目借方我為什么不計入預(yù)付款或者應(yīng)付賬款呢?而是計入其他應(yīng)收款

2025-02-23 16:39
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-02-23 16:42

不要糾結(jié),收回發(fā)票時沖平其他應(yīng)收款科目就行

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不要糾結(jié),收回發(fā)票時沖平其他應(yīng)收款科目就行
2025-02-23
你好;正常是 : 企業(yè)計提預(yù)提費(fèi)用的分錄為, 借:管理費(fèi)用或者制造費(fèi)用—xx費(fèi)用等? , 貸:預(yù)提費(fèi)用。 實際支付時,對預(yù)提費(fèi)用進(jìn)行沖減, 借:預(yù)提費(fèi)用, 貸:其他應(yīng)付款 ; 發(fā)生支付的時候 :借? 其他應(yīng)付款 貸銀行存款?? ? ?
2022-12-23
您好,那您就注明哪個月應(yīng)收,哪個月收款,差異自然就有了
2022-08-03
您好同學(xué),是這樣的。
2021-06-25
工資通過應(yīng)付職工薪酬核算。收到應(yīng)收賬款分錄是正確的,墊付水電費(fèi)計入其他應(yīng)收款
2021-12-21
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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