你好,預(yù)交的部分是可以抵減的
收到預(yù)付工程款要申報(bào)增值稅嗎?沒(méi)開(kāi)發(fā)票怎么申報(bào)?
老師,我們建筑工程有限公司,一般納稅人,如果先開(kāi)了銷項(xiàng)專票,未收到進(jìn)項(xiàng)專票,在報(bào)稅期申報(bào)銷項(xiàng)收入,繳納了增值稅,以后收到進(jìn)項(xiàng)專票,可以申請(qǐng)退增值稅款嗎
老師,你好我們是建筑工程企業(yè),然后異地經(jīng)營(yíng)工程需要預(yù)繳增值稅和附加稅,預(yù)繳的增值稅在主營(yíng)稅務(wù)機(jī)關(guān)月底申報(bào)納稅的時(shí)候是可以抵扣應(yīng)該繳納的增值稅,那請(qǐng)問(wèn)老師,異地預(yù)繳的附加稅也可以抵扣增值稅嗎,如果可以抵扣是怎么抵扣?
老師,6月份開(kāi)了建筑服務(wù)-工程服務(wù)的發(fā)票,當(dāng)時(shí)預(yù)申報(bào)了預(yù)繳增值稅,稅款沒(méi)有繳納,想著等工程款下來(lái)繳稅,現(xiàn)在工程款一直沒(méi)到賬,這筆預(yù)繳稅款我在下個(gè)月(7月15日)之前申報(bào)6月增值稅稅之前繳納可以不?
老師您好,我公司是建筑行業(yè),一般納稅人,一般項(xiàng)目收到預(yù)收工程款1400萬(wàn),是不是需要預(yù)繳增值稅?我公司有留底可以抵扣預(yù)繳增值稅嗎?
老師,我只有小型企業(yè)和微型企業(yè)才能申請(qǐng)留底退稅嗎?
某自營(yíng)出口的生產(chǎn)企業(yè)(一般納稅人)出口貨物征稅率為13%,退稅率為9%。2025年5月出口設(shè)備40臺(tái),出收入折合人民幣200萬(wàn)元;本月國(guó)內(nèi)銷售設(shè)備不含增值稅收入100萬(wàn)元;國(guó)內(nèi)購(gòu)進(jìn)貨物取得增值稅專用發(fā)票注明的價(jià)款為200萬(wàn)元、稅額26萬(wàn)元,發(fā)票于當(dāng)月勾選認(rèn)證,本月期初留底稅額為6萬(wàn)元,該生產(chǎn)企業(yè)當(dāng)月免抵稅額是多少萬(wàn)元
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)一下,個(gè)體戶中途轉(zhuǎn)為查賬征收,可以彌補(bǔ)以前年度虧損嗎?
甲公司應(yīng)該賬款為160萬(wàn),已提壞賬準(zhǔn)備10萬(wàn),這種說(shuō)法的應(yīng)該賬款是賬面余額還是賬面價(jià)值是160啊
企業(yè)簽訂的房屋維修、空調(diào)打印機(jī)等設(shè)備維修、其他零星維修等合同,是否繳納印花稅
9月1日起公司必須全員繳納社保嗎?
老師好,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在通用定額發(fā)票還可以用嗎?
我想找個(gè)老師幫我算一下我們公司公司在山東泰安是一般納稅人,在2021年做了三個(gè)出口越南的銷售合同,當(dāng)時(shí)做的抵扣沒(méi)做退稅,我想知道我如果想做退稅的話怎么算,三個(gè)合同金額分別是202898元,233728元,134716元,就是山東泰安公司的貨賣給了越南,
老師居民用水免稅嗎?自來(lái)水廠公司
公司外賬上的現(xiàn)金只能是從銀行取的嗎?
扣除額這里怎么填
這個(gè)除非有分包,否則不需要扣除
那抵扣進(jìn)項(xiàng)的填哪里
預(yù)繳的時(shí)候不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅
申報(bào)了預(yù)繳,增值稅申報(bào)那邊就不用申報(bào)這100萬(wàn)了?
你好,要申報(bào),但是算稅的時(shí)候可以減去預(yù)交的這部分。