你好,不需要的,退稅增值稅本身就不繳納的

位于市區(qū)的丙進出口公司為增值稅一般納稅人,主要從事實木地板的生產(chǎn)和銷售。2022年11月銷售一批自產(chǎn)的實木地板,取得不含增值稅價款600萬元。另外,當期出口貨物增值稅免抵稅額為8萬元。假設(shè)本月無其他業(yè)務(wù),可抵扣的增值稅進項稅額為26萬元。已知實木地板的消費稅稅率為5%,增值稅稅率為13%,丙公司適用的城市維護建設(shè)稅稅率為7%,教育費附加征收率為3%,地方教育附加征收率為2%。要求:根據(jù)上述資料,回答下列問題。計算結(jié)果如有小數(shù),請保留小數(shù)位數(shù)兩位。(1)計算丙公司本月應(yīng)繳納的增值稅。(2)計算丙公司本月應(yīng)繳納的消費稅。(3)計算丙公司本月應(yīng)繳納的城市維護建設(shè)稅。(4)計算丙公司本月應(yīng)繳納的教育費附加。(5)計算丙公司本月應(yīng)繳納的地方教育附加。
位于市區(qū)的丙進出口公司為增值稅一般納稅人,主要從事實木地板的生產(chǎn)和銷售。2022年11月銷售一批自產(chǎn)的實木地板,取得不含增值稅價款600萬元。另外,當期出口貨物增值稅免抵稅額為8萬元。假設(shè)本月無其他業(yè)務(wù),可抵扣的增值稅進項稅額為26萬元。已知實木地板的消費稅稅率為5%,增值稅稅率為13%,丙公司適用的城市維護建設(shè)稅稅率為7%,教育費附加征收率為3%,地方教育附加征收率為2%。要求:根據(jù)上述資料,回答下列問題。計算結(jié)果如有小數(shù),請保留小數(shù)位數(shù)兩位。(1)計算丙公司本月應(yīng)繳納的增值稅。(2)計算丙公司本月應(yīng)繳納的消費稅。(3)計算丙公司本月應(yīng)繳納的城市維護建設(shè)稅。(4)計算丙公司本月應(yīng)繳納的教育費附加。(5)計算丙公司本月應(yīng)繳納的地方教育附加。
位于市區(qū)的丙進出口公司為增值稅一般納稅人,主要從事實木地板的生產(chǎn)和銷售。2022年11月銷售一批自產(chǎn)的實木地板,取得不含增值稅價款600萬元。另外,當期出口貨物增值稅免抵稅額為8萬元。假設(shè)本月無其他業(yè)務(wù),可抵扣的增值稅進項稅額為26萬元。已知實木地板的消費稅稅率為5%,增值稅稅率為13%,丙公司適用的城市維護建設(shè)稅稅率為7%,教育費附加征收率為3%,地方教育附加征收率為2%。要求:根據(jù)上述資料,回答下列問題。計算結(jié)果如有小數(shù),請保留小數(shù)位數(shù)兩位。(1)計算丙公司本月應(yīng)繳納的增值稅。(2)計算丙公司本月應(yīng)繳納的消費稅。(3)計算丙公司本月應(yīng)繳納的城市維護建設(shè)稅。(4)計算丙公司本月應(yīng)繳納的教育費附加。(5)計算丙公司本月應(yīng)繳納的地方教育附加。
位于市區(qū)的丙進出口公司為增值稅一般納稅人,主要從事實木地板的生產(chǎn)和銷售。2022年11月銷售一批自產(chǎn)的實木地板,取得不含增值稅價款600萬元。另外,當期出口貨物增值稅免抵稅額為8萬元。假設(shè)本月無其他業(yè)務(wù),可抵扣的增值稅進項稅額為26萬元。已知實木地板的消費稅稅率為5%,增值稅稅率為13%,丙公司適用的城市維護建設(shè)稅稅率為7%,教育費附加征收率為3%,地方教育附加征收率為2%。要求:根據(jù)上述資料,回答下列問題。計算結(jié)果如有小數(shù),請保留小數(shù)位數(shù)兩位。(1)計算丙公司本月應(yīng)繳納的增值稅。(2)計算丙公司本月應(yīng)繳納的消費稅。(3)計算丙公司本月應(yīng)繳納的城市維護建設(shè)稅。(4)計算丙公司本月應(yīng)繳納的教育費附加。(5)計算丙公司本月應(yīng)繳納的地方教育附加。
位于市區(qū)的丙進出口公司為增值稅一般納稅人,主要從事實木地板的生產(chǎn)和銷售。2022年11月銷售一批自產(chǎn)的實木地板,取得不含增值稅價款600萬元。另外,當期出口貨物增值稅免抵稅額為8萬元。假設(shè)本月無其他業(yè)務(wù),可抵扣的增值稅進項稅額為26萬元。已知實木地板的消費稅稅率為5%,增值稅稅率為13%,丙公司適用的城市維護建設(shè)稅稅率為7%,教育費附加征收率為3%,地方教育附加征收率為2%。要求:根據(jù)上述資料,回答下列問題。計算結(jié)果如有小數(shù),請保留小數(shù)位數(shù)兩位。(1)計算丙公司本月應(yīng)繳納的增值稅。(2)計算丙公司本月應(yīng)繳納的消費稅。(3)計算丙公司本月應(yīng)繳納的城市維護建設(shè)稅。(4)計算丙公司本月應(yīng)繳納的教育費附加。(5)計算丙公司本月應(yīng)繳納的地方教育附加。
老師,有一份合同,是我公司和個人簽的,對方?jīng)]有公司,可以用我們企業(yè)銀行匯給個人嗎?
本公司是做網(wǎng)絡(luò)游戲的,客戶充值購買游戲幣,然后公司搞活動,贈送游戲幣給客戶,贈送形式很多,有充值滿送,有額外贈送,完成任務(wù)贈送,那么,贈送部分的游戲幣需要繳納增值稅嗎?
老師,請問,我公司是一家小規(guī)模的納稅人,現(xiàn)在做內(nèi)賬,10 月份繳納了增值稅,然后我 10 月份的時候就直接做:借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-小規(guī)模稅額,貸:銀行存款,然后結(jié)轉(zhuǎn)的時候,資產(chǎn)負債表上應(yīng)交稅金出現(xiàn)了負數(shù),這正常嗎?
老師,想問一下,我們是酒店行業(yè),有一批固定資產(chǎn)需要報廢,報廢的錢想沖減員工宿舍的租賃費,會計分錄如何處理?
公司很多零星的網(wǎng)購,開票好麻煩,又什么好的方法不用開這部分的票,但是能把費用走掉,或者給予補貼可以嗎
老師,一般納稅人公司買手機送客戶,開的專票可以抵扣嗎?
老師好,公司修改董事流程是什么?
老師,我們給人家代理記賬,一般需要提供哪些材料給他們呢 就是他們給我們做賬的話
老師,個體戶一般納稅人,沒簽合同的員工我按雇員錄到自然人扣繳端了,每月報個稅,可以嗎?還有就是個人經(jīng)營所得稅,每月報的陳本費用是全部費用包括沒有發(fā)票的,這也就是利潤了吧,那年末調(diào)贈沒有發(fā)票的不讓稅前扣除,這就沒有實際操作過,不明白
老師,全面預(yù)算的公式是什么
老師,比如增值稅-10萬,企業(yè)所得稅3萬,城建1萬,這樣核算企業(yè)2024年度一共繳納了多少稅額,只需要3+1萬這樣嗎?增值稅的不用管
是的,這里計算繳納多少不考慮增值稅