你好,是的,先計入預(yù)收款,并計算銷項稅額,后期再分別確認(rèn)收入。同學(xué)分錄是對的。

請問老師收一年的服務(wù)費,開了一張發(fā)票,按12個月確認(rèn)收入,收到錢 借銀行存款 貸預(yù)收賬款,開發(fā)票交增值稅 借預(yù)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅銷項稅額 ,之后十一個月確認(rèn)收入 借預(yù)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 …這樣做對嗎?之后十一個月記賬憑證后附什么原始憑證
我小規(guī)模納稅人,20年6月在稅務(wù)代開一張16萬的增值稅專用發(fā)票,對方已付給我們14萬,尚欠2萬,21年12月對方審計后說數(shù)額不對,應(yīng)該是15萬。讓開紅字發(fā)票。開紅字發(fā)票我要怎么記賬?20年分錄:借銀行存款14萬,應(yīng)收賬款2萬,貸:經(jīng)營收入16萬
老師您好,請問我公司出租房產(chǎn),合同約定每半年支付一次租金,21年12月收取22年上半年租金12.6萬,21年12月收到租金時繳納增值稅,分錄是借:銀行存款12.6萬,貸:預(yù)收賬款12萬,應(yīng)交增值稅0.6萬;22年1月開始沖預(yù)收做收入,分錄是借:預(yù)收賬款2萬,貸:主營業(yè)務(wù)收入2萬。請問21年匯算清繳時要填寫“未按權(quán)責(zé)發(fā)生制確認(rèn)收入納稅調(diào)整明細(xì)表”嗎?如果要填寫,請問”合同金額“"賬載金額“和”稅收金額“怎么填?謝謝!
老師,您好,我公司土地出租,現(xiàn)在收到對方預(yù)付款(租期10年),已經(jīng)給對方公司開具增值稅專票,我轉(zhuǎn)收入的時候是一次性做收入還是應(yīng)該10年租金分?jǐn)偟矫總€月入收入呢? (1)借:銀行存款 240萬 貸:預(yù)收賬款 240萬 借:預(yù)收賬款 240萬 貸:主營業(yè)務(wù)收入 228.57萬 應(yīng)交稅費-增值稅-未交增值稅 11.43 (2)借:銀行存款 240萬 貸:預(yù)收賬款 240萬 借:預(yù)收賬款 2萬(10年240萬,一個月分?jǐn)偨痤~2萬) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 1.90萬 應(yīng)交稅費-增值稅-未交增值稅 0.1萬
我司提供給客戶一項服務(wù),每月不含稅20萬,稅額1.2萬。半年開一次發(fā)票。 每月按照不含稅計入: 借:其他業(yè)務(wù)收入20萬,貸:其他應(yīng)收款20萬 半年度那個月,開具發(fā)票127.2萬,入賬計: 借:其他業(yè)務(wù)收入20萬 應(yīng)交稅費-進(jìn)項7.2萬 貸:其他應(yīng)付款27.2萬 這樣可以嗎?
總分機構(gòu)實際,總公司在季度預(yù)填企業(yè)所得稅申報表時,要合并填寫收入、成本、費用嗎?
@董孝彬老師,別的老師別回答?
老師,公司長期借款金額很大,中途有歸還幾筆,在計算利息時需要先減去己歸還剩余的欠款計算利息?還是按原借款金額計算利息,再用計算好的利息減去己還款后做為最終利息?
做過審計的老師,固定資產(chǎn)折舊的年限,只要高于最低年限就行嗎?比如房租構(gòu)筑物,我定的是50年,機械設(shè)備20年?
@董孝彬老師 老師 我們是個體戶1-6月為定期定額戶,因第二季度開票超過30萬,被改為查賬征收交了1773.31元經(jīng)營所得,請問第四季度要怎樣核算后經(jīng)營所得稅不退也不繳
老師,一般一個公司的章程,是誰制定的?
老師,收購電影院是不是要看報表,要看報表那些問題呢
老師請問一下,個人獨資企業(yè)的法人,他的經(jīng)營只有一個人開了一個小檔口,連續(xù)三個月申零申報工資,現(xiàn)在系統(tǒng)提示問他是不是離職,這種情況下還能繼續(xù)跟他零申報工資嗎?
請問老師,勞務(wù)公司的注冊資金還能降嗎?
我公司是一個小規(guī)模納稅人生鮮日百超市。9月12號開的業(yè),到9月底營業(yè)額是29萬多。 10月份的總營業(yè)額也達(dá)20多萬。這樣第四個季度肯定要交增值稅,不能享受國家小規(guī)模的優(yōu)惠政策。 把生鮮部分的蔬菜水果或海鮮肉食,這些注冊個體戶以租賃的形式,分?jǐn)偝鋈ァ?梢詥?/p>
借:銀行存款 貸:預(yù)收款 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
收到預(yù)收款:借銀行存款 貸預(yù)收賬款。開了發(fā)票交增值稅,不確認(rèn)收入:分錄為什么不是借:預(yù)收帳款,貸:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額啊老師。
老師下面給你寫了分錄哈。 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
老師,如果1月收到了款,2月給對方開發(fā)票,開了票2月不確認(rèn)收入,分錄是像我寫的那樣嗎
一般情況下,是收到款開了票就要確認(rèn)收入。如果是上市公司比較大的公司如果一次性確認(rèn)收入會時收入偏高,按照正規(guī)要求是要分期確認(rèn)收入。 你這里收到款開了票,而且金額不大就可以確認(rèn)收入了。 如果你們要分期確認(rèn)收入,就是按照上面的分錄來寫。 1月收款,借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 2月開票,借:預(yù)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
老師,如果按照年收客戶服務(wù)費,2月收到客戶款,款項12萬。2月給對方開的是12萬的形式發(fā)票,這個業(yè)務(wù)不需要按照未開票收入申報增值稅。2月開了形式發(fā)票也先不入收入,因為利潤大。到三月份,入3萬收入(1-3月),后續(xù)月份每月入一萬收入可以嗎
如果要分?jǐn)偸杖?,要在合同期平均分?jǐn)偂?沒有開票,確認(rèn)收入了的要做無票收入報增值稅。
好的老師,報增值稅的我了解了。就是 和客戶簽的合同期限不止今年,只是提供的這一項服務(wù)按年收費,2月開完形式發(fā)票,分?jǐn)偸杖肟梢?月入1-3萬收入,后續(xù)月份逐月分?jǐn)?萬嗎
看公司規(guī)模,一次性確認(rèn)3個月收入影響大不大,看起來金額3萬元也不多。按照常規(guī)是平均分?jǐn)偙容^合適。
公司是一般納稅人,目前是小型微利企業(yè),截止到1月以前年度虧損彌補完,這樣算是影響大嗎老師
3萬元影響不是很大,你就按照你說的確認(rèn)嘛。