同學,你好 嗯嗯,是的
老師,請問機票行程單抵扣進項稅額是=(票價+燃油附加費)÷(1+9%)×9%嗎?另外,這個進項稅可不可以跨月抵扣呢?也就是說我這個月先入賬,但是申報增值稅時這個月不抵,下個月申報時再抵可以嗎?
增值稅金額為零,無論是銷項抵扣完還是沒有銷售收入,只要金額為零是不是申報就可以了,不用點實時扣款
老師,增值稅納稅申報是不是只要根據(jù)進項和銷項發(fā)票就可以申報了,不用做賬也可以出來數(shù)據(jù)吧
老師 生產企業(yè)和外貿企業(yè)在申請退稅時 都需要在退稅系統(tǒng)先勾選進項發(fā)票 勾選認證確定后 次月才可以申報退稅嗎 當月不可以嗎 學員您好,是的,對的 勾選進項發(fā)票 勾選認證確定后 次月才可以申報退稅 說的這個申報退稅是不是說的把這部分退稅反應到增值稅表上 不是說的申報退稅模塊的退稅申報 同學您好,申報 退稅金額也是次月申報的一樣。 10月的報表是11月15日才申報的,退稅申請也可以當月提交都是次月 退稅申報可以當月提交 但是也必須是次月的征期才能申報退稅是嗎 如果報完增值稅以后還在申報期 可以直接在申報退稅 就不等到下個月了
每月申報增值稅是不是只要確定進項和銷項金額就可以先申報扣繳,不用說等做完賬再去申報?
個體戶是小規(guī)模嗎老師
無形資產發(fā)票稅率是?
咨詢下 服務類發(fā)票 需要數(shù)量、單價嗎?無形資產類發(fā)票 需要數(shù)量、單價嗎?
老師,報稅時是按季度申報,期初也就是3月末申報報表時資產負債表和利潤表的數(shù)據(jù)怎樣填寫?是直接將3月報表數(shù)據(jù)抄過去嗎?
老師你好,公司去年是籌建期沒有收入,今年營業(yè)了有收入但是會低于成本,今年會虧損幾十萬,這種情況稅務會預警嗎
營業(yè)執(zhí)照有信息系統(tǒng)集成服務,可以給客戶開稅率6%的服務費發(fā)票嗎?
小規(guī)模收普票有應交稅費這個科目嗎
工程項目次月出預交的本月稅款,預交稅款需要計提嗎
老師,請問洗車放在哪個大類里邊比較合適?
老師,以前沒有計提過的未交增值稅,現(xiàn)在做賬要如何做,如果是去年的呢,如果是今年的呢
那存在一種,就是在24年確認不開票收入,然后在這個月沖紅做開票收入,也可以先申報增值稅嗎
同學,你好 是可以的
這種填報的時候要注意什么嘛?還是說就按發(fā)票稅額直接填列就可以
同學,你好 按發(fā)票稅額填寫就行