你好,按照消費之后的確認收入。
老師 我們公司是連鎖洗衣店 門店加盟商收到的所有款項收回 按照實際收款的金額五五分賬 請問該怎么做分錄 因為我們是充值會員卡和現(xiàn)金消費的都有 怎么確認收入呢? 是按實際收到的款項還是實際洗衣的費用呢?
老師好!請問總公司旗下一家分公司酒店??偣緸樘岣邩I(yè)績。聘請了1位營運培訓(xùn)講師在酒店場地進行員工培訓(xùn),發(fā)生的費用如何入賬? 為提高酒店的知名度,總公司花錢定制帶有公司LOGO標志的初值住宿卡(充值了一部分金額),會贈送給客戶,客戶持卡可到分公司酒店消費,請問老師該部分充值卡費用總公司可否計入“業(yè)務(wù)宣傳費”?持卡人在酒店的實際消費金額(不論是前期總公司充值額還是后期自己充值額)計入分公司的收入,可以嗎?盼復(fù)!
老師,我們公司4月份購入和銷售了一批貨物,因為發(fā)票額度不足,稅務(wù)局那邊還沒批下來,所以當月沒有開票。但稅局要求我們4月份征期要確認未開票收入,但可以按照進項的金額和稅額確認,這樣就可以先不交增值的那部分稅款了,所以我按照進項發(fā)票的金額和稅額申報了未開票收入,但是做憑證我應(yīng)該怎么做呢老師
老師,酒店行業(yè)有攜程美團會員充值等業(yè)務(wù),一般是按照什么確認收入呢,按照前臺的數(shù)據(jù)有一部分是充值贈送的金額,可以按照回款金額做收入嗎
老師,我們是商管公司,在2021年度開始發(fā)生業(yè)務(wù),因前期收商戶的款項未及時確認收入,導(dǎo)致我們在2023.8月確認大金額以前款項的收入,并在2023.9月份轉(zhuǎn)為一般納稅人,現(xiàn)被稅局監(jiān)測到數(shù)據(jù)異常,要求我們按照收入確認時點來進行改正,改正后發(fā)現(xiàn),我們在2023.1季度就已經(jīng)達到一般納稅人的資格,如果我們按實際數(shù)據(jù)來進行調(diào)整,稅務(wù)局會要求我們按最早時點應(yīng)轉(zhuǎn)一般納稅人來確認收入,還是還按之前轉(zhuǎn)一般納稅人的時點來確認收入呢?
老師,我們是會展公司(小規(guī)模公司),客戶公司商場,他們主辦商場促銷活動,我公司只是承包抽獎環(huán)節(jié),抽獎禮品有電動車(我公司自己購買5萬),手機和平板(客戶贊助,贊助未具開票給我們2萬),代繳個稅1萬,后期會給對方開票,區(qū)分開會展費和電動車的發(fā)票給客戶,這樣就不用視同銷售了是吧?客戶贊助的2萬需要入賬體現(xiàn)嗎?這邊做的會計分錄→收到電動車發(fā)票→借:主營業(yè)務(wù)成本5貸:銀行4應(yīng)交稅費→個人所得稅1,次月繳納個稅→借:應(yīng)交稅費-個人所得稅1貸:銀行1。這樣簡單化做可以嗎?贊助的2萬需要體現(xiàn)入賬嗎?麻煩詳細回單一下,已經(jīng)咨詢老師一個早上了,還是不明白
老師,我們是會展公司(小規(guī)模公司),客戶公司商場,他們主辦商場促銷活動,我公司只是承包抽獎環(huán)節(jié),抽獎禮品有電動車(我公司自己購買5萬),手機和平板(客戶贊助,贊助未具開票給我們2萬),代繳個稅1萬,后期會給對方開票,區(qū)分開會展費和電動車的發(fā)票給客戶,這樣就不用視同銷售了是吧?客戶贊助的2萬需要入賬體現(xiàn)嗎?這邊做的會計分錄→收到電動車發(fā)票→借:主營業(yè)務(wù)成本5貸:銀行4應(yīng)交稅費→個人所得稅1,次月繳納個稅→借:應(yīng)交稅費-個人所得稅1貸:銀行1。這樣簡單化做可以嗎?贊助的2萬需要體現(xiàn)入賬嗎?麻煩詳細回單一下,已經(jīng)咨詢老師一個早上了,還是不明白
老師好,預(yù)收款如何區(qū)分賬齡,金蝶云星空可以實現(xiàn)嘛?
我想問一下3月17日的報銷差旅費的合計是9113304,還是13304?
老師,如果公司把使用過的二手車出售給另一家公司,除了二手市場開具的發(fā)票 公司也要開一張發(fā)票 而且要繳納13%增值稅 印花稅 是吧
老師好,金蝶云星空的存貨庫齡表有嗎,在哪個位置?
個體戶年收入達到500萬后,自動轉(zhuǎn)為一般納稅人?還是人為去稅務(wù)局變更呢?
老師您好,公司有軟著的話,開票會帶有軟著嗎
老師您好,我公司有無資質(zhì)不夠,所以有些標就找了母公司去幫忙投標簽訂合同。母公司支付了投標費500元。然后母公司給我們開了一張500元的技術(shù)服務(wù)費發(fā)票給我公司,從我們這結(jié)算這個投標費用。那這個我放什么費用合適呢?謝謝老師
固定資產(chǎn)無殘值,折舊金額和固定資產(chǎn)原值一致,報廢該固定資產(chǎn)怎么做分錄,固定資產(chǎn)無清理費用,固定資產(chǎn)清理為0
有贈送的,你可以按照扣除贈送之后的來。
比如充1000送150 客戶不是在同一個月份消費的這1150沒有辦法扣除,而我實際收到的也只有1000
那他每次消費的時候怎么扣 是扣贈送的一部分和充值的一部分還是不區(qū)分?
不區(qū)分老師
那就消費了之后你就確認收入,一共確認1000之后就不用做了。
那這個統(tǒng)計工作確實還挺大老師,我可以按照回款確認收入嗎,就比如這個月回了多少款確認多少收入這樣可以嗎
你回款之后的是按照扣除傭金之后的了吧,平臺那邊需要扣除傭金,如果是的話不可以,你需要包含著傭金。