你好,是的,最好是分開。
老師,請教一下,就是我們的出外貿(mào)型出口,有報關(guān)單和進(jìn)項(xiàng)票,報關(guān)單有三個商品明細(xì),開的進(jìn)項(xiàng)票只對應(yīng)報關(guān)單的一個商品,我申報的時候也是只申報了進(jìn)項(xiàng)票里的商品,我現(xiàn)在要做賬,不知道怎么寫分錄 現(xiàn)在我手上的票據(jù)的金額 進(jìn)項(xiàng)金額:6132.74,稅額:797.26 報關(guān)單對應(yīng)的商品是:6921.71金額 我申報的時候:銷售收入:6921.71/1.13=6125.41 稅額是:796.30 采集的時候我都是選擇退稅,不知道我這樣的操作對不對 這樣的分錄要怎么寫呀
老師您好!我們有個客戶,做進(jìn)出口,前年我們銷售一批貨物給他們,貨物已經(jīng)外銷退稅,發(fā)票也已經(jīng)認(rèn)證,現(xiàn)在對方才發(fā)現(xiàn)發(fā)票商品明細(xì)對應(yīng)不上,又來要求我們沖紅重開,對方開具的紅字信息表是幾分發(fā)票開一起,還選擇了未抵扣,這樣操作對嗎?
老師我想問下賣貨給某某客戶,首先簽合同包括需要的商品名稱明細(xì),然后客戶下單會把需要的商品發(fā)過來,上面有些是合同里面的商品,有些是合同外的商品,然后銷售根據(jù)客戶發(fā)過來的商品下單,主要是開票明細(xì),合同外的商品不能開要改成合同內(nèi)的商品,把幾張單子從軟件里面導(dǎo)出來,有時候多得話會有上千個商品,一個一個核對跟之前合同里面的商品,老師有沒有什么簡便的方法,好的流程啊,請?jiān)敿?xì)解答下,有經(jīng)驗(yàn)的老師來解答下,謝謝!
老師我想問下賣貨給某某客戶,首先簽合同包括需要的商品名稱明細(xì),然后客戶下單會把需要的商品發(fā)過來,上面有些是合同里面的商品,有些是合同外的商品,然后銷售根據(jù)客戶發(fā)過來的商品下單,主要是開票明細(xì),合同外的商品不能開要改成合同內(nèi)的商品,把幾張單子從軟件里面導(dǎo)出來,有時候多得話會有上千個商品,一個一個核對跟之前合同里面的商品,老師有沒有什么簡便的方法,好的流程啊,請?jiān)敿?xì)解答下,有經(jīng)驗(yàn)的老師來解答下,謝謝!
老師,下午好!請教您一下,關(guān)于出口相對應(yīng)的廠商開票問題,從廠商那里拿貨,既有內(nèi)銷又有外銷,那我們開票是不是要要求廠商分開開票比較好?怎樣才是正確的操作流程?謝謝!
是不是當(dāng)月所有人工分?jǐn)偟綆齑嫔唐泛桶氤善分?,半成品即使不盤點(diǎn),估算半成品的人工;;不管用定額成本或者把當(dāng)月人工完全分?jǐn)偟綆齑嫔唐罚ò窗氤善泛屯旯ぎa(chǎn)品數(shù)量比列),這兩種方法都行啊,只要每月不留人工成本差額,這兩種方法都可以?。?/p>
今年4月份成立的公司今年6月份需要做工商年報嗎?5月31號前需要做匯算清繳嗎
私車公用租賃協(xié)議需要交印花稅嗎
帶扣職工電費(fèi)怎么做賬?這部分代發(fā)工資的人員社保掛靠我們分公司的,對方工資先打入我們私賬,我們總公司再打入分公司去代發(fā)工資和扣社保。 這時候要怎么做賬?
保安公司如何能優(yōu)化下所得稅稅率?不是小微了,又不想交25個點(diǎn)所得稅
公司剛成立幾個月,公司名下無車但一直在報銷油費(fèi),現(xiàn)在需要補(bǔ)哪些資料呢
老師,長投減資成本法到權(quán)益法,墜入調(diào)整是,長投要寫二級科目嗎
董孝彬老師回答,老師,我一開始退款分錄就是做的借方:銀行存款,貸方:預(yù)付賬款呀!都把搞糊涂了,退款到底是放借方還是貸方
老師好,一般納稅人,采購貨款付了80%,現(xiàn)在貨物已經(jīng)入庫了,還沒有收到供應(yīng)商的發(fā)票,賬面兒要怎么做?
@董老師,晚上好,請問在線嗎
那對單位有要求嗎?是不是只要報關(guān)單上有的單位,我們選其中之一就好。謝謝!
你好,是的,你選擇一個就行
老師,我們公司是商貿(mào)公司,然后有時候會涉及委外派單,那請問我們出口對應(yīng)的廠商是胚布廠商還是委外廠商,如何確定相對應(yīng)的廠商幫忙開相對應(yīng)的稅票,確保一對一一致。符合規(guī)范的做法是?謝謝!
你只需要看你是跟誰簽訂的合同,就是出口對應(yīng)的廠商
跟胚布有簽合同,跟委外也有簽合同。這個我要如何區(qū)分,剛剛草狗就針對這個問題,說如果是這樣我們應(yīng)該要求誰?是否兩家都要要求這樣處理?請問正確的做法應(yīng)該是怎樣的?謝謝!
你好,這2個都是需要的。他們都幫你加工了。
所以如果退稅或者不退稅,其實(shí)都要將這部分分內(nèi)外銷是嗎?委外部分不可以視同內(nèi)銷處理是嗎?謝謝老師
你好,委外加工,對于你們來說是進(jìn)項(xiàng)。 不是銷售了
我明白,我意思是委外那部分的稅額,我也要按出口的來處理,不能抵扣還是可以抵扣增值稅?我的理解是,如果視同外銷,這部分要么退稅,要么不申請退稅計(jì)入成本處理。如果視同內(nèi)銷就可以抵扣增值稅處理,不知道這樣我理解是否正確。謝謝!
你好,是的,你的理解沒問題是對的。
規(guī)范的情況下,那像我們這種情況,請問是視同外銷還是內(nèi)銷列?謝謝!
你這個本身有一部分內(nèi)銷,有一部分外銷啊。
這個既有內(nèi)銷又有外銷。而不是全部視同內(nèi)銷,也不是全部視同外銷。
哦,所以就是根據(jù)實(shí)際用途來確定是內(nèi)銷還是外銷。如果是內(nèi)銷就直接抵扣,如果用于出口就要單獨(dú)開票了。是嗎?謝謝老師
你好,對的,就是這樣子的。