借:應(yīng)交稅費-城建稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
老師,我司是小規(guī)模納稅人,季度預(yù)繳企業(yè)所得稅,第三季度我司計提企業(yè)所得稅752.38元,但電子稅務(wù)局扣款752.37元,也就是我司多計提0.01元,我是不是在10月份沖減多計提的企業(yè)所得稅? 借:所得稅費用 負的0.01 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅 負的0.01 還是等12月底季度計提企業(yè)所得稅再少計提0.01元
老師,你好2023年12月份,計提增值稅少了0.01元,交費多了0.01元,如何調(diào)整
老師,發(fā)現(xiàn)12月計提增值稅時少計提了0.01元,城市建設(shè)稅多計提了0.01元,總應(yīng)交稅費金額是對的,怎么調(diào)整?
老師,2024.5月份計提時,貸:應(yīng)交稅費—城建稅/地方教育費金額寫錯,分別為多0.01和少0.01; 12月份調(diào)整的時候調(diào)錯了,在營業(yè)稅金及附加—教育附加和地方教育費附近上分別多加了0.01,應(yīng)交稅費的也是一樣,這樣2025年該如何調(diào)整回來
在電子稅務(wù)局申報增值稅時,在附列表一和附列表二和主表都填好了,附加稅是不是就自動計算出來了?我提交的為什么只有城市維護建設(shè)稅,教育附加和地方教育附加都是0,是怎么回事啊
老師,請問購車保險費計入哪個科目
申報個稅,請問從網(wǎng)頁版轉(zhuǎn)到客戶端申報個稅,出現(xiàn)這種情況,在哪里修改一下
我公司2024年開具一張34萬的對應(yīng)項目的普通發(fā)票給甲方,但是25年跟甲方結(jié)算這個項目工程量實際沒有那么多,只有30萬,因為我們跟甲方簽訂有兩個項目,另一個項目甲方還沒打完工程款,我們就退4萬給甲方,甲方又把4萬按照另一項目備注項目名稱打給我們,我紅沖上一年的發(fā)票34萬,然后開一張30萬的發(fā)票,和一張4萬的另一項目的發(fā)票,4萬是按照今年收入入賬的,結(jié)轉(zhuǎn)成本。但是上一年的紅沖34萬,和再開的30萬,應(yīng)該怎么入賬,我公司是小企業(yè)會計準(zhǔn)則。
老師問一下有沒有財務(wù)報表分析模板呢?
租房一次性付了1年房租,裝修花了45萬,這兩筆款應(yīng)該怎么做分錄。
老師,個體戶需要每月報個稅的吧
老師,這里的包裝物是不含稅的的金額么?不應(yīng)該是價外費么?
公司去年成立,做賬時沒有做過開辦費,有無問題?
合同上的成本數(shù)值和單價與報關(guān)單上的不一致,但是總金額一致,是否會影響退稅事宜?例如:成本數(shù)值*單價=總額
好的,謝謝老師
不用謝,有幫到你就好。請五星好評!