你好,其他應(yīng)付款余額過(guò)大可能會(huì)引起系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn),應(yīng)付賬款一般不會(huì)影響
資料三因?yàn)槎惙ㄒ?guī)定計(jì)體的壞賬準(zhǔn)備不得計(jì)入應(yīng)納稅所得額,因而不用調(diào)整應(yīng)實(shí)際發(fā)生壞賬時(shí)對(duì)當(dāng)期所得稅的影響,是這樣理解?另外資料二,為何資產(chǎn)表日后事項(xiàng)調(diào)整了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,卻不用調(diào)整報(bào)告期的應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅?
2×21年末,甲公司因或有事項(xiàng)確認(rèn)了一項(xiàng)負(fù)債50萬(wàn)元,同時(shí),因該或有事項(xiàng),甲公司基本可以確定可以從直接相關(guān)責(zé)任人處獲得賠償40萬(wàn)元。(1)假設(shè)不考慮所得稅及納稅調(diào)整事項(xiàng),該或有事項(xiàng)影響了甲公司2×21年財(cái)務(wù)報(bào)表的哪些項(xiàng)目,影響金額是多少?(2)提升附加題:假設(shè)甲公司所得稅稅率為25%,所得稅采用資產(chǎn)負(fù)債表債務(wù)法核算,該或有事項(xiàng)影響了甲公司2×21年財(cái)務(wù)報(bào)表的哪些項(xiàng)目,影響金額是多少?(這個(gè)知識(shí)點(diǎn)在資產(chǎn)負(fù)債表日后事項(xiàng)的學(xué)習(xí)中會(huì)用到)
12月份有一張紅字發(fā)票未記賬,稅額一千多,報(bào)稅的時(shí)候發(fā)現(xiàn)讓做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,因?yàn)?2月份增值稅有留底,也沒(méi)影響稅款,1月份調(diào)整可以嗎?審計(jì)會(huì)怎么處理呀?
小規(guī)模納稅人注銷(xiāo)公司,資產(chǎn)負(fù)債表有銀行存款,其他應(yīng)收款,其他應(yīng)付款,應(yīng)交稅費(fèi),未分配利潤(rùn),,資產(chǎn)負(fù)債表該怎么調(diào)整呀?注銷(xiāo)時(shí)資產(chǎn)負(fù)債表上可以留哪些科目呀,哪些必須得計(jì)入未分配利潤(rùn)?
一般納稅人向農(nóng)戶采購(gòu)水果,預(yù)付了貨款,掛賬的時(shí)候借:其他應(yīng)付款-農(nóng)戶名字 貸:銀行存款。但是我看有些財(cái)務(wù)做的是借:應(yīng)付賬款-農(nóng)戶名字 貸:銀行,科目不一樣,這樣有影響嗎?哪個(gè)分錄是對(duì)的
固定資產(chǎn)可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?老師
建筑企業(yè)進(jìn)項(xiàng)占比怎么計(jì)算, 進(jìn)賬多了很多。項(xiàng)目是虧損的。需要分析。
請(qǐng)問(wèn)一下自然人每個(gè)月有工資收入,如果辦個(gè)個(gè)體工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照有沒(méi)有影響?
9月說(shuō)全員社保,公司都沒(méi)有收入,老板就一個(gè)人,每個(gè)月公賬沒(méi)有進(jìn)出,還要給他申報(bào)個(gè)稅嗎,報(bào)多少收入呢
老師, 我們店租每年店租20萬(wàn),合同我簽5年,實(shí)際交3年就行,可以享用5年時(shí)間。 第一年第二年第四年交,第三年,第五年免租金。我可以用60萬(wàn)平均攤5年每年12萬(wàn),然后第一年交20萬(wàn)租金其中8萬(wàn)作預(yù)付款嗎
A公司給B公司提供技術(shù)開(kāi)發(fā),A公司這部分人力成本直接外包給B公司可以么,需要什么條件;
這個(gè)10%是什么?怎么來(lái)的?
老師,麻煩問(wèn)下?服裝設(shè)計(jì)及生產(chǎn)企業(yè)公司(定制類的企業(yè)) 生產(chǎn)成本怎么核算比較合適?
老師,麻煩看下這個(gè)189題,沒(méi)看懂為什么還要用12月31日的即期匯率算一次
請(qǐng)問(wèn)老師:我們公司22年1月至25年8月賬務(wù)經(jīng)過(guò)審計(jì),審計(jì)報(bào)告出來(lái)前給我們了一些整改意見(jiàn),有些是資料不全,有些是調(diào)賬未用以前年度損益科目。那我應(yīng)當(dāng)將22-24年應(yīng)整改的科目是放在原賬套年度更正還是全部放在25年9月份更正?