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老師,借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款 這筆會計分錄是不是錯的 不是應(yīng)該貸:其他應(yīng)收款嗎

2025-02-20 23:07
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-02-20 23:08

您好,也不能這么絕對說錯了,這是公司借人家的錢,就是欠款,其他應(yīng)付款沒錯的

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快賬用戶5003 追問 2025-02-20 23:11

借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款 借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 這幾筆分錄是不是都是對的

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齊紅老師 解答 2025-02-20 23:11

您好,是的,可以這么理解,這2個科目是要重分類的,

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快賬用戶5003 追問 2025-02-20 23:24

啥意思啊,重分類

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齊紅老師 解答 2025-02-20 23:26

?您好,這個您理解一下,其他應(yīng)收/付是要看余額方向來列示 我們工作中用到的重分類總結(jié)如下 資產(chǎn)負債表中可能存在重分類的科目有:應(yīng)收賬款與預(yù)收賬款;應(yīng)付賬款與預(yù)付賬款;其他應(yīng)收款與其他應(yīng)付款 “應(yīng)收賬款”=應(yīng)收賬款所屬明細科目的借方余額合計數(shù)+預(yù)收賬款所屬明細科目借方余額合計數(shù)一計提的相應(yīng)的壞賬準(zhǔn)備計算填列; ? “預(yù)收款項”=應(yīng)收賬款所屬明細科目貸方余額合計數(shù)+預(yù)收賬款所屬明細科目貸方余額合計數(shù)計算填列; ? “應(yīng)付賬款”=應(yīng)付賬款所屬明細科目貸方余額合計數(shù)+預(yù)付賬款所屬明細科目貸方余額合計數(shù)計算填列; ? “預(yù)付款項”=根據(jù)應(yīng)付賬款所屬明細科目借方余額合計數(shù)+預(yù)付賬款所屬明細科目借方余額合計數(shù)計算填列; ? “其他應(yīng)收款”=根據(jù)其他應(yīng)收款明細科目借方余額合計數(shù)+其他應(yīng)付款明細科目借方余額合計數(shù)一計提的相應(yīng)的壞賬準(zhǔn)備計算填列; ? “其他應(yīng)付款”=根據(jù)其他應(yīng)收款明細科目貸方余額合計數(shù)+其他應(yīng)付款明細科目貸方余額合計數(shù)計算填列。 比如 應(yīng)收賬款科目借方余額100,明細是 應(yīng)收賬款-A 借方余額 120,應(yīng)收賬款-B 貸方余額 20 應(yīng)付賬款科目貸方余額200,明細是 應(yīng)付賬款-C 貸方余額 250,應(yīng)付賬款-D 借方余額 50 報表列示

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快賬用戶5003 追問 2025-02-20 23:29

也就是說應(yīng)收賬款,預(yù)收賬款只需設(shè)置一個會計科目都行,應(yīng)付賬款,預(yù)付賬款只需要設(shè)置一個會計科目都行,其他應(yīng)收款,其他應(yīng)付款也是只需要設(shè)置里面的一個科目都行是吧

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齊紅老師 解答 2025-02-20 23:29

您好,理論上是這樣的

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快賬用戶5003 追問 2025-02-20 23:36

可是借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款 換成貸:其他應(yīng)收款,意思不是不一樣了嗎

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齊紅老師 解答 2025-02-20 23:37

您好,只是看科目覺得不一樣,其實是一樣的,比喻這個往來單位一開始用的其他應(yīng)付,就不按科目了,以后不管收付都用這個科目,方便對賬

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快賬用戶5003 追問 2025-02-20 23:43

都用這個會計科目不違背會計準(zhǔn)則吧

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齊紅老師 解答 2025-02-20 23:52

您好,不違背,準(zhǔn)則不會寫在具體核算,是框架性的

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快賬用戶5003 追問 2025-02-21 09:24

如果借給法人的錢,借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款,可以嗎

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齊紅老師 解答 2025-02-21 09:30

您好,可以的哦,如果其他應(yīng)付款是借方余額,我們在負債表列示時還是其應(yīng)收款的

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您好,也不能這么絕對說錯了,這是公司借人家的錢,就是欠款,其他應(yīng)付款沒錯的
2025-02-20
是的。就是那樣處理的哈
2023-07-11
您好 前面跟員工有沒有業(yè)務(wù)往來
2021-07-29
你好,正規(guī)的做法是借其他應(yīng)收款
2020-11-19
是的,就是那樣做的
2025-04-08
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