你好可以的 可以這么做的

老師您好。請問,如果我當月取得增值稅專用發(fā)票,但是由于沒有銷項稅額,所以我入賬的時候入應交稅費-應交增值稅-待抵扣進賬稅額,不進行勾選確認和抵扣,待我下個月有銷項稅額產(chǎn)生時,我再對進賬發(fā)票勾選確認和抵扣,這樣操作可以嗎
增值稅發(fā)票,專票可以進項抵扣,可以少交增值稅,減少增值稅附加稅,為什么企業(yè)所得稅貴增加呢
老師,這個月外賬少了發(fā)票,但是手里還有增值稅專票。我可以先做費用,下月再抵扣增值稅嗎。做營業(yè)成本 增值稅 -待抵扣進項稅 貸應付賬款。下月直接做應交稅金-增值稅進項 貸:增值稅-待抵扣進項稅嗎
老師,我們是一般納稅人,請問我上個月的進項發(fā)票沒有取得,產(chǎn)生了1萬的增值稅,這個月才取得進項發(fā)票,這個月也沒有銷售產(chǎn)品,可以用這個月的進項發(fā)票抵扣了上個月的增值稅,再交上個月的增值稅嗎?
一般納稅人12月份取得進項發(fā)票100萬 當月沒有對外開銷項發(fā)票 在2023年1月份申報增值稅的時候 進項發(fā)票100萬可以全部抵扣完嗎?還是可以留著不抵扣 等開銷項發(fā)票的時候再抵扣?
老師,個體戶查賬征收稅率是多少
老師,我們公司準備注銷,現(xiàn)在其他應付款14萬如果轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入導致本年利潤14萬要交稅,賬面沒有錢了,可以先把公司增資15萬,之后用這增資的錢轉(zhuǎn)賬出去,這樣操作可行嗎?
老師,買了一個內(nèi)存條當月開票當月退貨發(fā)票沖紅了還要做賬么?怎么做?
#提問 老師:工資薪金個人所得稅申報,從自然人電子稅務局平臺申報,怎么總提示沒有設置密碼?在哪里設置?
樸老師晚上好,想問一下
老師,我們老板自己個人出錢買了5萬的東西送客戶,又用公司名義開了這個東西5萬的發(fā)票給客戶,這個怎么做賬呀
董老師 您還在線嗎?剛剛的問題,還是有個小疑惑……
我們勾選了進項發(fā)票,還沒申報稅費,如果供應商開退貨退稅,是不是進項轉(zhuǎn)出金額也會變
咨詢下:公司24年買的電子設備,目前才收到發(fā)票,本月計入固定資產(chǎn),那設備的折舊怎么處理?第一,從本月開始折舊。第二,購入時點至本月,累計折舊一筆補提,下個月開始正常計提。兩種處理方式,一般公司會采用哪種?
老板在抖音賣二手奢飾品,從個人手里收購的,取不到發(fā)票,預測年度收入能超過500萬。有沒有好的辦法解決成本票問題。
電子稅務局系統(tǒng)已經(jīng)自動上傳了開發(fā)票應交銷項稅,過幾個月再交不收滯納金嗎
收取滯納金, 而且你的附加稅需要正常繳納。附加稅是按照抵扣增值稅之前的。
謝謝老師
不用客氣,工作愉快