您好,可以的,更正申報(bào)202412申報(bào)表,要補(bǔ)個(gè)稅,有滯納金哦
公司2025年2月左右會(huì)發(fā)放公司員工2024年1-12月的工資。請(qǐng)問(wèn)這個(gè)個(gè)稅該如何申報(bào)才對(duì)啊?是2024年每月按照應(yīng)發(fā)工資申報(bào)當(dāng)月,還是在2025年2月發(fā)了之后再申報(bào)?。咳绻?025年2月發(fā)放的時(shí)候申報(bào),這個(gè)個(gè)稅就不對(duì)了呀!
2024年9月員工獎(jiǎng)金200元,忘記申報(bào)個(gè)稅,2025年1月申報(bào)2024年12月工資時(shí)可以合并入12月工資申報(bào)個(gè)稅嗎?如果不能這樣做,應(yīng)該怎么操作?
老師,你好!現(xiàn)在有一種情況就是2025年1月發(fā)(2025年1月)的工資中有補(bǔ)發(fā)2024年的工資,可不可以把補(bǔ)發(fā)的工資加入到2024年12月工資(2024年12月工資12月份已經(jīng)發(fā))那里申報(bào)個(gè)稅?
2025年1月有補(bǔ)發(fā)2024年6-12月工資570000元,是在2025年1月賬里去補(bǔ)計(jì)提還是在2024年12月賬里補(bǔ)計(jì)提?去年的賬都做完了,季報(bào)也報(bào)了,這個(gè)賬務(wù)處理怎么處理?
老師好,我公司2025年1月底發(fā)放了2024年10月和11月兩個(gè)月工資,個(gè)稅申報(bào)日期是2025年2月17日,稅款所屬期是2025年1月,這樣的話(huà)我公司員工顯示2025年1月份工資12000元,實(shí)際上是2024年10月工資6000加上2024年11月工資6000元,這樣申報(bào)合理嗎?正常來(lái)說(shuō)應(yīng)該不能跨年度吧?
初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品加工有13%的含雜率,無(wú)回收利用價(jià)值的這部分如何做賬務(wù)處理
老師健身房購(gòu)買(mǎi)的插座還有U盤(pán)計(jì)入那里
企業(yè)發(fā)放給員工的辭退福利要代扣個(gè)人所得稅嗎
請(qǐng)問(wèn),采購(gòu)銷(xiāo)售免稅商品,對(duì)方放棄免稅,給我們開(kāi)具專(zhuān)票,但是我們銷(xiāo)售商品開(kāi)具的是免稅發(fā)票,這種情況下,對(duì)方開(kāi)具給我們的專(zhuān)票可以抵扣嗎
老師,你好,我想問(wèn)下,如果一個(gè)食品加工企業(yè)他的進(jìn)項(xiàng)稅額采用的是投入產(chǎn)出法核定農(nóng)產(chǎn)品增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,是通過(guò)計(jì)算得來(lái)的,那開(kāi)進(jìn)來(lái)的專(zhuān)票上邊的稅額是不是要計(jì)入成本,就不單獨(dú)體現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅額了。
老師 超市菜攤攤位 給飯店開(kāi)發(fā)票可以開(kāi)免稅么
老師,你好 六臺(tái)空調(diào),做固定資產(chǎn)清單時(shí),可以把六臺(tái)放在一起做嗎?
老師,我們公司有點(diǎn)項(xiàng)目,承包給個(gè)人了,有協(xié)議,然后讓他交保證金,放在公司,這個(gè)操作有問(wèn)題嗎?或者有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師,廠(chǎng)房改擴(kuò)建計(jì)長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,沒(méi)有計(jì)入固定資產(chǎn),我需要增加房產(chǎn)稅的計(jì)稅原值嗎
老師,做污水處理的一般納稅人環(huán)保公司在稅務(wù)方面有什么優(yōu)惠政策嗎?
為什么要補(bǔ)個(gè)稅,有滯納金呢?
您好,現(xiàn)在是2025年所屬期嘛,領(lǐng)導(dǎo)不是要申報(bào)在2024年么,這個(gè)工資費(fèi)用也要計(jì)在2024年
還要收滯納金嗎?
您好,比上次申報(bào)的個(gè)稅多的話(huà),就有滯納金
為什么12366說(shuō)不可以這樣操作呢?
說(shuō)跨年的工資是以實(shí)發(fā)的次月去申報(bào)呢?
您好,實(shí)發(fā)月申報(bào)可以,但領(lǐng)導(dǎo)的要求達(dá)不到,不能抵減2024年利潤(rùn)
領(lǐng)導(dǎo)不是要求抵減2024年利潤(rùn)
哦哦,那申報(bào)在25年,工資費(fèi)用也入在2025年,這個(gè)最安全最方便
領(lǐng)導(dǎo)往以前年度申報(bào)個(gè)稅,讓不產(chǎn)生個(gè)稅
您好,這個(gè)是不可能的嘛,申報(bào)在哪個(gè)月都是綜合?所得嘛
能否這樣去操作呢
您好,這是不行的哦,能?這樣操作,稅務(wù)哪里能收到稅,再說(shuō)哪個(gè)月申報(bào)就免不了個(gè)稅,除非不申報(bào),也不稅前扣除了
稅務(wù)文件都是這樣,稅務(wù)局為什么能說(shuō)往以前更正申報(bào)個(gè)稅呢
您好,我也是這么回復(fù)的呀,可以更正,也可以按現(xiàn)在發(fā)放月來(lái)申報(bào),但賬和申報(bào)要同步,稅務(wù)是要比對(duì)金額的
稅局文件沒(méi)有說(shuō)能更正申報(bào)?
說(shuō)發(fā)放的工資與所屬期無(wú)關(guān)
在發(fā)放的次月申報(bào)
您好,咱可以不更正,但申報(bào)在25年,工資費(fèi)用也要入在25年,這是賬和申報(bào)表一致,稅務(wù)要比對(duì)的,我們稽查過(guò),不一致還要問(wèn)原因