你好,這個(gè)是會持續(xù)下來的呀,除非他之前就是沒有申報(bào)。

小規(guī)模單位,五年前開始零申報(bào),那之前是有數(shù)據(jù)的,但是五年前開始公司沒有任何業(yè)務(wù)了,然后資產(chǎn)負(fù)債表不知道前一個(gè)人怎么報(bào)的現(xiàn)在都是零。本季度所得稅報(bào)表資產(chǎn)填零不通過了怎么辦?
企業(yè)申報(bào)個(gè)人所得稅,換了一臺電腦重新安裝了扣繳軟件后打開夠沒有之前申報(bào)的個(gè)人信息了,這個(gè)怎樣把以前的申報(bào)的數(shù)據(jù)下載下來了?是需要重新錄入信息嗎?
公司的前法人,在2020年3月把他的股權(quán)以0元轉(zhuǎn)讓出去了,目前在公司沒有股份了。 但是之前他投進(jìn)公司公戶的錢,用于公司經(jīng)營費(fèi)用支出,之前沒有做投資款入賬,直接做往來款掛“其他應(yīng)付款科目” 問題:現(xiàn)在20年末了,賬上的其他應(yīng)付款科目, 還掛著前法人之前投進(jìn)公司的數(shù)據(jù),應(yīng)該怎么賬務(wù)處理,前法人投進(jìn)來的數(shù)據(jù) 其他應(yīng)付款的科目余額呢?
請問老師,我有家合伙個(gè)體原來是A、B兩個(gè)投資人,A占比40%,B占比60%,后在7月份時(shí)變更了投資人與投資比例,變成A與C兩個(gè)合伙人,A占股60%,C占股40%,之前AB兩個(gè)都已經(jīng)預(yù)繳了一部分個(gè)人所得稅經(jīng)營所得,那現(xiàn)在季報(bào)和年度報(bào)表的數(shù)據(jù)要怎么填寫,
請問一個(gè)公司之前的賬做的很亂,現(xiàn)在讓我做,財(cái)務(wù)報(bào)表一個(gè)數(shù)據(jù)都沒有,初始數(shù)據(jù)一個(gè)都沒有,怎么做賬呢,但是我查了一下個(gè)人所得稅申報(bào),去年是都有申報(bào)一個(gè)員工工資的,但是電子稅務(wù)局系統(tǒng)報(bào)表上一個(gè)財(cái)務(wù)弄的數(shù)據(jù)都是0,現(xiàn)在我咋做賬,年底匯算清繳我咋做
老師我想問個(gè)問題 假如是法人支付的物業(yè)費(fèi)怎么做賬 沒走公賬 然后收到發(fā)票又怎么做賬呢
公司(一般納稅人)出租房屋,電費(fèi)由公司統(tǒng)一向供電公司支付并取得專票13%,公司向租戶收取電費(fèi)時(shí)按1元/度收取,有些租戶要開專票(含稅1元/度),有些不開票(也按1元/度收),比如電表總讀數(shù)20000度,向供電公司支付15000元含稅,開票的租戶用電量5000度,不開票的租戶用電量4000度,應(yīng)該怎么做賬?
個(gè)體工商戶3季度開票有問題,4季度紅沖,但是4季度已經(jīng)開具30萬發(fā)票,3季度紅沖部分怎么不可以開具了?再開具也另外算額?因?yàn)橐呀?jīng)紅沖但是額度沒有出來
老師,問一下,收到租賃發(fā)票,我們是承租人,需要申報(bào)那些稅種
預(yù)收充值款開票為0 后面消費(fèi)了6和13的稅率的東西,確認(rèn)為13個(gè)點(diǎn)和6個(gè)點(diǎn)的銷售的東西,可以嗎??然后預(yù)付款的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)在哪?
甲方給我們農(nóng)民工工資,直接給農(nóng)民工發(fā)過去了,農(nóng)民工包工頭給我們用他的個(gè)體工商戶開的勞務(wù)發(fā)票,這樣我甲方應(yīng)收直接去沖減包工頭個(gè)體工商的勞務(wù)發(fā)票,這樣有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?需要提供哪些資料作為佐證
老師您 好,請教老師,小規(guī)模納稅人,有二張發(fā)票怎么做分錄,公司的二間廠房租出去 一間給張三,管理費(fèi)用一共有二萬,其中一萬是張三的,物業(yè)開票給我公司了,分錄怎么做,第二張票是收到物業(yè)的發(fā)票和張三的租金后,公司又開了一萬給張三了,這二張憑證分別怎么做分錄
老師,經(jīng)營者信息采集里扣除改成否,上個(gè)月也是給他申報(bào)的0工資,怎么修改,季度末申報(bào)可以扣除年度60000的額度,上個(gè)月的怎么修改成否
請問老師,我收到的進(jìn)項(xiàng)紅字發(fā)票,只要沒有經(jīng)過我確認(rèn)紅字信息單,對方就紅沖的,說明我沒有勾選抵扣,也不存在進(jìn)項(xiàng)稅金轉(zhuǎn)出的情況,是嗎?
老師好,我們是家裝行業(yè),工地開工買的工地保險(xiǎn),我可以放在工程施工下面嗎,等工地竣工了,我再結(jié)轉(zhuǎn)到成本中


報(bào)了的,之前還交了稅的,到這現(xiàn)在新法人登錄申報(bào)就提取不到之前交稅的記錄了。
你好,你是不是換了電腦?因?yàn)檫@個(gè)是在自然人電子稅務(wù)局申報(bào)的,重裝過或者換了電腦他就沒有。
嗯,之前是其他人在報(bào),我第一次登錄的是用前法人的信息登錄的,就能看見申報(bào)的數(shù)據(jù),后面就登錄不進(jìn)去了只能用后法人身份才可以登錄,現(xiàn)在我登錄的自然人電子稅務(wù)網(wǎng)頁版是用后法人身份登錄的也看不見之前的數(shù)據(jù)。
你好,網(wǎng)頁版上面確實(shí)是看不到的
之前是交了所得稅的,這申報(bào)又有稅,收入成本跟之前是一樣的,這不得交重復(fù)???
你好,這個(gè)不會重復(fù)教啊,因?yàn)槟悻F(xiàn)在交的部分是會減掉之前的部分后的差額。
就是沒減啊
你好,如果沒有之前的數(shù)據(jù),沒辦法導(dǎo)入的話, 你可以去稅務(wù)局大廳填表申報(bào)。
2季度前法人57360-54298=3062所得稅交了153.1,現(xiàn)在后法人申報(bào)應(yīng)該能提取到之前申報(bào)的稅費(fèi),可是沒有減掉153.1,顯示還是正常計(jì)算出來的稅費(fèi)。
如果這樣子的話確實(shí)就多交了,你可以去稅務(wù)局。填表申報(bào)
我想問如果報(bào)成虧損,稅務(wù)局會不會還通知退稅喲,這種是不是只能大廳去申報(bào)。
你好,這個(gè)暫時(shí)是不會退稅的。
一般情況下就算有負(fù)數(shù)的話也是留底的概率大。
就怕稅務(wù)局打電話,如果我就這樣報(bào)了,在把稅費(fèi)交了,交多了稅務(wù)局會不會管呢
這個(gè)沒關(guān)系的。你可以到第二年匯算的時(shí)候再退稅。
那太麻煩了
你好,你如果有多交的話,肯定最終也還是要處理的。
嗯,那還只能去大廳交了
交的稅費(fèi)又提取不出來,這申報(bào)繳納也沒扣減,始終不對啊
你好,你去大廳申報(bào)的話就不會多交了。