你好,這個(gè)是會(huì)持續(xù)下來的呀,除非他之前就是沒有申報(bào)。
小規(guī)模單位,五年前開始零申報(bào),那之前是有數(shù)據(jù)的,但是五年前開始公司沒有任何業(yè)務(wù)了,然后資產(chǎn)負(fù)債表不知道前一個(gè)人怎么報(bào)的現(xiàn)在都是零。本季度所得稅報(bào)表資產(chǎn)填零不通過了怎么辦?
企業(yè)申報(bào)個(gè)人所得稅,換了一臺(tái)電腦重新安裝了扣繳軟件后打開夠沒有之前申報(bào)的個(gè)人信息了,這個(gè)怎樣把以前的申報(bào)的數(shù)據(jù)下載下來了?是需要重新錄入信息嗎?
公司的前法人,在2020年3月把他的股權(quán)以0元轉(zhuǎn)讓出去了,目前在公司沒有股份了。 但是之前他投進(jìn)公司公戶的錢,用于公司經(jīng)營費(fèi)用支出,之前沒有做投資款入賬,直接做往來款掛“其他應(yīng)付款科目” 問題:現(xiàn)在20年末了,賬上的其他應(yīng)付款科目, 還掛著前法人之前投進(jìn)公司的數(shù)據(jù),應(yīng)該怎么賬務(wù)處理,前法人投進(jìn)來的數(shù)據(jù) 其他應(yīng)付款的科目余額呢?
請(qǐng)問老師,我有家合伙個(gè)體原來是A、B兩個(gè)投資人,A占比40%,B占比60%,后在7月份時(shí)變更了投資人與投資比例,變成A與C兩個(gè)合伙人,A占股60%,C占股40%,之前AB兩個(gè)都已經(jīng)預(yù)繳了一部分個(gè)人所得稅經(jīng)營所得,那現(xiàn)在季報(bào)和年度報(bào)表的數(shù)據(jù)要怎么填寫,
請(qǐng)問一個(gè)公司之前的賬做的很亂,現(xiàn)在讓我做,財(cái)務(wù)報(bào)表一個(gè)數(shù)據(jù)都沒有,初始數(shù)據(jù)一個(gè)都沒有,怎么做賬呢,但是我查了一下個(gè)人所得稅申報(bào),去年是都有申報(bào)一個(gè)員工工資的,但是電子稅務(wù)局系統(tǒng)報(bào)表上一個(gè)財(cái)務(wù)弄的數(shù)據(jù)都是0,現(xiàn)在我咋做賬,年底匯算清繳我咋做
民營企業(yè)之間的投資,投資的有限公司,盈利后分紅是通過利潤總額分嗎
老師你好,請(qǐng)問公司提供實(shí)發(fā)工資,需要倒計(jì)個(gè)稅,這邊有什么簡變得方法或表格嗎
老師我對(duì)于一些不同勞務(wù)不太理解,加工修理修配,建筑勞務(wù),類似純勞務(wù)公司這種,開發(fā)票大類怎么開???
物業(yè)公司,是他自己的地下停車位,我們收管理費(fèi),開什么發(fā)票給業(yè)主?
老師,隨便一個(gè)公司都可以開始純勞務(wù)的發(fā)票嗎?大類是勞務(wù)*?jiǎng)趧?wù)費(fèi)???
老師公現(xiàn)金付的臨時(shí)工的工資320沒有簽字我怎么做賬
公司如何避免員工告公司啊老師
老師,問下哦,供應(yīng)商加收稅點(diǎn),那加收的稅費(fèi)是用不含稅金額??稅點(diǎn),還是用含稅金額??稅點(diǎn)呢 加收稅點(diǎn)的錢是直接開在發(fā)票里嘛
你好,老師,2020年轉(zhuǎn)出一部分增值稅,2025年申報(bào)7月份稅形成留抵,能抵2020年轉(zhuǎn)出的增值稅嗎
老師哪些公司可以開13個(gè)點(diǎn)的加工修理修配???
報(bào)了的,之前還交了稅的,到這現(xiàn)在新法人登錄申報(bào)就提取不到之前交稅的記錄了。
你好,你是不是換了電腦?因?yàn)檫@個(gè)是在自然人電子稅務(wù)局申報(bào)的,重裝過或者換了電腦他就沒有。
嗯,之前是其他人在報(bào),我第一次登錄的是用前法人的信息登錄的,就能看見申報(bào)的數(shù)據(jù),后面就登錄不進(jìn)去了只能用后法人身份才可以登錄,現(xiàn)在我登錄的自然人電子稅務(wù)網(wǎng)頁版是用后法人身份登錄的也看不見之前的數(shù)據(jù)。
你好,網(wǎng)頁版上面確實(shí)是看不到的
之前是交了所得稅的,這申報(bào)又有稅,收入成本跟之前是一樣的,這不得交重復(fù)?。?
你好,這個(gè)不會(huì)重復(fù)教啊,因?yàn)槟悻F(xiàn)在交的部分是會(huì)減掉之前的部分后的差額。
就是沒減啊
你好,如果沒有之前的數(shù)據(jù),沒辦法導(dǎo)入的話, 你可以去稅務(wù)局大廳填表申報(bào)。
2季度前法人57360-54298=3062所得稅交了153.1,現(xiàn)在后法人申報(bào)應(yīng)該能提取到之前申報(bào)的稅費(fèi),可是沒有減掉153.1,顯示還是正常計(jì)算出來的稅費(fèi)。
如果這樣子的話確實(shí)就多交了,你可以去稅務(wù)局。填表申報(bào)
我想問如果報(bào)成虧損,稅務(wù)局會(huì)不會(huì)還通知退稅喲,這種是不是只能大廳去申報(bào)。
你好,這個(gè)暫時(shí)是不會(huì)退稅的。
一般情況下就算有負(fù)數(shù)的話也是留底的概率大。
就怕稅務(wù)局打電話,如果我就這樣報(bào)了,在把稅費(fèi)交了,交多了稅務(wù)局會(huì)不會(huì)管呢
這個(gè)沒關(guān)系的。你可以到第二年匯算的時(shí)候再退稅。
那太麻煩了
你好,你如果有多交的話,肯定最終也還是要處理的。
嗯,那還只能去大廳交了
交的稅費(fèi)又提取不出來,這申報(bào)繳納也沒扣減,始終不對(duì)啊
你好,你去大廳申報(bào)的話就不會(huì)多交了。