你好,那是出一個(gè)委托書。李四委托張三收款,借其他應(yīng)付款,貸利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn)2000, 借未分配利潤(rùn)2000, 管理費(fèi)用3000, 貸其他應(yīng)付款5000。
老師,去年支付的費(fèi)用,沒有取得發(fā)票當(dāng)時(shí)做賬借其他應(yīng)付款—公司名稱貸銀行存款一直掛賬呢?,F(xiàn)在確定收不到發(fā)票了。直接做借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款可以嗎。2022年的匯算清繳調(diào)增處理。
老師,我是會(huì)計(jì)小白,剛到一家公主管叫我整亂帳,這是之前的會(huì)計(jì)做的21年的爛賬,我看她做的費(fèi)用都是如下圖記賬憑證,發(fā)票也有,但是都直接管理費(fèi)用,我是不是每張都應(yīng)該補(bǔ)一張借款單在后面,然后改憑證,分兩筆記賬,借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)收款
老師我想咨詢一下,就是去年四月份銀行開戶,然后去年五月份發(fā)生報(bào)銷款且去年發(fā)票已經(jīng)開具,去年累計(jì)發(fā)票金額4000元,今年三月份稅務(wù)才報(bào)道,然后五月份匯算清繳時(shí)候沒有把去年的發(fā)票做進(jìn)去。 問(wèn)題1:今年六月把去年的發(fā)票才做進(jìn)去分錄可不可以直接借管理費(fèi)用-開辦費(fèi)貸其他應(yīng)收款,可以嗎? 問(wèn)題2:由于報(bào)銷人不是公司的人其實(shí)是給他支付的服務(wù)費(fèi),他開的一些飲料類超市購(gòu)物的發(fā)票,我就做到今年開辦費(fèi),這樣處理可以嗎?
(房產(chǎn)中介行業(yè)) 20年-21年個(gè)人費(fèi)用公賬支付(16個(gè)人):往來(lái)款、服務(wù)費(fèi)、活動(dòng)費(fèi)等(90%無(wú)發(fā)票,只有銀行支付憑證 借:其他應(yīng)收款--個(gè)人 貸:銀行存款 24年1月調(diào)賬: 借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)收款--個(gè)人 老師,請(qǐng)問(wèn): 1、這家房產(chǎn)中介,之前會(huì)計(jì)掛其他應(yīng)收-個(gè)人,導(dǎo)致賬上有71萬(wàn)多(到現(xiàn)在3年多了),現(xiàn)在想調(diào)平(都用銀行存款付了),可以如上面分錄調(diào)到管理費(fèi)用里去嗎? 2、有一筆21年2月借的短期借款(向其他公司借的),調(diào)賬可以:借:短期借款 貸:其他應(yīng)付款--法人嗎?法人其他應(yīng)付掛賬103萬(wàn)。 3、因?yàn)楣緦?shí)收資本1.1萬(wàn),會(huì)計(jì)把公司的各種費(fèi)用支出掛法人其他應(yīng)付款(賬上103萬(wàn)),現(xiàn)在企業(yè)無(wú)法歸還給法人,因?yàn)樽?2年1月起沒開發(fā)票,收入也沒進(jìn)公賬,請(qǐng)問(wèn)欠法人的款怎么平賬?謝謝!
老師您好!去年憑證做了支張三一筆費(fèi)用2000,發(fā)票沒到也沒掛張三其他應(yīng)收款,直接借方管理費(fèi)貸銀行存款,今年1月份發(fā)票才到,而且發(fā)票和其李四的在一張發(fā)票上面5000元,去年掛的李四其他應(yīng)收款3000,賬務(wù)手續(xù)咋樣處理呢
老師您好,請(qǐng)問(wèn)因合同糾分引起的律師費(fèi)可以開具專用發(fā)票嗎
實(shí)操-服務(wù)業(yè)-私立醫(yī)院2月費(fèi)用,會(huì)診費(fèi)500公戶直接打款給了外一科烏老師了,實(shí)際是袁群領(lǐng)款,稅務(wù)系統(tǒng)要按勞務(wù)報(bào)酬給袁群申報(bào)個(gè)稅嗎?還是按工資薪金辦個(gè)稅,怎么做才合規(guī)
綠云系統(tǒng)夜審出現(xiàn)過(guò)不了夜審出現(xiàn)請(qǐng)先做餐飲服務(wù)關(guān)賬檢查,怎么解決
綠云系統(tǒng)夜審出現(xiàn)過(guò)不了夜審出現(xiàn)請(qǐng)先做餐飲服務(wù)關(guān)賬檢查,怎么解決
老師,有的會(huì)計(jì)在記賬憑證后面附件的時(shí)候,直接把票據(jù)貼在記賬憑證的后面,沒有票據(jù)粘貼單,有啥影響嗎?
(判斷題)固定資產(chǎn)因存在棄置義務(wù)而確認(rèn)預(yù)計(jì)負(fù)債并計(jì)入固定資產(chǎn)成本,由此產(chǎn)生的可抵扣暫時(shí)性差異和應(yīng)納稅暫時(shí)性差異,應(yīng)同時(shí)確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債。為什么是對(duì)的?可抵扣、應(yīng)納稅兩種暫時(shí)性差異怎么會(huì)同時(shí)產(chǎn)生呢?
這個(gè)題第二步驟成本計(jì)算表里的本月生產(chǎn)費(fèi)用84000,我看答案都沒看出來(lái)是哪里出來(lái)的,不應(yīng)該是84300嗎
6.28號(hào)給客人開的普通發(fā)票,今天他說(shuō)開錯(cuò)了要專票,這個(gè)怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老師這個(gè)第一條,為啥在機(jī)構(gòu)所在地交?不是增值稅是地方稅,在當(dāng)?shù)亟粏??不是垮縣市還視同銷售嗎
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬(wàn)。還有什么辦法提現(xiàn)
老師沒太懂不太懂
借其他應(yīng)付款 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),這個(gè)能看懂嗎?就是紅沖以前年度的費(fèi)用。
那下面的呢?
咋是其他應(yīng)付款呢?
那你收到了發(fā)票之前已經(jīng)支付了一直都用這個(gè)往來(lái)科目不是嗎?借利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn)2000。這個(gè)是做發(fā)票的管理費(fèi)用3000,這個(gè)是今年開發(fā)票的, 貸其他應(yīng)付款5000是整個(gè)發(fā)票的。 如果你支付了3000,借其他應(yīng)付款3000,貸銀行存款再做上這一個(gè)。
老師您好!是這樣做的,2024年做的兩個(gè)憑證 一個(gè)憑證是 借 管理費(fèi)2000 貸 銀行存款2000(張三收的款) 另一個(gè)憑證 借 其他應(yīng)收款李四3000 貸 銀行存款3000 2025年1月份才開回一張發(fā)票5000 現(xiàn)在不知道賬務(wù)咋處理呢?
借其他應(yīng)付款張三貸利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn)2000, 借管理費(fèi)用3000 貸其他應(yīng)收款李四張四。