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Q

給客戶提供的服務按年收費,收到客戶錢計入預收款,2月收到了預收款,金額14萬,2月給對方開了14萬發(fā)票.由于分攤12個月是無理數(shù)(14/12),打算分攤3個月,一個月入五萬收入,一個月入4萬收入,一個月入5萬收入,合計14萬。這樣2月開了14萬發(fā)票怎么寫分錄呀,是借預收賬款,貸應交稅費應交增值稅銷項稅額嗎

2025-02-12 13:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-02-12 13:46

你好,是的,先計入預收款,并計算銷項稅額,后期再分別確認收入。同學分錄是對的。

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齊紅老師 解答 2025-02-12 13:47

借:銀行存款 貸:預收款 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)

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快賬用戶5646 追問 2025-02-12 13:51

收到預收款:借銀行存款 貸預收賬款。開了發(fā)票交增值稅,不確認收入:分錄為什么不是借:預收帳款,貸:應交稅費應交增值稅銷項稅額啊老師。

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齊紅老師 解答 2025-02-12 13:53

老師下面給你寫了分錄哈。 借:銀行存款 貸:預收賬款 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)

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快賬用戶5646 追問 2025-02-12 13:55

老師,如果1月收到了款,2月給對方開發(fā)票,開了票2月不確認收入,分錄是像我寫的那樣嗎

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齊紅老師 解答 2025-02-12 14:03

一般情況下,是收到款開了票就要確認收入。如果是上市公司比較大的公司如果一次性確認收入會時收入偏高,按照正規(guī)要求是要分期確認收入。 你這里收到款開了票,而且金額不大就可以確認收入了。 如果你們要分期確認收入,就是按照上面的分錄來寫。 1月收款,借:銀行存款 貸:預收賬款 2月開票,借:預收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)

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快賬用戶5646 追問 2025-02-12 14:20

老師,如果按照年收客戶服務費,2月收到客戶款,款項12萬。2月給對方開的是12萬的形式發(fā)票,這個業(yè)務不需要按照未開票收入申報增值稅。2月開了形式發(fā)票也先不入收入,因為利潤大。到三月份,入3萬收入(1-3月),后續(xù)月份每月入一萬收入可以嗎

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齊紅老師 解答 2025-02-12 14:26

如果要分攤收入,要在合同期平均分攤。 沒有開票,確認收入了的要做無票收入報增值稅。

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快賬用戶5646 追問 2025-02-12 14:31

好的老師,報增值稅的我了解了。就是 和客戶簽的合同期限不止今年,只是提供的這一項服務按年收費,2月開完形式發(fā)票,分攤收入可以3月入1-3萬收入,后續(xù)月份逐月分攤1萬嗎

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齊紅老師 解答 2025-02-12 14:34

看公司規(guī)模,一次性確認3個月收入影響大不大,看起來金額3萬元也不多。按照常規(guī)是平均分攤比較合適。

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快賬用戶5646 追問 2025-02-12 14:44

公司是一般納稅人,目前是小型微利企業(yè),截止到1月以前年度虧損彌補完,這樣算是影響大嗎老師

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齊紅老師 解答 2025-02-12 14:45

3萬元影響不是很大,你就按照你說的確認嘛。

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