沒明白,當時既然沒做進項,你現(xiàn)在做進項沒做重復怎么就多了呢?

銷項報稅正確,記賬的上個月增值稅報稅正確,記賬時記銷項時寫錯了,少記了,這個月怎么做賬調(diào)過來; 上個月報稅正確,也交稅了,記賬時粗心,專票進項少記了一筆,這個月怎么做賬調(diào)過來;進上個月待抵扣進項稅額轉(zhuǎn)出:借:應交稅費–應交增值稅(進項稅額)貸:應交稅費–待抵扣進項稅額 做賬時粗心寫錯金額了,這個月怎么改 上個月增值稅申報正確,一個普通發(fā)票做賬時沒注意看成專票了,做賬做成借:周轉(zhuǎn)材料應交稅費–待抵扣進項稅額 貸:銀行存款,這個月怎么改正確呢
老師,我才來這家公司,之前的會計喜歡把未認證發(fā)票的稅額入賬的時候計入待抵扣進項稅額,我在做1月份賬的時候,我就做了一筆,待抵扣進項稅額轉(zhuǎn)入待認證進項稅額科目。摘要:科目劃轉(zhuǎn),借:應交稅費-待認證進項稅額1601205.34,貸:應交稅費-待抵扣進項稅額1601205.34。我摘要這樣寫,入賬這樣做,都沒問題吧?現(xiàn)在待抵扣進項稅額科目已經(jīng)無余額了,都在待認證進項稅額這個科目里面了
當月開出來的進項發(fā)票只有一部分抵扣了。那么做賬的時候 已抵扣的進項稅額做什么科目 還沒抵扣的進項稅額做什么科目
老師,您好!結(jié)轉(zhuǎn)進項稅的時候,用了“進項稅額轉(zhuǎn)出”這個三級科目,而且現(xiàn)在已經(jīng)跨年了請問現(xiàn)在要調(diào)整過來,應該怎么調(diào)整呢?
老師12月份做11月份的賬目的時候,因為發(fā)票已經(jīng)抵扣勾選完了,不想在去取消勾選抵扣,做賬時候就多入賬了兩張進項稅發(fā)票,那我把這兩張進項稅額放到帶抵扣進項稅這個科目行么?12月份在從待抵扣轉(zhuǎn)到進項稅里,我單位銷售金額小增值稅也一直沒交過,這個待抵扣科目用了不符合稅務局規(guī)定么?我就是認證發(fā)完了發(fā)票,發(fā)現(xiàn)了遺漏了兩張進項發(fā)票,因為不想讓應付賬款有暫估。
老師,請問紅沖上年度的分紅款,對企業(yè)所得稅有影響嗎
老師,公司收到同行因倒閉無償轉(zhuǎn)讓的貨物,0成本賬務要怎么處理比較好?
季度沒超30萬,月超10萬,這樣交稅嗎
賬上其他應收張三一萬五,收不回來了。其他應付李四一萬八不用付了。這兩個科目能否對沖下?符合會計做賬要求嗎
老師,收購玉米,然后做銷售,農(nóng)民沒有發(fā)票,我們自己開銷售發(fā)票免稅,可以嗎
電費一部分自己用一部分別人用,財務賬怎么做賬?
異地企業(yè)預繳是按收到款項。還是按自己開票預繳
老師您好,我公司有一名員工的保險費用是由他自己負擔的,包括單位部分和個人部分都是由他自己負擔。請問在支付工資時該怎么進行賬務處理
進項退稅勾選到收到退稅款,完整會計分錄?
老師,A公司要注銷,名下持有B公司的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給了自然人C,自然人C支付給A公司股權(quán)款,A公司要歸還股東的投資款,怎么備注?
因為已經(jīng)抵扣了,他們沒入賬但是他們的進項竟然是對的?這個要怎么查?
意思就是已經(jīng)抵扣了呀
我現(xiàn)在不入賬進項上掛著金額,到實際已經(jīng)抵扣了
沒入賬,進項是對的?下載當月歷史勾選抵扣信息,跟做賬的發(fā)票進項核對