你好,這個(gè)一般是不可以的。你要能夠解釋是什么原因?
老師,出口報(bào)關(guān)的裝箱單數(shù)量需要與PI單的數(shù)量一致嗎?
出口退稅時(shí),申報(bào)單位申報(bào)的數(shù)量和法定單位申報(bào)數(shù)量不一致可以退稅嗎
老師好,出口退稅的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票數(shù)量跟報(bào)關(guān)單的不一樣,可以退嗎
老師,申報(bào)出口退稅時(shí),進(jìn)項(xiàng)票和外銷的數(shù)量一定要一致嗎?
老師,出口退稅,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票上的數(shù)量比報(bào)關(guān)單上的數(shù)量多,這種可以申請(qǐng)退稅不
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納? 全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
在總公司簽合同任職財(cái)務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財(cái)務(wù),兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請(qǐng)問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請(qǐng)問老師,財(cái)務(wù)費(fèi)用當(dāng)中有利息費(fèi)用、利息收入,計(jì)算息稅前利潤時(shí)利息收入怎么處理?謝謝老師
進(jìn)項(xiàng)多,出口少,可以嗎?
你好,可以是可以,只是這樣子就代表你還有庫存商品。
出口比進(jìn)項(xiàng)少了15千克,拿出來看樣檢測(cè)用了
你好,這個(gè)沒關(guān)系啊,你檢測(cè)的時(shí)候可以用的。你只要能夠證明這些貨物有合理的使用掉了是沒問題的。
那這15千克,我該怎么做賬呢?
你好,你可以借管理費(fèi)用,檢測(cè)費(fèi),貸庫存商品。
好的,謝謝老師
你好,不用客氣的了。