您好,除了增值稅都計(jì)提稅金的,內(nèi)賬是最真實(shí)的賬務(wù),稅金及附加也是影響利潤(rùn)的,如果不計(jì)提,利潤(rùn)就有一塊不準(zhǔn)確。 2.前任的分錄不對(duì),附加稅對(duì),增值稅不對(duì),借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行,您看這個(gè)增值稅是人價(jià)外稅,不影響損益,不用計(jì)提
緩交的增值稅及附加稅在八月交了,做分錄是直接借方各種稅費(fèi)貸方銀行存款就行了嗎?不需要先計(jì)提稅金及附加了嗎?
印花稅沒(méi)計(jì)提,10月直接繳納的,怎么做會(huì)計(jì)分錄?計(jì)算印花稅,借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅金-印花稅,繳納時(shí),借:應(yīng)交稅金-印花稅,貸:銀行存款 嗎?上個(gè)月沒(méi)有計(jì)提。 還是直接不用計(jì)提,這個(gè)月交上后這樣做,借:稅金及附加 貸:銀行存款 就可以哪
請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人需要計(jì)提印花稅嗎?分錄是直接做 借:稅金及附加 貸:銀行存款 還是 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅 貸:銀行存款?
老師,內(nèi)賬需要計(jì)提稅金嗎?小規(guī)模納稅人的內(nèi)賬,稅金這塊怎么做賬?我看前任會(huì)計(jì)直接是借:稅金及附加-增值稅及附加稅,貸:銀行存款。這種做法不對(duì)吧?
老師,內(nèi)賬需要計(jì)提稅金嗎?小規(guī)模納稅人的內(nèi)賬,稅金這塊怎么做賬?我看前任會(huì)計(jì)直接是借:稅金及附加-增值稅及附加稅,貸:銀行存款。這種做法不對(duì)吧?
A老板的公司C直接付錢(qián)給電腦商幫新公司B買(mǎi)電腦并說(shuō)這錢(qián)是投給B的,合理但得看具體情況:如果真是當(dāng)投資,公司C得走正規(guī)程序比如讓B公司股東同意并做工商增資或記資本公積,同時(shí)B公司收到錢(qián)后要記實(shí)收資本或資本公積,買(mǎi)電腦時(shí)記固定資產(chǎn)和銀行存款,這樣賬和稅沒(méi)問(wèn)題;,1、兩個(gè)公司都是A老板的,只是剛注冊(cè)B公司,沒(méi)有開(kāi)始盈利,就由C公司先付,算投資,不增資,怎么寫(xiě)分錄?2、對(duì)方開(kāi)票是開(kāi)給C公司(付款的)還是開(kāi)給B?
10月的企業(yè)所得稅申報(bào),新增加項(xiàng)目應(yīng)付職工薪酬的兩項(xiàng),都應(yīng)該如何填報(bào)
2025年10月增值稅申報(bào),七月至九月未開(kāi)銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票,九月收到兩張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,10月申報(bào)時(shí),這兩張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是全部做勾選認(rèn)證還是不進(jìn)行勾選認(rèn)證,哪個(gè)更穩(wěn)妥
老師,開(kāi)了3個(gè)體戶(hù),每個(gè)都綁定電商店鋪,a個(gè)體是工廠,BC個(gè)體是銷(xiāo)售,BC個(gè)體都是銷(xiāo)售a工廠貨物,3個(gè)體戶(hù)都是同一個(gè)法人,那那BC個(gè)體成本票可以跟a個(gè)體要嗎?
試用期可以不交保險(xiǎn)嗎
深水油田的的優(yōu)惠是多少
經(jīng)營(yíng)所得A表第一季已產(chǎn)生經(jīng)營(yíng)收入但第二季度沒(méi)有收入也沒(méi)有支出申報(bào)的時(shí)候經(jīng)營(yíng)收入是第一季度累計(jì)的不能更改這就意味著要繳稅可第二季度都沒(méi)有收入和支出怎么申報(bào)呢
老師好,我公司是一般納稅人,本月有一張銷(xiāo)售二手車(chē)的發(fā)票,如圖1,但是購(gòu)進(jìn)這輛車(chē)的時(shí)候也是二手車(chē)發(fā)票,如圖2是,但是我公司本月發(fā)票查詢(xún)不含稅銷(xiāo)售額是包含這張發(fā)票的金額為11705210.24,但是呢,這張發(fā)票不是通過(guò)我們電子稅務(wù)局開(kāi)出去的,然后申報(bào)增值稅的時(shí)候提醒讓申報(bào)銷(xiāo)售二手車(chē)的增值稅呢,增值稅自動(dòng)生成的報(bào)表就沒(méi)包含這個(gè)銷(xiāo)售二手車(chē)的10000。 一般納稅人公司轉(zhuǎn)讓自己使用過(guò)的車(chē)輛,若該車(chē)輛購(gòu)進(jìn)時(shí)已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,按照13%的稅率繳納增值稅;若購(gòu)進(jìn)時(shí)未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,按照3%征收率減按2%征收增值稅。小規(guī)模納稅人公司轉(zhuǎn)讓車(chē)輛,按照3%征收率減按2%征收增值稅。不過(guò),從事二手車(chē)經(jīng)銷(xiāo)的納稅人銷(xiāo)售其收購(gòu)的二手車(chē),自2020年5月1日至2027年12月31日,減按0.5%征收增值稅。然后我這種情況到底是根據(jù)那種情況去申報(bào)呢?
老師每個(gè)月交增值稅還要看增值稅的波動(dòng)率嗎?
老師,老是提示這個(gè):你申報(bào)增值稅減征、免稅、即征即退、加計(jì)抵減的合計(jì)數(shù)20556.12大于"營(yíng)業(yè)外收入"欄次金額0,請(qǐng)確認(rèn)取得的上述政府補(bǔ)助收入是否正確核算并如實(shí)申報(bào)在本欄次。怎么回事?
老師,這家是小規(guī)模納稅人,增值稅不用計(jì)提,直接當(dāng)月繳納的時(shí)候做,借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:銀行存款?附加稅是當(dāng)月的月末計(jì)提,借:稅金及附加,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅/教育費(fèi)附加/地方教育費(fèi)附加,次月初繳納的時(shí)候,做:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅/教育費(fèi)附加/地方教育附加費(fèi)?這樣做嗎?
我剛剛問(wèn)的是內(nèi)賬這塊的稅金處理
附加稅,計(jì)提的話,不應(yīng)該是要過(guò)一道應(yīng)交稅費(fèi)這個(gè)科目么?她是直接借:稅金及附加-各項(xiàng)附加稅,貸:銀行存款。
您好,對(duì)不起,我沒(méi)注意是小規(guī)模,增值稅的科目我搞錯(cuò)了,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅? 貸:銀行 2.內(nèi)賬是要計(jì)提,因?yàn)槎惤鸺案郊佑绊懥死麧?rùn)。 3.對(duì)對(duì),要經(jīng)過(guò)應(yīng)交稅費(fèi)這個(gè)科目,一便于歸集數(shù)據(jù),印花稅可以不通過(guò)應(yīng)交稅費(fèi),但工作中我們也在這個(gè)科目歸集了,方便自己取數(shù)
老師,小規(guī)模納稅人,確認(rèn)收入時(shí),難道不是借:應(yīng)收賬款/銀行存款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅嗎?
您好,是的,這個(gè)表達(dá)不是計(jì)提增值稅,這是確認(rèn)收入,計(jì)提我們說(shuō)的是損益科目,應(yīng)交稅費(fèi) -應(yīng)交增值稅? 不會(huì)影響我們的利潤(rùn)