你好,需要反結(jié)賬 到去年更正報表收入的?
你好,我今年發(fā)現(xiàn)去年的會計做賬時, 多做了收入,增值稅申報表多報了收入, 賬務(wù)上通過以前年度損益調(diào)整調(diào)整之后, 請問現(xiàn)在需要去稅局更正去年的增值稅申報表嗎? 如果更正了那去年的企業(yè)所得稅申報表里面的增值稅收入不就和增值稅申報表對不上?
去年第四季度的所得稅收入申報錯誤,少報了,需要去更正季報申報表和財報嗎?還是直接匯算做正確就可以了。
涉及往年的調(diào)賬搞不懂啊,老師!因為我今年3月調(diào)整了2023年的增值稅申報表,增加了無票收入進(jìn)去,稅務(wù)上我也同步增加了收入到第四季度的所得稅申報表,賬務(wù)上我沒有反結(jié)賬到去年去改帳,而是在今年賬務(wù)里做了以前年度損益調(diào)整,但以前損益調(diào)整不影響我在財務(wù)軟件里引出的去年的利潤表,那我稅務(wù)上怎么申報年度財務(wù)報表啊,還能不能根據(jù)我從軟件里引出的利潤表申報呢?如果根據(jù)這個申報,那么我稅務(wù)上年度財務(wù)報表和我的第四季度所得稅申報表收入金額就不一樣啊
老師,去年10份補(bǔ)繳5月的無票收入稅款,當(dāng)時直接更正了5月的增值稅申報表,但是沒有反結(jié)改報表喂沒改財務(wù)報表,造成后面一個季度的財務(wù)報表和增值稅申報表收入金額不一致,這種差異可以存在嗎,需要調(diào)整去年的財務(wù)報表和賬嗎
老師,我今年3月調(diào)整了2023年的增值稅申報表,增加了無票收入進(jìn)去,也 同步增加了收入到第四季度的所得稅申 報表, 但賬務(wù)上我沒有反結(jié)賬到去年去改 帳,而是在今年賬務(wù)里做了以前年度損 益調(diào)整,但以前損益調(diào)整不影響我在財 務(wù)軟件里引出的去年的利潤表, 那我稅 務(wù)上怎么申報年度財務(wù)報表啊,還能不 能根據(jù)我從軟件里引出的利潤表申報 呢?如果根據(jù)這個申報,這個利潤表是不含以前年度損益調(diào)整(也就是增加的無票收入),但是我第四季度所得稅申報表是包含了新增的無票收入的,那么我稅務(wù) 年度財務(wù)報表和我的第四季度所得稅申 報表收入金額就不一樣?。?/p>
老師你好,公司直接支付培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的培訓(xùn)費怎么做分錄?開了發(fā)票怎么做分錄
老師您好 我們公司有個技術(shù)員工工資很高 超了社保基數(shù) 但是又想給他按最低基數(shù)交社保 這個在賬務(wù)和申報怎么做呢老師
接到稅局電話,說企業(yè)有中高風(fēng)險,具體應(yīng)該怎么處理呢
現(xiàn)在夫妻雙方其中女方全額填了子女教育專項附加扣除,,匯算清繳發(fā)現(xiàn)年收入小于六萬,她還能刪了,讓男方全額填子女教育,享受2000*12=24000的扣除嗎
企業(yè)個人所得稅在電子稅務(wù)局網(wǎng)上怎么去操作?具體流程是怎樣的
老師,公司有分租一層廠房給關(guān)聯(lián)公司,但是公司的經(jīng)營范圍沒有租賃,有咨詢服務(wù),可以收租金開咨詢服務(wù)的發(fā)票嗎?
老師你好!非住宅出租,出租交什么稅?每月20萬元租金,老師幫我核算一下稅費
發(fā)票金額比實付金額(合同金額)大,有沒有關(guān)系的?影響財務(wù)做賬嗎?
老師,請問24年有個費用大約有4萬,直接入賬了,但是今年才收到發(fā)票,這樣的話直接放上發(fā)票還是直接沖了,計提這個月啊
老師,公司有理財業(yè)務(wù)的話怎么做分錄,都記什么科目啊