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12月之前的庫存差額因數(shù)額比較大,剛接手,所以先把庫存盤虧和盤盈的全部做了一筆分錄調(diào)正,金額差計入了待處理財產(chǎn)損益,現(xiàn)在陸續(xù)找到一批貨物的出處了,怎么再結(jié)轉(zhuǎn)這個成本和確認(rèn)相應(yīng)收入呢? 我是內(nèi)賬會計

2025-02-19 10:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-02-19 10:44

你好,陸續(xù)找到貨物的出處是什么意思?

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齊紅老師 解答 2025-02-19 10:44

企業(yè)存貨盤盈時,賬務(wù)處理為:   借:庫存商品     貸:待處理財產(chǎn)損溢   批準(zhǔn)處理后:   借:待處理財產(chǎn)損溢     貸:管理費(fèi)用   2、企業(yè)存貨盤虧時,賬務(wù)處理為:   借:待處理財產(chǎn)損溢     貸庫存商品   批準(zhǔn)處理后:   借:其他應(yīng)收款(保險公司和過失人的賠償)     管理費(fèi)用(一般經(jīng)營損失)     營業(yè)外支出——非常損失(意外災(zāi)害等非常損失)     貸:待處理財產(chǎn)損溢

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齊紅老師 解答 2025-02-19 10:44

盤盈盤虧是這個的。

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快賬用戶9533 追問 2025-02-19 10:55

意思是先用待處理財產(chǎn)損益把庫存調(diào)回來,然后再正常結(jié)轉(zhuǎn)這部分貨物的成本,對嗎?

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齊紅老師 解答 2025-02-19 10:57

你好,盤盈盤虧它不涉及到主營業(yè)務(wù)成本。盤盈的話,他就沖管理費(fèi)用,如果是盤虧的話,就做管理費(fèi)用或者是營業(yè)外支出。

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快賬用戶9533 追問 2025-02-19 11:06

是因為之前貨物出去了,本應(yīng)該要結(jié)轉(zhuǎn)成本的,但是不確定結(jié)轉(zhuǎn)到哪里,所以就盤盈盤虧的都放在待處理財產(chǎn)損益里了,但是現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這個貨發(fā)出去了,才找出了銷貨單,所以是不是應(yīng)該要結(jié)轉(zhuǎn)這部分貨物的成本和涉及到的收入

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齊紅老師 解答 2025-02-19 11:07

之前沒有做收入,也沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本的可以。

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快賬用戶9533 追問 2025-02-19 11:16

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2025-02-19 11:17

不用客氣,工作愉快。

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你好,陸續(xù)找到貨物的出處是什么意思?
2025-02-19
您好,是的, 借待處理財產(chǎn)損溢-30000? 貸:未分配利潤,這個也要結(jié)轉(zhuǎn)。分錄是這么寫的
2024-12-15
您好,最后一個分錄 待處理財產(chǎn)損溢 是個過度科目,在年末要確定處置的結(jié)轉(zhuǎn),前面2個分錄對的,,要更正23年年報
2024-12-14
同學(xué)你好 沒有發(fā)票的都要調(diào)增 型號不一致不能沖減
2021-03-18
你好,1.是的,當(dāng)月申報 2.暫估沖銷應(yīng)該是按原分錄直接沖了才對,為什么會存在沒有沖稅額?申報是要按正確的申報 3.直接反分錄或者原分錄紅字
2020-09-10
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