你好只要報關(guān)單和我們的進貨發(fā)票比對稽核成功就可以退稅的

老師你好,請問外貿(mào)企業(yè),貨物已出,但客戶的貨款還沒有進來,因為和客戶是談的OA 60天之后到款。我們企業(yè)可以先做退稅嗎?
老師請問外貿(mào)企業(yè),出口一批貨物,還沒退稅呢!但是由于產(chǎn)品質(zhì)量問題國外客戶要退貨,貨收到后我們維修好還繼續(xù)在給客戶返回去,這樣退回貨物的時候需要繳納進口稅嗎?
老師您好,需要向您請教一個問題,我們公司以CIF價格出口一批貨物,運保費由國外客戶承擔(dān),先由我們墊付,以FOB價格開的出口發(fā)票確認(rèn)收入,現(xiàn)在還沒有收匯,我想問問關(guān)于這個運保費的賬務(wù)處理怎么做,麻煩您了,謝謝[抱拳]
老師,我們業(yè)務(wù)這邊,客戶的樣品因質(zhì)量問題需要補貨,因為是國外客戶,樣品基本都是不會退回來,但后面我們又要補樣品給客戶,樣品又不收錢。用什么途徑出口呢!報關(guān)出口的話,又不收錢,報關(guān)單沒有單價和金額。就種情況我們應(yīng)該怎樣處理呢
你好,我們是外貿(mào)企業(yè),由于出口的產(chǎn)品有質(zhì)量問題,隨后我們免費補貨給客戶,工廠也沒有給我們開具發(fā)票,請問這個怎么賬務(wù)處理?
老師,請問17號是本月申報期最后一天嗎
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個業(yè)務(wù),但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團隊合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費,總收入是177066(其中有個客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,其中欠款的部分是98115,我們給對方的返點是45個點,返傭金是:79679.7,團隊要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團隊直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團隊說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負數(shù)好大,我是不是可以按照實際收入來做才會顯示我真是的利潤,請問這個分錄要怎么樣做呢?
老師,請問公司申報工資薪金個稅1-9月在別的電腦上面申報,10月(現(xiàn)在)申報提示×××上一屬期按照6萬扣除累計減除費用,請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請問一下,簡易計稅,及繳稅會計分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因為所有的業(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來進行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對方開票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會計分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報變咯,發(fā)票6月多開了一次,免稅的?!,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過,所以上次第三季度申報表與財報數(shù)不一樣,我上次為了報稅,改一致
老師,有工資薪金個稅計算器不?個稅怎么計算?
工商年報忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程
可是要上傳備案資料沒有運費發(fā)票怎么搞
你們寫一個說明FOB模式