您好,那您就注明哪個月應收,哪個月收款,差異自然就有了
我們公司是做水電的,每個月開發(fā)票給電網(wǎng)公司,會有一部分的收入掛在應收賬款,可是應收賬款有時候跟其他月份的一起付沒有分開,現(xiàn)在應收賬款多了幾十萬應該怎么對賬?
老師好我們是物流公司,7 8 9 10四個月的帳之前記得比較亂,沒分明細,只有總收入總支出 余額,現(xiàn)在要把前幾個月各個月的帳分明細,應收、應付、應付、未付,11月份支付著九、十月份的帳,十月份也有支付的九月份的,應收賬款金額也不是實際收到的, 因為有罰款 ,當時無法查具體多少 ,應收和實付有差價 ,差價是中間利潤,我是11.3 號正式接手的 他們想把之前的全都算清,怎么才能更好的把前幾個月的應收、應付、未收、未付算清楚
老師好,請問, 公司電費沒有發(fā)票,一年大概3000多元。每月用收據(jù)入賬,每月收據(jù)的分錄: 借:其他應付款-電費,貸:現(xiàn)金。 到年底,需要把這個“其他應付款-電費”轉到“管理費用-電費”嗎?分錄:借 管理費用-電費,貸 其他應付款-電費。 然后匯算清繳時,因為沒有發(fā)票,再納稅調增? 還是就把“其他應付款-電費”這個借方余額 在賬上放著不管就行了?這樣匯算清繳也就不用調整了。 老師,哪種好呢?
應收賬款十多年的賬了每年累計下來有三十多萬,現(xiàn)在要對出來是哪幾個月的應收賬款,可是現(xiàn)在只有發(fā)票和銀行回單,回單上也沒有注明是多支付和少付的哪個月的賬,現(xiàn)在要怎么才能把應收賬款多出來。
跟電網(wǎng)公司結算電費十多年了累計有幾十萬的應收賬款,現(xiàn)在要核對是哪幾個月的賬未全部付完,對方單位支付的電費多了就沖減應收賬款,少付就計入應收賬款,可是他們多付電費未注明是支付前期哪幾個月的電費,現(xiàn)在十多年累計下來應收賬款余額有幾十萬,現(xiàn)在應收賬款要怎么對
支付兩個公司貨款 打錯退回一筆怎么 我做的分錄是 借其他應收款 貸銀行存款 退回分錄怎么寫
匯算清繳退稅怎么做分錄
老師公司沒錢交增值稅附加稅,我自己銀行給交的,怎么打印完稅證明
老師公司沒錢交增值稅附加稅,我自己銀行給交的,怎么打印完稅證明
老師比如說,我的主營業(yè)務收入8元,銷向稅是2元,應收賬款是10元, 成本是6元,比如這個月是季度報稅 ,交稅的情況下該怎么編制資產(chǎn)負債表
老師,請問下?殘保金的申報期限是?
老師,巳經(jīng)做了幾年的賬,現(xiàn)在整改加二級科目怎樣操作?
申報期什么時候結束這個月
老師,季報的工會經(jīng)費是根據(jù)哪些數(shù)為依據(jù)?
企業(yè)銷售農(nóng)機給個人繳納印花稅嗎
每個月都有差異,有的是多付,有的少付,從來不按發(fā)票金額付款,要怎么對?
您好,那就整體對差異