你好,可以抵扣的,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅不得抵扣和進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出都是列舉制的,只要不是列舉范圍內(nèi)都可以抵扣。老師那樣講可能是為了你們好理解流轉(zhuǎn)稅的意義。

老師你好,我兼職了一家一般納稅人企業(yè)銷售電梯的開(kāi)進(jìn)來(lái)的是專票,稅率是13%,開(kāi)出去的是普票,稅率也是13%,請(qǐng)問(wèn)可以抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅嗎?聽(tīng)很多人說(shuō)這個(gè)銷項(xiàng)普票(開(kāi)出去13%)可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅(開(kāi)進(jìn)來(lái)13%),不知道這個(gè)是不是真的可以抵扣?麻煩給予解答,謝謝老師!
老師你好! 我公司購(gòu)買了酒店,樓下的 出租出去,收房租,開(kāi)票出去。除了增值稅,還要交什么稅呢? 那么我們購(gòu)買這個(gè)酒店的進(jìn)項(xiàng)是否能抵扣我們的銷項(xiàng)呢?裝修取得的進(jìn)項(xiàng)也能抵扣銷項(xiàng)嗎?如果可以抵扣,有沒(méi)時(shí)間,金額限制呢?
老師我想請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,就是貿(mào)易公司比如說(shuō)購(gòu)進(jìn)商品400元有專票,運(yùn)費(fèi)100元是普票,現(xiàn)在我500元銷售出去,那我只有400的進(jìn)項(xiàng)可以抵扣,那100元的運(yùn)費(fèi)是普票不可以抵扣的,因?yàn)檫\(yùn)費(fèi)普票抵扣不了就只有400元可以抵扣,現(xiàn)在照我銷售出去收到的500元錢,表面看我就是賺了100元錢,銷項(xiàng)抵進(jìn)項(xiàng)后我還要交100元的增值稅,可我購(gòu)進(jìn)時(shí)是實(shí)實(shí)在在花了500元錢的,這種情況稅務(wù)我要怎么處理,才可以避免我上那100元的稅?
公司2018年買了一臺(tái)設(shè)備價(jià)值30萬(wàn),取得稅率13%的專票抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅,假設(shè)我公司欠個(gè)人一筆欠款10萬(wàn),要用這臺(tái)設(shè)備抵債,算是視同銷售我們可以以只按10萬(wàn)開(kāi)增值稅稅率13%發(fā)票嗎?這樣的話豈不是有20萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)稅留到我們公司了
老師我想請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,就是說(shuō)我們公司是一般納稅人13點(diǎn)的稅率,在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中,我們可能會(huì)取得1%6%9%13%不同點(diǎn)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒(méi)有規(guī)定說(shuō)1%稅點(diǎn)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票只能抵扣相應(yīng)的開(kāi)具為1%的銷項(xiàng),而不能抵扣我開(kāi)出去13%個(gè)點(diǎn)的發(fā)票,應(yīng)該是說(shuō)都能抵扣的,只是說(shuō)比如我買了1000元的東西收到的是1個(gè)點(diǎn)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,我有10塊錢的進(jìn)項(xiàng)稅額,然后我賣了1000元商品出去,我開(kāi)具的銷項(xiàng)發(fā)票是13點(diǎn),我的銷項(xiàng)稅額為130元,那我月末要交的增值稅是不是就用銷項(xiàng)130-我收到的進(jìn)項(xiàng)10=120元這個(gè)就是我這個(gè)月要交的稅,這樣理解對(duì)嗎?
原來(lái)的300萬(wàn)利息為什么不用考慮?
收到的平銷返利款,供應(yīng)商會(huì)開(kāi)紅字發(fā)票嗎?
老師我以前在工廠當(dāng)統(tǒng)計(jì)時(shí)候,每個(gè)人的工資都如實(shí)的發(fā)放,也沒(méi)有扣除個(gè)稅?。總€(gè)稅是工廠承擔(dān)了嗎?
@董孝彬老師,別的老師別回答?
老師,資產(chǎn)負(fù)債表有一項(xiàng)其他非流動(dòng)資產(chǎn),其中有一個(gè)叫“特瘁準(zhǔn)備物資”是什么意思?
供應(yīng)商變更了公司公司名稱,工商變更后發(fā)票還可以用舊名稱開(kāi)嗎
你好,跨境電商收入收到35萬(wàn),怎么做分錄 借:平臺(tái) 35萬(wàn) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入:? 貸:應(yīng)交增值稅:? 小規(guī)模公司,沒(méi)有取得自己抬頭的報(bào)關(guān)單,沒(méi)有成本發(fā)票,免不了增值稅,要視同內(nèi)銷。。 具體這個(gè)收入,是含稅還是不含稅啊
有小規(guī)模建筑公司,個(gè)體,現(xiàn)在代理記賬公司報(bào)稅,最近又收購(gòu)了一個(gè)二級(jí)公司,想自己做賬,又怕實(shí)力不夠,怎么辦?
填庫(kù)存現(xiàn)金日記賬有一筆,將收到多少錢現(xiàn)金的營(yíng)業(yè)款存現(xiàn),為什么要填在貸方呢?
我是做阿里巴巴國(guó)際站的公司,剛坐起來(lái),都是小訂單。我們出口大部分走的是阿里巴巴國(guó)際站平臺(tái)上的:便捷發(fā)貨。5000$以下免申報(bào)。之前也沒(méi)有要進(jìn)賬發(fā)票?,F(xiàn)在平臺(tái)把經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)推送給稅務(wù)。需要怎么做讓之前7-9月份的業(yè)務(wù)合規(guī)。

