久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

老師,想問一下,2025年第一季度賬上有20萬利潤,但是24年年底賬上有虧損50萬,24年匯算端口稅務(wù)局還沒打開,估計要4月過了一季度申報期才能填寫匯算。 這樣第一季度 申報的時候,還沒做24年的匯算,可以抵扣24年底賬上余下的50萬虧損嗎

2025-02-14 16:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-02-14 16:46

您好,不可以的,彌補虧損金額是獲取的上年匯算的數(shù)據(jù)。如果24年的沒匯算那么25年一季度申報時不能彌補24年的

頭像
快賬用戶9998 追問 2025-02-14 16:48

我們是建筑行業(yè),接的合同是純勞務(wù)的,成本也是只有人工。那不能抵扣24年的虧損的情況下,我可以先暫估人工成本吧,這樣等二季度再紅沖暫估成本。 然后到時候二季度做了匯算是不是二季度申報可以享受虧損的彌補

頭像
齊紅老師 解答 2025-02-14 16:51

您好,屬于當(dāng)期的成本費用就要做到當(dāng)期,沒發(fā)票的可以先暫估的

頭像
齊紅老師 解答 2025-02-14 16:52

到第二季度就可以彌補了,過了5.31肯定匯算了

頭像
快賬用戶9998 追問 2025-02-14 16:53

老師,我的這個是建筑純勞務(wù)合同,成本只有人工工資,沒有材料,暫估可以只暫估人工工資嗎,之前只聽過暫估材料沒聽過暫估人工工資

頭像
齊紅老師 解答 2025-02-14 16:56

您好,人工工資可以先計提,到匯算時還沒發(fā)放的就不能稅前扣除

頭像
快賬用戶9998 追問 2025-02-14 17:31

老師,我想問一下,我聽課說,個稅申報是等發(fā)了工資再申報,但是我們工作都是先申報再發(fā)工資,最后銀行付了款,想問下這樣可以稅前扣除嗎?稅務(wù)局會認(rèn)嗎

頭像
齊紅老師 解答 2025-02-14 17:35

您好,你這是提前報了一個月,如果在年末12.31日把12月的工資發(fā)了這樣全年的就對上了

頭像
齊紅老師 解答 2025-02-14 17:37

也就是在當(dāng)年12.31把當(dāng)年的工資發(fā)放完,這樣按發(fā)放金額申報個稅當(dāng)年就趕上了

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
咨詢
相關(guān)問題討論
您好,不可以的,彌補虧損金額是獲取的上年匯算的數(shù)據(jù)。如果24年的沒匯算那么25年一季度申報時不能彌補24年的
2025-02-14
不需要 不用體現(xiàn)了
2025-04-08
你好,你要做完匯算清繳虧損數(shù)據(jù)就帶出來了就可以抵減這個季度的盈利
2021-03-14
你好按理是可以的.24年匯算清繳納稅調(diào)增30
2025-05-07
問題① 23 年賬和 23 年所得稅報表通常需更正,24 年和 25 年 1 季度報表視 23 年數(shù)據(jù)更正對其影響而定,若有影響則需更正,無影響可不更正。 問題② 可以在當(dāng)期調(diào)整但有風(fēng)險,可能遭稅務(wù)機關(guān)質(zhì)疑和處罰。 調(diào)整分錄:借 “以前年度損益調(diào)整” -30,貸 “應(yīng)付賬款(或相關(guān)暫估科目)” -30;借 “利潤分配 - 未分配利潤” -30,貸 “以前年度損益調(diào)整” -30。同時 25 年按正確應(yīng)納稅所得額計算虧損彌補。建議與稅務(wù)機關(guān)溝通后按要求處理。
2025-04-18
相關(guān)問題
相關(guān)資訊

領(lǐng)取會員

親愛的學(xué)員你好,微信掃碼加老師領(lǐng)取會員賬號,免費學(xué)習(xí)課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

親愛的學(xué)員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務(wù),請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進行更多提問!

會計問小程序

該手機號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進行提問
會計問小程序
會計問小程序
×