增值稅稅負(fù) = (當(dāng)期應(yīng)納增值稅額 ÷ 當(dāng)期應(yīng)稅銷售收入)×100%。設(shè)銷售收入為 300,要達(dá)到 3% 稅負(fù),則當(dāng)期應(yīng)納增值稅為 300×3% = 9。 銷項稅額:假設(shè)銷售適用稅率為 13%(未明確銷售業(yè)務(wù),暫按常見稅率),銷項稅額 = 300÷(1 %2B 13%)×13%≈34.51 。 那么需要的進(jìn)項稅額 = 銷項稅額 - 應(yīng)納增值稅 = 34.51 - 9 = 25.51 。 計算各類發(fā)票所需金額 柴油:設(shè)柴油發(fā)票金額為 x,其進(jìn)項稅額為 x÷(1 %2B 13%)×13%,即 0.115x 。 輪胎:設(shè)輪胎發(fā)票金額為 y,其進(jìn)項稅額為 y÷(1 %2B 5%)×5%,即 0.0476y 。 維修:設(shè)維修發(fā)票金額為 z,其進(jìn)項稅額為 z÷(1 %2B 13%)×13%,即 0.115z 。 可列方程 0.115x %2B 0.0476y %2B 0.115z = 25.51 。 從降低成本角度,柴油和維修稅率高,優(yōu)先考慮多取得柴油和維修發(fā)票。在滿足業(yè)務(wù)真實性前提下,可適當(dāng)多安排柴油采購、維修業(yè)務(wù),取得相應(yīng)發(fā)票。同時,輪胎發(fā)票也可根據(jù)實際業(yè)務(wù)情況適量取得。 另外,成本費(fèi)用占比 0.79,意味著利潤空間為 300×(1 - 0.79)= 63 ,要確保利潤,取得發(fā)票時要綜合考慮采購價格等因素,避免因過度追求進(jìn)項發(fā)票而導(dǎo)致采購成本過高壓縮利潤。
商業(yè)管理公司,是區(qū)政府旗下子公司,國企,受托管理分公司的房產(chǎn),維修,裝潢,還有安裝燃?xì)膺@些,金額不小,目前有針對工人的宿舍,還有商鋪 問題1對于宿舍這塊,我們是按月幾百塊,有短租有長租,根據(jù)工頭需要,我們還有個浴室,充值水費(fèi)洗澡,房產(chǎn)也不是自己的,只負(fù)責(zé)管理,租房子一般都是收幾個月房租,票開的不一定及時,那么這塊收入我怎么賬務(wù)處理,增值稅和企業(yè)所得稅怎么申報?收入需要分月確認(rèn)嗎?增值稅根據(jù)開票來,還是合同分批確認(rèn)來?企業(yè)所得稅尼?代收的水電費(fèi)我計入啥收入明細(xì)科目,怎么繳稅?公攤費(fèi)用定額的,一年120.這個收入我怎么計入明細(xì)科目?怎么開票?增值稅企業(yè)所得稅怎么報?增值稅幾個點(diǎn)啥明目? 問題2還有商鋪,商鋪有合同一出租租幾年,前幾年免租,后面有收入,但現(xiàn)在不一定交,那么這個收入各年怎么確認(rèn),企業(yè)所得稅增值稅怎么報?我們租人家的成本票我們能及時取得?因為虧損居多?這個收入要是平攤到每年,要是造成繳稅咋辦?代收的水電費(fèi)開啥票?
老師,你好,是這樣,我們是一家機(jī)電設(shè)備銷售公司,就是進(jìn)銷存這種,之前是有一個老會計代賬的,她做的賬一直都是每月倒推成本利潤,應(yīng)該是有一個她了解的負(fù)稅點(diǎn),看賬之前每個月的營業(yè)收入開票都是準(zhǔn)確真實的,費(fèi)用發(fā)票也是的,但是就是成本這塊,一直都是后面沒有附明細(xì)成本單子,就是分錄借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:庫存商品這樣,增值稅是每個月按銷項進(jìn)項抵扣的,就是每個月的利潤應(yīng)該是由稅負(fù)率倒推的,那請問這樣的話有風(fēng)險嗎?要怎么解決呢?
就是一個月估計300銷售假設(shè)為單位1,成本有柴油,電費(fèi)、輪胎,維修,雜費(fèi)辦公房租有抵扣成本合計占比0.35;工資、車保險、員工住房,辦公房租無抵抗成本0.44;合計成本費(fèi)用0.79的樣子;假設(shè)按增值稅負(fù)3個點(diǎn),利潤適當(dāng)做一點(diǎn),要準(zhǔn)備發(fā)票平時開一點(diǎn)進(jìn)來;能開票的有柴油13個點(diǎn),輪胎5個點(diǎn)、維修13個點(diǎn)的、;我要準(zhǔn)備開什么票合適?確保利潤有一點(diǎn),增值稅負(fù)達(dá)到3個點(diǎn)樣子。
老師,4000元勞務(wù)發(fā)票要交多少個稅了?
老師,比如說空調(diào)采暖費(fèi),應(yīng)收賬款明細(xì)登記到某個單位的名字就可以了,還是需要登記單位名字和空調(diào)采暖費(fèi)同時登記
老板的一個合作的人要分紅 這個錢怎么給他合適 他用他的公司給我們開發(fā)票可以嗎
老師,有這樣的一個情況,電費(fèi)戶名是我們公司的,電費(fèi)是別人公司交的,我們公司收到了國家電網(wǎng)開進(jìn)來別人公司的電費(fèi)發(fā)票,我們老板現(xiàn)在要把發(fā)票開給別的公司,這樣風(fēng)險大嗎
老師,您好,請問下,財管考試會考標(biāo)準(zhǔn)成本的綜合題嗎?
老師,現(xiàn)在繳注冊資本有什么規(guī)定嗎?還是備注那注明是投資款就好了?
老師,法人把自己的公寓租給公司作為辦公地址,會有風(fēng)險嗎,首次退稅審核能過嗎
公司一般賬戶收貨款,要正常開票 交稅嗎
請問老師,甲乙兩個自然人各出資50萬共100萬成立有限公司,現(xiàn)公司虧損20萬,乙要求退股,如果用減資方式,即將注冊資本減到50萬,由甲一個人持有(已實測過此方法可行),減掉乙持有的50萬股份,公司打款40萬給乙,做憑證借實收資本乙 50萬,貸銀行存款40萬,貸方余10萬,是做未分配利潤還是做資本公積更合理?麻煩懂的老師回答一下,謝謝
作為物業(yè)公司,以往多收宏進(jìn)建材的垃圾費(fèi)是9818.6元,用9818.6元來沖減6月份物業(yè)費(fèi)垃圾費(fèi)水電費(fèi)共計3061.65元,這個是借方是什么科目呢?我這里借:應(yīng)收賬款—垃圾費(fèi)3061.65應(yīng)該是錯誤的吧?以上先紅字沖9818.6元對嗎?